一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策,起草相关领域规范性文件草案,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施;贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置,综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作;负责促进就业工作,贯彻执行就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,建立和实施职业技能培训制度,实施就业援助,负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作;负责贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤保险关系转续办法。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划;负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡;负责执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,组织开展劳动人事争议调解仲裁,完善劳动关系协商协调机制。贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。参与拟订全区人才队伍建设的总体规划和政策,负责有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策;负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,组织落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作;会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;综合管理全区表彰奖励工作,会同相关部门承担区级以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作,根据授权承办区级表彰奖励活动;贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利、离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作;负责人力资源和社会保障领域行政执法。组织开展执法检查活动,查处违法问题,具体执法交由相关执法队伍承担;会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策、规划以及相关配套政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;负责人力资源和社会保障领域跨地区交流与合作工作;协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续;负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作;完成区委、区政府交办的其他任务;职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,贯彻执行国家职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
(二)单位构成:重庆市渝中区人力社保局为区政府组成部门,内设8个职能科室、5个直属事业单位。
1.机关:现有科室8个:办公室(行政审批科)、事业单位人事管理科(渝中区职称改革办公室)、人力资源流动管理科、就业管理科、社会保险科、劳动保障监察科、劳动关系和仲裁管理科、工资福利和表彰奖励科。
2.直属事业单位:共有5个事业单位,其中参公事业单位3个(区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区劳动人事争议仲裁院);全额拨款事业单位2个(区人事考试中心、区社会保障档案服务中心)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数 23980.07万元,其中:一般公共预算拨款 22910.9万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入 1069.17万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元;收入较去年增加594.01万元,主要是增加了1.就业补助资金增加3713.10万元、人才引进费用增加346.45万元、创业担保贷款贴息增加72.77万元;工伤保险先行支付区县承担经费增加100万元。2.减少了渝中区原区试点事业单位养老保险清算资金经费拨款3930万元等品迭后的金额。
(二)支出预算:2026年年初预算数 23980.07万元,其中:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 22322.14万元,卫生健康支出186.02万元,农林水支出146.93万元,住房保障支出 255.82万元,国有资本经营预算支出 1069.17万元;支出较去年增加594.01万元,主要是基本支出增加520.02万元,项目支出减少163.18万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入 22910.9万元,一般公共预算财政拨款支出22910.9万元,比2025年增加921.71万元。其中:基本支出 3957.37万元,比2025年增加520.02万元,主要原因一是全区统一将聘用人员经费单列,二是人员增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 18953.53万元,比2025年减少163.18 万元,主要原因是1.就业补助资金增加3713.10万元、创业担保贷款贴息增加72.77万元;工伤保险先行支付区县承担经费增加100万元。2.减少了渝中区原区试点事业单位养老保险清算资金经费拨款3930万元等品迭后的金额。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算 7.59万元,比2025年增加0.49万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2025年持平;公务接待费 1.99万元,较2025年增加0.49万元,主要是就业中心以前年度未预算公务接待费,现根据工作需要安排预算;公务用车运行维护费 5.6万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 587.97万元,比上年减少1.92万元,主要原因是厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 127.48 万元:政府采购货物预算25.62万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 101.86万元;其中一般公共预算拨款政府采购25.62万元:政府采购货物预算 25.62 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款18953.53万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆2 辆,其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2 辆,其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:秦丽筠 联系方式:023-63323003




