索引号 11500103MB0T33503Q/2025-00019 发布机构 渝中区经济信息委
成文日期 2025-10-17 发布日期 2025-10-17 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0T33503Q/2025-00019
发布机构 渝中区经济信息委
主题分类 财政
成文日期 2025-10-17
发布日期 2025-10-17
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区中小企业服务中心2024年度决算公开说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

掌握中小企业运行态势,为制定调控目标和措施提出意见建议,承担信息收集与发布工作;协助主管部门促进中小企业发展,维护中小企业合法权益;组织中小企业申报各类专项资金;协助联系行业协会、相关部门及其他机构,为中小企业提供服务;鼓励和扶持中小企业加强技术进步、信息化建设、人才培育和经营管理;完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

单位无内设机构。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计182.49万元,支出总计182.49万元。收、支与2023年度相比,增加182.49万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位

2.收入情况。2024年度收入合计182.49万元,与2023年度相比,增加182.49万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位。其中:财政拨款收入182.49万元,占100.00%;。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计182.49万元,与2023年度相比,增加182.49万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位。其中:基本支出182.49万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计182.49万元。与2023年相比,增加182.49万元,增长100.0%。主要原因是我单位为新编决算单位

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入182.49万元,与2023年度相比,增加182.49万元,增长100.0%。主要原因是我单位为新编决算单位。较年初预算数增加182.49万元,增长100.0%。主要原因是我单位为新编决算单位,年初未单独编制预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出182.49万元,与2023年度相比,增加182.49万元,增长100.0%。主要原因是我单位为新编决算单位。较年初预算数增加182.49万元,增长100.0%。主要原因是我单位为新编决算单位,年初未单独编制预算

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减变化。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出145.13万元,占79.52%,较年初预算数增加145.13万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位,年初未单独编制预算

2)社会保障与就业支出17.60万元,占9.65%,较年初预算数增加17.60万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位,年初未单独编制预算

3)卫生健康支出8.29万元,占4.55%,较年初预算数增加8.29万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位,年初未单独编制预算

4住房保障支出11.47万元,占6.28%,较年初预算数增加11.47万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位,年初未单独编制预算

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出182.49万元。其中:人员经费148.97万元,与2023年度相比,增加148.97万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费公用经费33.53万元,与2023年度相比,增加33.53万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2024年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减较上年支出数无增减

(二)三公经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务车运行维护费0.00万元费用支出较年初预算数无增减2023年度相比,无增减

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

(三)三公经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出1.32万元,与2023年度相比,增加1.32万元,增长100.0%,主要原因是我单位为新编决算单位

(二)机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20241231日,本部门共有车辆0辆。

(四)政府采购支出情况说明。

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

单位未安排项目支出,单位整体支出纳入主管部门整体支出绩效评价,涉及资金182.49万元。

(二)部门绩效评价情况。

我单位未委托第三方进行2024年度绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

冯老师   023-63765807

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