一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业、信息化工作、能源发展和改革的法律、法规、规章。起草相关领域规范性文件草案。2.负责全区能源工作,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全区电力、燃气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料行业行政管理,负责长输油气管道保护工作。3.负责拟订工业及信息产业年度目标并组织实施,监测分析工业、生产性服务业、信息服务业运行。4.负责工业龙头企业、工业总部企业引进和设计研发的协调服务工作,促进制造业发展。5.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。6.负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。7.组织拟订中小微企业的配套政策措施,拟订中小微企业专项规划和年度计划并组织实施,引导和扶持中小微企业发展。8.负责中小微企业发展、经济运行态势监测分析工作。9.负责推进中小企业特色楼宇和创业基地建设。10.负责指导中小企业的科技创新和公共服务平台建设。11.负责指导中小微企业融资工作,参与信用担保体系建设。12.负责盐业管理工作。13.协调推进通信设施建设和通信应急保障工作。14.统筹协调全区军民融合发展。15.指导所属企业改革。16.负责工业、电力、燃气、通信、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、盐业、二甲醚、醇基燃料、民爆行业、新能源、可再生能源及所属企业安全生产监督管理工作。承担民用爆破器材的监督管理责任。17.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
经济信息委设有三个科室和一个事业单位。包括综合科、产业一科、产业二科和区中小企业服务中心。现有行政
编制人员9名,事业编制人员10名,聘用人员5名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3919.87万元,支出总计3919.87万元。收支较上年决算数增加19.34万元,增长0.5%,主要原因是企业扶持资金增加。
2.收入情况。2023年度收入合计3919.87万元,较上年决算数增加19.34万元,增长0.5%,主要原因是企业扶持资金增加。其中:财政拨款收入3919.87万元,占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计3919.87万元,较上年决算数增加19.34万元,增长0.5%,主要原因是企业扶持资金增加。其中:基本支出548.12万元,占14.0%;项目支出3371.75万元,占86.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3919.87万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加19.34万元,增长0.5%。主要原因是企业扶持资金增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3919.87万元,较上年决算数增加19.34万元,增长0.5%。主要原因是企业扶持资金增加。较年初预算数减少1951.52万元,下降33.2%。主要原因是企业未达到工业和信息化专项资金以及中小微专项资金政策兑现标准,部分政策扶持资金未兑现。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3919.87万元,较上年决算数增加19.34万元,增长0.5%。主要原因是企业扶持资金增加。较年初预算数减少1951.52万元,下降33.2%。主要原因是企业未达到工业和信息化专项资金以及中小微专项资金政策兑现标准,部分政策扶持资金未兑现。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出498.96万元,占12.7%,较年初预算数减少25.42万元,下降4.9%,主要原因是厉行节约,严格落实区委区政府过紧日子的要求。
(2)国防支出3.99万元,占0.1%,较年初预算数增加3.99万元,增长100.0%,主要原因是增加了民兵工作相关经费。
(3)科学技术支出462.58万元,占11.8%,较年初预算数增加312.58万元,增长208.4%,主要原因是企业的政策兑现资金增加。
(4)社会保障与就业支出148.15万元,占3.8%,较年初预算数增加30.97万元,增长26.4%,主要原因是退休人员离世,年中追加抚恤金。
(5)卫生健康支出31.83万元,占0.8%,较年初预算数增加8.62万元,增长37.1%,主要原因是付通信运营商疫情防控短信费。
(6)资源勘探信息等支出1866.60万元,占47.6%,较年初预算数减少3154.67万元,下降62.8%,主要原因是主要原因是企业政策扶持性资金未达到兑现标准,部分政策资金未兑现,故下降幅度较大。
(7)商业服务业等支出867.36万元,占22.1%,较年初预算数增加865.7万元,增长52150.6%,主要原因是兑现企业的政策扶持资金。
(8)住房保障支出30.4万元,占0.8%,较年初预算数减少0.45万元,下降1.5%,主要原因是人员退休,支出减少。
(9)灾害防治及应急管理支出10.0万元,占0.3%,较年初预算数增加7.16万元,增长252.1%,主要原因是电气线路安全评估费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出548.12万元。其中:人员经费462.65万元,较上年决算数增加32.28万元,增长7.5%,主要原因是退休人员离世,年中追加抚恤金以及增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.47万元,较上年决算数增加27.33万元,增长47.0%,主要原因是2022年公用经费调整减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2.78万元,较年初预算数减少1.22万元,下降30.5%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费等支出。较上年支出数减少0.05万元,下降1.8%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费等支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2023年未发生因公出国(境)费用。
本部门2023年未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费2.64万元,主要用于公务车日常使用及故障检修。费用支出较年初预算数减少0.36万元,下降12.0%,主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.57万元,增长146.7%,主要原因是公车使用年限较久老化严重,报修较多。
公务接待费0.14万元,主要用于接待接待招商引资、电气讯工作检查等。费用支出较年初预算数减少0.86万元,下降86.0%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少1.62万元,下降92.1%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费95.73元,车均购置费0万元,车均维护费2.64万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出9.94万元,较上年决算数减少7.25万元,下降42.2%,主要原因是厉行节约,严格落实区委区政府过紧日子的要求。本年度培训费支出8.64万元,较上年决算数增加5.9万元,增长215.3%,主要原因是电气安全培训次数增加,软信产业统计培训次数增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出85.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数增加27.33万元,增长47.0%,主要原因是2022年公用经费调整减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1.43万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3919.87万元。