一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责推动产业发展、重点楼宇、特色园区等规划落地,编制区域发展目录,细化产业图谱,优化产业发展布局和功能培育,落实区域功能性开放平台建设。
2.负责深化实施“楼均论英雄”综合评价,常态化走访联系服务重点楼宇,持续推动重点楼宇新建、改造、盘活、提效和集聚,重点培育特色产业楼宇、亿元税收楼宇。
3.负责统筹发展区域经济,落实年度经济目标任务;抓好“稳育招升”工作,推动区域招商投资,发展壮大存量企业,抓好企业升规入统,开展对外合作交流,做大区域经济总量。
4.负责贯彻落实产业发展优惠政策,强化企业跟踪走访服务,协调服务区域重点社会项目,收集反馈问题和困难,牵头协调进行化解。
5.负责分析研判区域经济运行动态及走势,研究协调企业发展和区域经济平稳运行的重大问题。
6.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会,为区政府派出机构。内设3个职能科室:办公室、招商引资科、企业服务科(楼宇经济科)
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数493.42万元,其中:一般公共预算拨款493.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少448.21万元,主要是一般公共预算拨款经费减少448.21万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数493.42万元,其中:一般公共服务支出446.74万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出21.44万元,卫生健康支出10.05万元,住房保障支出15.18万元;支出较去年减少448.21万元,主要是基本支出减少8.49万元,项目支出减少439.72万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入493.42万元,一般公共预算财政拨款支出493.42万元,比2024年减少448.21万元。其中:基本支出185.48万元,比2024年减少8.49万元,主要原因是核定编制人员数减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出307.94万元,比2024年减少439.72万元,主要原因是重庆互联网产业园项目划转其他业务部门,主要用于开展招商引资、企业服务、产业发展等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.3万元,比2024年减少0.7万元。其中:公务接待费5.5万元,比2024年减少0.5万元,主要原因是按照相关要求严格控制三公经费;公务用车运行维护费2.8万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是按照相关要求严格控制三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.19万元,比上年减少4.04万元,主要原因为机构改革,核定编制数减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算3万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款307.94万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:向江联系方式:023-68810801