一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 负责管委会区域范围内(以下简称“区域内”)承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成;拟订管委会年度工作计划并组织实施。
2. 负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划,做好区域产业发展规划编制和牵头执行。
3. 负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作,制定区域楼宇经济发展规划,打造特色商务楼宇、产业园区(基地),推进重点楼宇、产业园区招商,开展对外合作交流。
4. 负责牵头协调和服务区域重大开发项目。
5. 统筹区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。
6. 负责调查研究区域产业发展中的重大问题,提出政策建议,贯彻落实产业发展优惠政策。
7. 负责本单位及所属单位国资管理工作。
8. 完成区政府交办的其他有关事项。
(二)单位构成。
渝中区电子商务和创意产业园管理委员会,为区政府派出机构。内设4个职能科室:办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科,现有在编行政人员8名,聘用人员6名。下属1个事业单位,即招商和企业服务中心(全额拨款),现有在编事业人员9名,聘用人员1名,负责综合管理工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1165.25万元,其中:一般公共预算拨款1165.25万元;收入较去年增加91.56万元,主要原因是办公场地运行维护费、重庆互联网产业园经费等增加。
(二)支出预算:2024年年初预算数1165.25万元,其中:一般公共服务支出619.09万元,科学技术支出460万元,社会保障和就业支出39.06万元,卫生健康支出19.64万元,住房保障支出27.46万元;支出较去年增加91.56万元,主要是基本支出增加21.96万元,项目支出增加69.60万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1165.25万元,一般公共预算财政拨款支出1165.25万元,比2023年增加91.56万元。其中:基本支出397.19万元,比2023年增加21.96万元,主要原因是新增职工及社保缴费基数调增,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出768.06万元,比2023年增加69.60万元,主要原因是办公场地运行维护费、重庆互联网产业园经费等项目支出增加,主要用于开展招商引资、企业服务、产业发展、规划建设等重点工作。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算9万元,与 2023年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费6万元,与 2023年持平;公务用车运行维护费3万元,与 2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费72.21万元,比上年增加4.38万元,主要原因是职工人数增加对应机关运行经费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款768.06万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人及联系方式:余莉娟023-68810801
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