索引号 11500103MB15017394/2025-00003 发布机构 渝中区科技局
成文日期 2025-02-12 发布日期 2025-02-12 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB15017394/2025-00003
发布机构 渝中区科技局
主题分类 财政
成文日期 2025-02-12
发布日期 2025-02-12
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区科学技术局2025年部门预算情况说明

打印 打印
纠错 纠错
分享到

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

3.牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施,组织协调基础研究、应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划和组织实施,牵头组织全区重点实验室建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。

5.负责编制区级科技项目规划并监督实施,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7.牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,负责科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。

10.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

13.负责科技奖励。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

14.按照管理权限,监督管理科技类学会(协会)、民办非企业机构。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕加快建设科技创新中心特色功能区,进一步转变职能,强化科技规划、科技政策、科技资源配置、协调组织重大科技项目并跟踪督促、推进科技力量建设、科技监督评价等职责。牵头建立统筹协调机制,会同区级行业主管部门制订产业科技创新规划、组织项目申报,共同开展产业科技创新。

(二)单位构成区科学技术局单位;生产力促进中心(二级单位)

重庆市渝中区科学技术局是区政府工作部门,内设3个职能科室,分别为办公室、创新发展科、企业服务科。下设2个二级预算单位:区科学技术局(本级)、区生产力促进中心。现有行政编制9人,事业编制2人,聘用人员9人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数524.66万元,其中:一般公共预算拨款524.66万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少1490.31万元,主要是项目经费拨款减少1522.50万元。

(二)支出预算2025年年初预算数524.66万元,其中:一般公共服务支出1.00万元,国防支出1.00万元,科学技术支出410.43万元,社会保障和就业支出71.49万元,卫生健康支出19.27万元,住房保障支出21.47万元;支出较去年减少1490.31万元,主要是基本支出增加32.19万元,项目支出减少1522.50万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入524.66万元,一般公共预算财政拨款支出524.66万元,比2024年减少1490.31万元。其中:基本支出324.56万元,比2024年增加32.19万元,主要原因是新增一个下级事业单位,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出200.10万元,比2024年减少1522.50万元,主要原因是减少市级引导区县发展专项资金326.90和科技扶持政策资金1283.65万元,主要用于支持技术创新应用示范项目开展科普基地绩效评价等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.30万元,2024年预算持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年预算持平;公务接待费1.30万元,2024年预算持平;公务用车运行维护费3.00万元,2024年预算持平;公务用车购置费0万元,2024年预算持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费50.93万元,比上年增加7.67万元,主要原因为新增一个下级事业单位;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款524.66万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:王联系方式: 023-63765282

扫一扫在手机打开当前页