一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)负责制定全区招商投资促进年度工作计划并指导实施;研究制定全区招商引资工作评价体系和考核办法并组织实施;负责拟订全区招商投资促进政策;负责统筹国(境)内招商投资工作网络体系建设;承担全区招商信息报送和统计工作。
(2)协调电力、燃气的平衡保障,并按权限实施平衡调控,负责电力、燃气供应的协调工作;协调变电站、燃气管道、燃气计量站、通信基站等基础设施建设和通信应急保障工作;统筹协调推进电动汽车(电动自行车)充电基础设施建设;负责电力、燃气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、民爆行业、盐业、绿色能源行业管理;负责所管理行业安全生产和应急管理工作;承担天然气经营、输配和提供燃气气源的LNG储存设施和CNG加气站的安全生产监督管理,承担城市门站以内天然气管道和长输油气管道安全保护监督管理工作;承办能源举报的投诉受理;统筹协调全区军民融合发展;依法承担本部门监管行业安全生产执法、盐业执法工作。
(3)负责拟订工业及信息产业年度目标并组织实施,监测分析工业、软件和信息服务业运行;负责工业软件、信息技术服务、区块链人工智能、元宇宙等软件和信息服务企业及工业龙头总部企业、设计研发企业引进和协调服务,促进智能制造业发展;统筹推进楼宇工业发展;承担推进全区工业领域信息化发展工作,拟订相关政策并组织实施,协调工业信息化建设中的重大问题;统筹推进全区软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;承担工业和信息产业节能和资源综合利用工作;负责中小微企业发展、经济运行态势监测分析工作;推进中小企业特色楼宇和创业基地建设,指导中小企业的科技创新和公共服务平台建设,指导中小微企业融资工作,参与信用担保体系建设;负责企业统计工作;指导相关企业改革。
(二)机构设置。
区经济信息委现设有综合科、行业安全监管科(原产业一科)、信息产业发展科(原产业二科)、招商统筹科4个科室,下设重庆市渝中区中小企业服务中心和重庆市渝中区投资促进中心2个事业单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2281.38万元,支出总计2281.38万元。收、支与2023年度相比,减少1638.49万元,下降41.8%,主要原因是工业和信息化专项资金项目支出减少1464.2万元。
2.收入情况。2024年度收入合计2281.38万元,与2023年度相比,减少1638.49万元,下降41.8%,主要原因是工业和信息化专项资金项目支出减少1464.2万元。其中:财政拨款收入2281.38万元,占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计2281.38万元,与2023年度相比,减少1638.49万元,下降41.8%,主要原因是工业和信息化专项资金项目支出减少1464.2万元。其中:基本支出855.55万元,占37.50%;项目支出1425.84万元,占62.50%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计2281.38万元。与2023年相比,减少1638.49万元,下降41.8%,主要原因是工业和信息化专项资金项目支出减少1464.2万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2281.38万元,与2023年度相比,减少1638.49万元,下降41.8%。主要原因是工业和信息化专项资金项目支出减少1464.2万元。较年初预算数减少176.80万元,下降7.2%。主要原因是年中执行中未使用,追减智博会渝中展馆费用支出建设经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2281.38万元,与2023年度相比,减少1638.49万元,下降41.8%。主要原因是工业和信息化专项资金项目支出减少1464.2万元。较年初预算数减少176.80万元,下降7.2%。主要原因是年中执行中未使用,追减智博会渝中展馆费用支出建设经费等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减变化。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1067.56万元,占46.79%,较年初预算数增加599.41万元,增长128.0%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局大部分人员转隶我委,账务合并至我委。
(2)国防支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少2.00万元,下降100.0%,主要原因是2024年度未使用民兵编制工作经费。
(3)科学技术支出373.88万元,占16.39%,较年初预算数增加211.88万元,增长130.8%,主要原因是新增揭榜挂帅区级配套资金200万元。
(4)社会保障与就业支出175.99万元,占7.71%,较年初预算数增加52.13万元,增长42.1%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局大部分人员转隶我委,账务合并至我委。
(5)卫生健康支出39.77万元,占1.74%,较年初预算数增加18.48万元,增长86.8%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局大部分人员转隶我委,账务合并至我委。
(6)资源勘探信息等支出509.40万元,占22.33%,较年初预算数减少1090.60万元,下降68.2%,主要原因是符合工业和信息化专项资金和中小微企业发展专项资金申报条件的企业较少,部分政策资金未能兑现。
(7)商业服务业等支出2.17万元,占0.10%,较年初预算数增加2.17万元,增长100.0%,主要原因是兑现企业政策扶持资金。
(8)住房保障支出57.41万元,占2.52%,较年初预算数增加28.13万元,增长96.1%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局大部分人员转隶我委,账务合并至我委。
(9)灾害防治及应急管理支出55.20万元,占2.42%,较年初预算数增加3.60万元,增长7.0%,主要原因是年中执行中,新增新民花园转换层燃气报警器加装费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出855.55万元。其中:人员经费708.21万元,与2023年度相比,增加245.56万元,增长53.1%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局大部分人员转隶我委,账务合并至我委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。公用经费147.34万元,与2023年度相比,增加61.87万元,增长72.4%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局大部分人员转隶我委,账务合并至我委。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计42.80万元,较年初预算数增加34.80万元,增长435.0%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局账务合并至我委;根据公务用车管理部门批复,本年度购置公务用车1辆。较上年支出数增加40.02万元,增长1439.6%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局账务合并至我委;根据公务用车管理部门批复,本年度购置公务用车1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。
公务车购置费24.98万元,主要用于部门应急保障和安全监管。费用支出较年初预算数增加24.98万元,增长100.0%,主要原因是根据公务用车管理部门批复,本年度购置公务用车1辆。较上年支出数增加24.98万元,增长100.0%,主要原因是根据公务用车管理部门批复,本年度购置公务用车1辆。
公务车运行维护费3.28万元,主要用于公务用车燃料、保险、维修等费用。支出较年初预算数增加0.28万元,增长9.3%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局账务合并至我委。较上年支出数增加0.64万元,增长24.2%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局账务合并至我委。
公务接待费14.55万元,主要用于接待来渝客商的招商引资商务接待。费用支出较年初预算数增加9.55万元,增长191.0%,主要原因是全区机构改革,我委新增招商统筹职能,原区招商投资局账务合并至我委。较上年支出数增加14.41万元,增长10292.9%,主要原因是全区机构改革,我委新增招商统筹职能,原区招商投资局账务合并至我委。
(三)“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待109批次1199人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费121.32元,车均购置费24.98万元,车均维护费3.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出4.56万元,与2023年度相比,减少5.38万元,下降54.1%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减会议经费。本年度培训费支出7.05万元,与2023年度相比,减少1.59万元,下降18.4%,主要原因是严格落实过紧日子要求,压减培训经费。
(二)机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出89.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加3.72万元,增长4.4%,主要原因是全区机构改革,原区招商投资局账务合并至我委。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2024年度本部门政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和20个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评,涉及资金2281.38万元。2024年度未委托第三方对部门整体和项目支出进行绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
冯老师 023-63765807