索引号 115001030092838602/2021-00363 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2021-10-28 发布日期 2021-10-28 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2021-00363
发布机构 渝中区民政局
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2021-10-28
发布日期 2021-10-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区民政事务服务中心2020年度部门决算情况说明

打印 打印
纠错 纠错
分享到

一、部门基本情况

(一)职能职责

负责辖区婚姻登记和收养服务工作;负责做好殡葬改革和殡葬管理相关事务性工作;负责辖区居民最低生活保障、临时救助等社会救助工作及救助家庭经济状况核查认定的经办工作;负责辖区社团和民办非企业单位服务工作;负责辖区地名管理相关事务性工作;负责辖区社会工作服务和志愿服务相关工作;负责未成年人救助保护相关职责;完成上级交办的其他工作任务。

)机构设置

渝中区民政事务服务中心为渝中区民政局下属公益一类、正科级事业单位,设有婚姻登记办事大厅。

(三)单位构成

本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计153.01万元,支出总计153.01万元。收支较上年决算数增加142.52万元、 增长 1358.6%,主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加

2.收入情况。2020年度收入合计153.01万元,较上年决算数增加142.52万元,增长1358.6%,主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加。其中:财政拨款收入153.01万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计152.41万元,较上年决算数增加141.92万元,增长1352.9%,主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加。其中:基本支出 75.29万元,占49.4%;项目支出77.12万元,占50.6%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.60万元,较上年决算数增加0.60万元,增长100%,主要原因是一般公共预算财政拨款结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计153.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加142.52万 元,增长1358.6%。主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入153.01万元,较上年决算数增加142.52万元,增长1358.6%。主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加。较年初预算数增加25.45万元,增长20%。主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出152.41万元,较上年决算数增加141.92万元,增长1352.9%。主要原因是因机构改革,渝中区民政事务服务中心系新成立单位。较年初预算数增加24.85万 元,增长19.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款结余

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.60万元,较上年决算数增加0.60万元,增长100%,主要原因是因机构改革,渝中区民政事务服务中心系新成立单位,人员增加。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

1)社会保障与就业支出143.57万元,占94.2%,较年初预算数增加20.20万 元,增长16.4%,主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加

2)卫生健康支出3.41万元,占2.2%,较年初预算数增加1.20万 元,增长54.3%,主要原因渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加

3)住房保障支出5.43万元,占3.6%,较年初预算数增加3.45万 元,增长174.2%,主要原因是渝中区民政事务服务中心系2019新成立单位,人员增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出75.29万元。其中:人员经费64.64万元,较上年决算数增加55.18万 元,增长583.3%,主要原因是因机构改革,渝中区民政事务服务中心系新成立单位,人员增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费10.65万元,较上年决算数增加9.62万元,增长934%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数及上年支出数持平,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数及上年支出数持平,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数及上年支出数持平,主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数及上年支出数持平,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.50万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63837721

扫一扫在手机打开当前页