索引号 11500103327793479N/2026-00001 发布机构 渝中区历史文化街区管委会
成文日期 2026-02-12 发布日期 2026-02-12 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103327793479N/2026-00001
发布机构 渝中区历史文化街区管委会
主题分类 财政
成文日期 2026-02-12
发布日期 2026-02-12
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区历史文化街区建设管委会2026年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

负责推动产业发展、重点楼宇、特色园区等规划落地,编制区域发展目录,细化产业图谱,优化产业发展布局和功能培育,落实区域功能性开放平台建设。负责深化实施“楼均论英雄”综合评价,常态化走访联系服务重点楼宇,持续推动重点楼宇新建、改造、盘活、提效和集聚,重点培育特色产业楼宇、亿元税收楼宇。负责统筹发展区域经济,落实年度经济目标任务;抓好“稳育招升”工作,推动区域招商投资,发展壮大存量企业,抓好企业升规入统,开展对外合作交流,做大区域经济总量。负责贯彻落实产业发展优惠政策,强化企业跟踪走访服务,协调服务区域重点社会项目,收集反馈问题和困难,牵头协调进行化解。负责分析研判区域经济运行动态及走势,研究协调企业发展和区域经济平稳运行的重大问题。

(二)单位构成

渝中区历史文化街区建设管委会为区政府派出机构现设有4个科室:招商引资科、企业服务科、楼宇经济科、办公室。1个下属事业单位:历史文化街区招商和企业服务中心。现有行政(含参公)编制数9人,实有8人;事业编制数15人,实有11人。历史文化街区招商和企业服务中心为渝中区历史文化街区建设管委会直属的公益一类事业单位。主要职能是:宣传国家关于促进经济发展的政策,提供政策、招商信息及政务服务咨询,配合管委会做好招商引资服务工作,协助企业解决在发展中遇到的困难和问题,收集楼宇经济发展动态信息,搭建政企之间、企业之间的交流互动平台

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数679.98万元,其中:一般公共预算拨款679.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加8.17万元,主要是一般公共预算经费拨款增加8.17万元

(二)支出预算2026年年初预算数679.98万元,其中:一般公共服务支出571.18万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出55.49万元,卫生健康支出21.72万元,住房保障支出31.6万元;支出较去年增加8.17万元,主要是基本支出增加71.96万元,项目支出减少63.79万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入679.98万元,一般公共预算财政拨款支出679.98万元,比2025年增加8.17万元。其中:基本支出497.98万元,比2025年增加71.96万元,主要原因是人员增加、基本工资上调及社保增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出182万元,比2025年减少63.79万元,主要原因是房屋租赁等项目经费缩减,主要用于产业发展及招商引资、宣传推广、企业服务及楼宇经济等重点工作

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算6.8万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费4万元,比2025年减少0万元;公务用车运行维护2.8万元,比2025年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费74.46万元,比上年增加0.49万元,主要原因为办公费、劳务费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款182万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:龙伦庆、张洪明  联系方式:023-63318182

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