索引号 1150010300928402XH/2025-00081 发布机构 渝中区教委
成文日期 2025-02-25 发布日期 2025-02-25 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 1150010300928402XH/2025-00081
发布机构 渝中区教委
主题分类 财政
成文日期 2025-02-25
发布日期 2025-02-25
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区教育委员会(本级) 2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

部门现行的职能职责:

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施;负责教育执法监督工作。

2.统筹规划和协调管理全区各级各类教育,管理区属各级各类学校和直属事业单位,负责全区教育体制改革,规划学校布局和结构调整,按职责权限管理区域内民办学校,协调、联系区域内非区属院校和教育机构;指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作;负责教育的统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作;负责全区教育发展水平评估和质量监测工作。

5.推进以就业为导向的职业教育的发展与改革,提高职业学校办学水平和质量。

6.统筹管理、协调民办教育,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。

7.组织、协调、管理社区教育。

8.负责各级各类学校的思想政治、德育、体育艺术教育和国防教育;负责学校疾病预防控制和卫生保健工作。

9.统筹管理全区教育经费,指导、监督教育经费的使用,开展教育经费审计工作;负责教育援助的管理;负责学生资助工作。

10.主管全区教师工作;负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11.负责区内基础教育、中等职业教育和国家规定的高等教育的招生工作;负责基础教育的招生计划,执行国家下达的各类招生生源计划;负责各级各类教育考试、录取管理工作;负责全区学籍管理工作。

12.指导和管理教育系统的对外交流工作。

13.负责全区语言文字管理工作;负责普通话培训测试工作。

14.负责管理教育系统国有资产;管理指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

15.负责管理和指导全区教育系统信访和安全稳定工作。

16.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

渝中区教委现设有12个科室,包括党政办公室(行政审批科)、区委教育工作领导小组秘书组秘书科、组织人事科、学前教育科、小学教育科、中学教育科、体育卫生艺术教育科、计划财务科、基建科、政府教育督导室、安全稳定办公室、校外教育培训监管科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数37142.22万元,其中:一般公共预算拨款37142.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加24006.94万元,主要是各类项目支出预算在教委本级编报暂未分配至下属单位

(二)支出预算2025年年初预算数37142.22万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算34672.02万元,社会保障和就业支出预算2350.03万元,卫生健康支出预算59.33万元,住房保障支出预算60.34万元,国防支出0.5万元。支出预算较2024年增加24746.99万元,主要是基本支出预算增加1809.95万元,项目支出预算增加22937.03万元,主要是各类项目支出预算在教委本级编报暂未分配至下属单位。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入37142.22万元,一般公共预算财政拨款支出37142.22万元,比2024年增加26997.75万元。其中:基本支出4899.09万元,比2024年增加1809.95万元,主要原因是人员经费基本工资调标造成增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出32243.12万元,比2024年增加25187.80万元,主要原因是各类项目支出预算在教委本级编报暂未分配至下属单位造成增加等,主要用于校舍维修、设备购置、学前教育发展、学生资助等重点工作

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0 万元,比2024年减少2250.77万元,主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算33万元,比2024年增加2.02万元。其中:因公出国(境)费用2万元,2024年持平;公务接待费3万元,2024年持平;公务用车运行维护费8万元,与2024年持平;公务用车购置费20万元,比2024年增加2.02万元;主要原因是预计购买的车辆型号变化造成增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费149.91万元,比上年减少2.09万元,主要原因为机关本级人数变动导致公用经费基数减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额6999.5万元:政府采购货物预算846.1万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算5153.4万元;其中一般公共预算拨款政府采购6999.5万元:政府采购货物预算846.1万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算5153.4万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款32243.12万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:胡岚           联系方式:023-63701651

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