索引号 11500103MB0T46048D/2026-00001 发布机构 渝中区城管局
成文日期 2026-02-12 发布日期 2026-02-12 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0T46048D/2026-00001
发布机构 渝中区城管局
主题分类 财政
成文日期 2026-02-12
发布日期 2026-02-12
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区城市管理局(本级)2026年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策;执行城市管理地方标准和技术规范;统筹城市管理重大事项,拟订城市管理规章制度。2.负责拟订全区市容市貌、环境卫生、市政基础设施维护、园林绿化、城市管理综合执法等方面的发展规划、年度计划并组织实施。3.负责全区道路、桥梁、隧道、功能照明、景观照明等市政基础设施的维护管理。4.负责全区环境卫生管理,组织实施清扫保洁、环卫设施建设管理和生活垃圾(含餐厨垃圾)收运;监督指导街道、社区以及社会单位环境卫生管理工作。5.牵头组织开展市容环境综合整治工作;指导各街道市容环境综合整治工作。6.指导监督城市户外广告、店招店牌的设置管理工作。7.负责区级绿地系统规划编制并组织实施,会同有关部门划定城市绿线并监督管理;负责全区园林绿化管理和公园建设、管理;牵头开展城市义务植树活动;负责城市古树名木保护管理;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作;指导监督街道、社区及社会单位园林绿化管理工作。8.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督街道(管委会)城市管理综合行政执法工作。9.负责城市管理的监督、评价、指导、考核工作。10.负责机关及所属单位改革、信访稳定工作;负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。11.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究工作,指导城市管理高新技术推广与运用;负责城市管理的对外交流与合作。12.负责路内停车场和室内停车楼(场、库)的指导协调和监督。13.组织拟订和实施全区城市管理人才发展规划,开展执法人员和市政园林专业技术人员业务技能培训,强化队伍建设。14.负责机关及所属单位国资管理工作;依法组织实施行业统计工作。15.完成区政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市渝中区城市管理局作为区政府城市管理主要职能部门,内设办公室、组织人事科、计划财务资产管理科、督查考核科(科技信息科)、规划建设管理科(行政审批科)、执法监察科、市政设施管理科(停车管理办公室)、绿化照明管理科、市容环卫管理科、安全稳定办公室10个科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数7,868.16万元,其中:一般公共预算拨款3,821.57万元,政府性基金预算拨款4,046.59万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加2,769.08万元,主要是一般公共预算拨款减少1,277.51万元,政府性基金预算拨款增加4,046.59万元。

(二)支出预算2026年年初预算数7,868.16万元,其中:社会保障和就业支出预算309.76万元,卫生健康支出预算75.38万元,城乡社区支出7,425.15万元,住房保障支出预算57.86万元。支出预算较2025年增加2,769.08万元,主要是基本支出预算增加163.57万元,项目支出预算增加2,605.51万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,821.57万元,一般公共预算财政拨款支出3,821.57万元,比2025年减少1,277.51万元。其中:基本支出1,131.09万元,比2025年增加163.57万元,主要原因是后勤辅助类人员、行政辅助类人员经费调入基本支出、在职人员工资调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出2,690.48万元,比2025年减少1,441.08万元,主要原因是后勤辅助类人员、行政辅助类人员经费调入基本支出、减少重庆主城区“两江四岸”文旅项目夜市“开灯仪式”一次性经费682.51万元、减少鲜花长效经费500万元等,主要用于市政、绿化、环卫、照明、公园维护等重点工作。

2026年政府性基金预算收入4,046.59万元,政府性基金预算支出4,046.59万元,比2025年增加4,046.59万元,主要原因是结转上年度年中追加的政府性基金预算拨款3,469.59万元,本年度增加政府性基金预算拨款577万元,主要用于渝中区长江二路147号等小区老旧供水管网更新改造项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.05万元,比2025年减少0.03万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费2万元,与上年持平;公务用车运行维护费10.05万元,比2025年减少0.03万元,主要原因是厉行节约,减少支出;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费153.82万元,比上年减少10.88万元,主要原因为厉行节约、减少运行经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额809.89万元:政府采购货物预算744.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.20万元;其中一般公共预算拨款政府采购809.89万元:政府采购货物预算744.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.20万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2,690.48万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:田凯洁   联系方式:023-63913995

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