索引号 11500103331523711A/2026-00005 发布机构 渝中区数字经济产业园管委
成文日期 2026-02-12 发布日期 2026-02-12 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103331523711A/2026-00005
发布机构 渝中区数字经济产业园管委
主题分类 财政
成文日期 2026-02-12
发布日期 2026-02-12
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市数字经济产业园管理委员会2026年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:1.负责推动产业发展、重点楼宇、特色园区等规划落地,编制区域发展目录,细化产业图谱,优化产业发展布局和功能培育,落实区域功能性开放平台建设。2.负责深化实施“楼均论英雄”综合评价,常态化走访联系服务重点楼宇,持续推动重点楼宇新建、改造、盘活、提效和集聚,重点培育特色产业楼宇、亿元税收楼宇。3.负责统筹发展区域经济,落实年度经济目标任务;抓好“稳育招升”工作,推动区域招商投资,发展壮大存量企业,抓好企业升规入统,开展对外合作交流,做大区域经济总量。4.负责贯彻落实产业发展优惠政策,强化企业跟踪走访服务,协调服务区域重点社会项目,收集反馈问题和困难,牵头协调进行化解。5.负责分析研判区域经济运行动态及走势,研究协调企业发展和区域经济平稳运行的重大问题。6.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市数字经济产业园管理委员会现有办公室、招商引资科、企业服务科、楼宇经济科共4个内设机构。现有行政编制数12人,实有9人;聘用人员10人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数1168.76万元,其中:一般公共预算拨款1168.76万元;收入较2025年减少182.69万元,主要原因是行政编制人员增加1名、聘用人员10人共计经费60万元由项目转入人员经费致基本支出增加90.41万元,项目支出减少273.1万元,品跌后综合减少。

(二)支出预算2026年年初预算数1168.76万元,其中:一般公共服务支出522.16万元,国防支出0.5万元,科学技术支出577.13万元万元,社会保障和就业支出31.36万元,卫生健康支出16.51万元,住房保障支出21.1万元;支出较2025年减少182.69万元,,主要原因是行政编制人员增加1名、聘用人员10人共计经费60万元由项目转入人员经费致基本支出增加90.41万元,项目支出减少273.1万元,品跌后综合减少。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1168.76万元,一般公共预算财政拨款支出1168.76万元,比2025年减少182.69万元。其中:基本支出330.48万元,比2025年增加90.41万元,主要原因是行政编制人员增加1名、聘用人员10人共计经费60万元由项目转入人员经费致基本支出增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出838.27万元,比2025年减少182.69万元,主要原因是响应国家过紧日子号召,压减开支。主要用于主要用于宣传推广、招商引资、企业服务、重庆市数字经济产业园展厅运行维护、产科金平台日常运行、重大产业节会活动、辖区治理等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 8.8万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2025年持平;公务接待费6万元,与2025年持平;公务用车运行维护费2.8万元,与2025年持平;主要用于车辆日常保养维修、油费及清洗等。本年度无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费44.19万元,比上年增加4.78万元,主要原因为行政编制人员增加1人;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额152万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元;其中一般公共预算拨款政府采购152万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款838.27万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:王 峰 联系方式:63256355

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