一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并指导实施;研究制定全区招商引资工作评价体系和考核办法并组织实施;负责拟订全区招商投资促进政策;负责统筹国(境)内招商投资工作网络体系建设;承担全区招商信息报送和统计工作。
2.协调电力、燃气的平衡保障,并按权限实施平衡调控,负责电力、燃气供应的协调工作;协调变电站、燃气管道、燃气计量站、通信基站等基础设施建设和通信应急保障工作;统筹协调推进电动汽车(电动自行车)充电基础设施建设;负责电力、燃气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料民爆行业、盐业、绿色能源行业管理;负责所管理行业安全生产和应急管理工作;承担天然气经营、输配和提供燃气气源的LNG储存设施和CNG加气站的安全生产监督管理,承担城市门站以内天然气管道和长输油气管道安全保护监督管理工作;承办能源举报的投诉受理;统筹协调全区军民融合发展;依法承担本部门监管行业安全生产执法、盐业执法工作。
3.负责拟订工业及信息产业年度目标并组织实施,监测分析工业、软件和信息服务业运行;负责工业软件、信息技术服务、区块链人工智能、元宇宙等软件和信息服务企业及工业龙头总部企业、设计研发企业引进和协调服务,促进智能制造业发展;统筹推进楼宇工业发展;承担推进全区工业领域信息化发展工作,拟订相关政策并组织实施,协调工业信息化建设中的重大问题;统筹推进全区软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;承担工业和信息产业节能和资源综合利用工作;负责中小微企业发展、经济运行态势监测分析工作;推进中小企业特色楼宇和创业基地建设,指导中小企业的科技创新和公共服务平台建设,指导中小微企业融资工作,参与信用担保体系建设;负责企业统计工作;指导相关企业改革。
(二)单位构成
我委现设有综合科、行业安全监管科、信息产业发展科、招商统筹科4个科室,下设区中小企业服务中心和区投资促进中心2个事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3171.94万元,其中:一般公共预算拨款3171.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元0;收入较去年增加890.56万元,主要是2025年工业和信息化专项资金项目经费拨款增加1005.60万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数3171.94万元,其中:一般公共服务支出1009.78万元,国防支出2.00万元,社会保障和就业支出171.70万元,卫生健康支出32.60万元,资源勘探工业信息等支出1900.00万元,住房保障支出44.64万元,灾害防治及应急管理支出11.22万元;支出较去年增加890.56万元,主要是基本支出减少98.24万元,项目支出增加增加988.80万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3171.94万元,一般公共预算财政拨款支出3171.94万元,比2024年增加890.56万元。其中:基本支出757.31万元,比2024年减少98.24万元,主要原因是2024年全区机构改革,原区招商投资局2024年1-7月账务合并至我委,但有3名公务员和1名事业人员分流至其他单位,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2414.63万元,比2024年增加988.80万元,2025年工业和信息化专项资金项目预算支出增加1005.60万元,主要用于促进工业和信息化发展。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算26.80万元,比2024年减少16.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费24.00万元,比2024年增加9.45万元,主要原因是根据全区机构改革,我单位新增招商统筹职能,同时,为积极应对新形势下的招商引资工作,我单位将提高招商引资接待质量,加大招商引资对接力度;公务用车运行维护费2.80万元,比2024年减少0.48万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少24.98万元;主要原因是根据公务用车管理部门批复,我单位2024年购置公务用车1辆,2025年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费66.99万元,比上年减少22.20万元,主要原因为严格落实过紧日子要求压减各项支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.50万元:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.50万元:政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2414.63万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:冯老师联系方式:023-63765807