收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
决算数 |
一、财政拨款(不含政府性基金) |
178.95 |
178.95 |
一、一般公共服务 |
171.87 |
157.91 |
二、上级补助收入 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
171.87 |
157.91 |
三、事业收入 |
|
|
行政运行 |
47.87 |
47.87 |
四、经营收入 |
|
|
一般行政管理事务 |
124 |
110.04 |
五、附属单位上缴收入 |
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
3.38 |
3.38 |
六、其他收入 |
|
|
医疗保障 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
行政单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 | |||
三、住房保障支出 |
3.70 |
3.70 | |||
|
|
|
住房改革支出 |
3.70 |
3.70 |
住房公积金 |
3.09 |
3.09 | |||
|
|
|
购房补贴 |
0.61 |
0.61 |
本年收入合计 |
178.95 |
178.95 |
本年支出合计 |
178.95 |
164.99 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
|
年末结转和结余 |
|
13.96 |
合计 |
178.95 |
178.95 |
合计 |
178.95 |
178.95 |
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 |
决算数 | ||||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合 计 |
178.95 |
54.95 |
124 |
164.99 |
54.95 |
110.04 | |||
201 |
|
|
一般公共服务 |
171.87 |
47.87 |
124 |
157.91 |
47.87 |
110.04 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
171.87 |
47.87 |
124 |
157.91 |
47.87 |
110.04 |
|
|
01 |
行政运行 |
47.87 |
47.87 |
47.87 |
47.87 |
||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
124 |
124 |
110.04 |
110.04 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
||||
05 |
医疗保障 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
3.38 |
||||
01 |
行政单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
2.74 |
2.74 |
||||
03 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
||||
221 |
住房保障支出 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
||||
02 |
住房改革支出 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
||||
01 |
住房公积金 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
||||
|
|
03 |
购房补贴 |
0.61 |
0.61 |
|
0.61 |
0.61 |
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
4.5 |
2.04 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
4.5 |
2.04 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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|
(2)公务用车购置 |
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