一、单位基本情况
(一)职能职责
单位现行的职能职责:1、负责除解放碑、上清寺、朝天门区域以外的城市绿地(包括游园、部分城市广场)管护工作;2、负责全区域行道树的修枝、整形、古树名木的管理及大树应急抢险工作;3、负责辖区内节点鲜花布置的监督管理工作;4、负责回兴苗场的日常维护和绿化废弃物的处置工作;5、完成区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市渝中区绿化维护管理处是重庆市渝中区城市管理局所属事业单位,内设行政办公室、大树股、绿地股、业务股、后勤股、机具股、数字督查股、工程股、苗场股9个股室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2,875.13万元,其中:一般公共预算拨款2,812.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入62.37万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少19,102.8万元,主要是一般公共预算拨款减少193.24万元,事业收入减少13.77万元,其他收入资金减少18,123.53万元,使用非财政拨款结余减少484.31万元,年初结转和结余减少287.95万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2,875.13万元,其中:社会保障和就业支出预算356.53万元,卫生健康支出预算72.58万元,住房保障支出预算71.59万元,城乡社区支出预算2,374.43万元。支出预算较2024年减少19,102.8万元,主要是基本支出预算减少292万元,项目支出预算减少18,810.8万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2,812.76万元,一般公共预算财政拨款支出2,812.76万元,比2024年减少481.2万元。其中:基本支出1,644.28万元,比2024年减少104.59万元,主要原因是2024年补缴社保费用等人员费用,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出1,168.48万元,比2024年减少376.61万元,主要原因是2025年使用上年结转结余资金支出减少,主要用于绿化维护等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算78.4万元,比2024年减少1.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费78.4万元,比2024年减少1.6万元,主要原因是厉行节约;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额333.13万元:政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算328.63万元;其中一般公共预算拨款政府采购333.13万元:政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算328.63万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1,168.48万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆28辆,其中一般公务用车28辆(应急保障用车2辆、特种专业技术用车26辆)。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各项财政拨款。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:苟佳 联系方式:电话:023-60949081