一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心主要职责是:1.负责全区市政问题信息采集、信息上报、立案派遣、问题核实、指导协调、跟踪督办和处理反馈;负责数字化城市管理的各类专项普查工作。2.对部门、街道办事处(综管处)、作业单位、养护单位、社会单位的市政相关工作进行日常实地巡查、报告、统计和评价。3.对派驻街道的市政管理监督站进行指挥协调、专业管理、业务培训、监督考核。4.运用现代城市管理技术平台对全区市政管理相关单位进行资料汇总和分析评价。
(二)单位构成
重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位,内设办公室、组织人事股、业务督查股、技术安全股、安全稳定办公室、数字平台股6个股室,下设6个市政监督管理站。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3,203.93万元,其中:一般公共预算拨款3,203.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加75.84万元,主要是一般公共预算拨款增加75.84万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3,203.93万元,其中:社会保障和就业支出预算465.52万元,卫生健康支出预算123.68万元,城乡社区支出2,483.85万元,住房保障支出预算130.88万元。支出预算较2025年增加75.84万元,主要是基本支出预算增加89.41万元,项目支出预算减少13.57万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3,203.93万元,一般公共预算财政拨款支出3,203.93万元,比2025年增加75.84万元。其中:基本支出2,628.93万元,比2025年增加89.41万元,主要原因是退休人员增加、政策性调资、新增失业保险,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出575.00万元,比2025年减少13.57万元,主要原因是压减数字化城管运行维护经费。
重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.60万元,比2025年增加2.80万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费5.60万元,比2025年增加2.80万元,主要原因是2025年8月无偿调入1辆公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.54万元:政府采购货物预算8.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购8.54万元:政府采购货物预算8.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款575.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆(应急保障用车2辆)、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:何科 联系方式:023-63320661




