一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市渝中区朝天门城市综合管理所主要职责是:1、负责责任区域内公共道路及其附属设施的巡查、维护管理、问题处置,以及安全运行保障(不包含设施结构以及排水管网的维护管理);2、负责责任区域内清扫保洁、垃圾收运、生活垃圾分类、公厕及其他环卫设施设备(不包含垃圾站)维护管理等工作;3、负责责任区域内绿化及绿地附属设施的日常维护管理;4、对责任区域内街道、社会单位有关市政、环卫、绿化方面的作业质量和问题进行巡查、协调处理,并向主管部门反馈相关情况;5、负责对责任区域内市政、环卫、绿化设施占用挖掘的情况进行巡查并向主管部门反馈相关情况;6、向辖区内有需求的社会单位提供市政、绿化和环卫服务;7、完成上级交办的其他工作任务。
(二)单位构成。
重庆市渝中区朝天门城市综合管理所系重庆市渝中区城市管理局所属事业单位,内设党政办公室、业务管理股、征收办公室、资产设备管理办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1,702.30万元,其中:一般公共预算拨款1,302.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入400万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较2024年减少399.64万元,主要是一般公共预算拨款减少32.80万元,事业收入减少86.46万元,使用非财政拨款结余减少280.38万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1,702.30万元,其中:社会保障和就业支出预算59.05万元,卫生健康支出预算17.41万元,城乡社区支出预算1,605.50万元,住房保障支出预算20.33万元;支出较2024年减少399.64万元,主要是基本支出减少36.51万元,项目支出减少363.13万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1,302.30万元,一般公共预算财政拨款支出1,302.30万元,比2024年减少32.80万元。其中:基本支出389.95万元,比2024年减少36.51万元,主要原因一是2025年减少一名在职人员、二是2024年补缴社保等人员费用,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出912.35万元,比2024年增加3.71万元,主要原因是环卫和绿化维护经费支出增加,主要用于环卫和绿化维护等重点工作。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元;其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款912.35万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:王晶 联系方式:028-63104204