一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.按照公共资源交易办法和全区公共资源项目目录承接各类资源交易活动,保证必要的见证服务,对交易资料进行备案;
2.负责抽取专家,对公共资源交易情况进行统计分析;
3.维护招标投标现场秩序,制止公共资源交易活动中的违法违规行为,协调、配合有关职能部门开展调查工作;
4.配合有关职能部门及时处理投诉等;
5.承办区委、区政府安排的其他工作。
(二)机构设置。
渝中区公共资源交易中心是财政全额拨款的副处级事业单位,内设三个职能科室,综合科、业务一科、业务二科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计407.50万元,支出总计407.50万元。收、支与2023年度相比,增加35.44万元,增长9.5%,主要原因是按主管部门要求对在职人员2021-2023年度超额绩效进行清算补发,故收、支比2023年增加。
2.收入情况。2024年度收入合计404.86万元,与2023年度相比,增加32.80万元,增长8.8%,主要原因是按主管部门要求对在职人员2021-2023年度超额绩效进行清算补发,故收入比2023年增加。其中:财政拨款收入404.86万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余2.65万元。
3.支出情况。2024年度支出合计407.50万元,与2023年度相比,增加35.44万元,增长9.5%,主要原因是按主管部门要求对在职人员2021-2023年度超额绩效进行清算补发,故支出比2023年增加。其中:基本支出226.00万元,占55.46%;项目支出181.51万元,占44.54%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计407.50万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加35.44万元,增长9.5%,主要原因是按主管部门要求对在职人员2021-2023年度超额绩效进行清算补发。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入404.86万元,与2023年度相比,增加32.8万元,增长8.8%,主要原因是按主管部门要求对在职人员2021-2023年度超额绩效进行清算补发。较年初预算数减少30.11万元,下降6.9%。主要原因是中心城区交易平台进行机构改革,按照主管部门要求中心部分工作暂缓,部分项目暂不启动,部分项目合同费用支付方式有所调整,故较年初预算数减少。此外,年初财政拨款结转和结余2.65万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出407.50万元,与2023年度相比,增加35.44万元,增长9.5%,主要原因是按主管部门要求对在职人员2021-2023年度超额绩效进行清算补发。较年初预算数减少27.47万元,下降6.3%。主要原因是中心城区交易平台进行机构改革,按照主管部门要求中心部分工作暂缓,部分项目暂不启动,部分项目合同费用支付方式有所调整,故较年初预算数减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出358.88万元,占88.07%,较年初预算数减少36.12万元,下降9.1%,主要原因是中心城区交易平台进行机构改革,按照主管部门要求中心部分工作暂缓,部分项目暂不启动,部分项目合同费用支付方式有所调整,故较年初预算数减少。
(2)社会保障与就业支出27.81万元,占6.82%,较年初预算数增加8.65万元,增长45.2%,主要原因是按人社局要求对在职人员2024年度养老保险、职业年金进行调基数补缴,故较年初预算数增加。
(3)卫生健康支出9.96万元,占2.44%,较年初预算数无增减。
(4)住房保障支出10.85万元,占2.66%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出226.00万元。其中:人员经费210.87万元,与2023年度相比,增加38.09万元,增长22.1%,主要原因是按主管部门要求对在职人员2021-2023年度超额绩效进行清算补发。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出等。公用经费15.13万元,与2023年度相比,无增减,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物管费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计0.04万元,较年初预算数减少0.14万元,下降77.8%,主要原因是厉行节约过紧日子。较上年支出数减少0.52万元,下降92.9%,主要原因是厉行节约过紧日子。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费0.04万元,主要用于接待重庆市江北区国有资产监督管理委员会来访交流座谈。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降77.8%,主要原因是厉行节约过紧日子。较上年支出数减少0.52万元,下降92.9%,主要原因是厉行节约过紧日子。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费43.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.16万元,下降100.0%,主要原因是本年度无培训安排。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额0.28万元,其中:政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.28万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购招投标工作用A4复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金181.51万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:罗婵023-63765516




