一、单位基本情况
(一)职能职责。贯彻落实民政法律、法规、规章和方针政策,起草相关领域规范性文件草案,拟订全区民政事业发展规划并组织实施;依法对区属社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理;贯彻落实社会救助政策、标准,推进社会救助体系建设,负责居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;贯彻落实城市基层群众自治建设和社区治理政策,指导城市社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城市社区治理的建议,推动基层民主政治建设。承担重庆市渝中区社区治理领导小组日常工作;负责行政区划、行政区域界限管理、地名管理工作;负责婚姻登记、殡葬管理工作,推进婚俗、殡葬改革。落实残疾人权益保护政策;统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作,贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准和困境儿童保障制度;负责社会组织、殡葬、社会救助、地名管理等领域综合行政执法工作,指导街道开展民政管理综合行政执法;负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理;推进慈善事业发展,指导社会捐助工作,协助做好福利彩票管理相关工作;贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责机关、所属单位党建工作,按照管理权限统筹推进社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。渝中区民政局为区政府组成部门,内设5个职能科室、2个直属事业单位,其中:渝中区民政事务服务中心(婚姻登记处)为财政全额拨款事业单位,渝中区福利院为财政差额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数 25682.1万元,其中:一般公共预算拨款13505.61 万元,政府性基金预算拨款2071.18 万元,上年结转5307.54 万元,结余资金4797.77 万元。收入较去年增加9609.19 万元。主要原因是:上年结转和结余资金较去年增加了9535.16万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数 25682.1万元,其中:社会保障和就业支出预算 18758.25万元,卫生健康支出预算25.52 万元,城乡社区支出预算300.00万元,住房保障支出预算 22.95万元,其他支出预算6575.39万元。支出预算较去年增加9609.19万元,主要是基本支出预算减少22.83万元,项目支出预算增加9632.02万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入14008.95万元,一般公共预算财政拨款支出14008.95万元,比2019年增加2,094.73万元。其中:基本支出536.34万元,比2019年减少14.34万元,主要原因是在职人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13472.6万元,比2019年增加2109.07万元,主要原因是对象保障标准调标等,主要用于:1.民政管理事务项目816.32万元,主要用于基层政权和社区建设等工作; 2.社会福利项目20.28万元,主要用于儿童福利等;3.临时救助项目327万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出、临时救助支出;4.其他生活救助项目1700万元,主要用于其他城市生活救助支出;5.其他社会保障和就业支出项目8109万元,主要用于八大人生关怀支出等重点工作;6.残疾人事业项目2500万元,主要勇于残疾人生活及护理补贴支出等。
2020年政府性基金预算收入6875.39万元,政府性基金预算支出6875.39万元,比2019年增加3278.31万元,主要原因是上年结余资金较大,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算25.71万元,比2019年减少8.29万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年对比持平;公务接待费3.41万元,比2019年增加0.41万元,主要原因是获得全国居家和社区养老改革试点区通过验收,到我区学习考察增多;公务用车运行维护费22.3万元,比2019年减少8.7万元,主要原因是厉行节约。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费120.2万元,比上年减少6.82万元,主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额122.5万元,其中:政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算100万元。其中一般公共预算拨款政府采购122.5万元:政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13472.6万元,政府性基金预算拨款6875.39万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月,我单位共有车辆 2辆,其中应急用车1 辆、综合执法用车 1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政预算收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
部门预算公开联系人:王君福联系方式:63706135