一、单位基本情况
渝中区商务局为区政府组成部门,主要职能是:贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作、投资促进的法律、法规、规章和方针政策;提出并制定相关发展规划和政策建议。负责推动内外贸融合发展,拟定全区商务工作具体措施;制定区域内利用外资计划;促进电子商务发展。负责引导重要商品市场调控任务,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态;负责重要商品的储备管理工作。牵头统筹协调、落实区域投资促进工作,制定投资促进扶持政策;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,并组织实施;负责区域引进重大投资项目的评审、准入,督促项目及时落地;负责投资信息的动态收集、反馈,并做好区域重点产业、重点片区及重点项目的包装与推介;负责研究区域主导产业、新兴产业投资促进政策,根据国内外发展趋势,为区政府提出可行性意见和建议。负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整;提出促进消费的政策措施;推动现代流通方式的运用和发展。负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展。会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设,指导商贸企业诚信经营。负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展,统筹区域内重大经贸会展活动,组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作,依法管理和监督对外工程承包、劳动合同、对外援助等事项。承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责液化石油气经营、散装水泥、酒类销售的监督管理;负责再生资源回收的规划和布局;协助对报废汽车回收、旧货流通、典当、成品油流通的管理。负责区域内重点企业指导、服务工作,负责推进区域内商务、园区沟通协作。承担粮食监测和应急调控、军粮供应管理的责任。负责本部门及下属单位国资管理工作。负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。依法组织实施行业统计工作等事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算1626.92万元。其中:基本支出预算947.62万元,实际支出947.62万元;项目支出预算679.3万元,实际支出679.3万元,主要是招商引资152.8万元、办公办节91.8万元、商贸宣传109.8万元、特色街建设40.8万元、业态调整64.2万元、统计监测33.7万元、品牌发布51万元、安全稳定60.5万元、外资外贸服务54万元、民生商业20.7万元。
2016年一般公共预算1548.27万元。其中:基本支出908.27万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出640万元:1、招商引资项目150万元;2、办会办节项目100万元;3、商贸宣传项目100万元;4、品牌发布奖励80万元;5、安全稳定50万元;6、民生商业20万元;7、业态调整品牌引进项目40万元;8、特色街区建设项目60万元;9、行业统计20万元;10、行业管理20万元。
三、“三公”经费说明
2016年商务局“三公”经费预算66万元(不含因公出国)。其中公务接待费23万元,公务用车购置及运行维护费43万元。
渝中区商务局一般公共预算拨款支出两年对比表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 | ||||||||
合计 |
1626.92 |
947.62 |
679.30 |
1626.92 |
947.62 |
679.30 |
1548.27 |
908.27 |
640.0 |
||||||||||
201 |
一般公共服务 |
1030.51 |
351.21 |
679.30 |
1030.51 |
351.21 |
679.30 |
956.99 |
316.99 |
640.0 | |||||||||
13 |
商贸事务 |
1030.51 |
351.21 |
679.30 |
1030.51 |
351.21 |
679.30 |
956.99 |
316.99 |
640.0 | |||||||||
01 |
行政运行 |
351.21 |
351.21 |
351.21 |
351.21 |
316.99 |
316.99 |
||||||||||||
02 |
一般行政管理事务 |
679.30 |
679.30 |
679.30 |
679.30 |
640.0 |
640.0 | ||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
516.88 |
516.88 |
516.88 |
516.88 |
513.63 |
513.63 |
||||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
516.88 |
516.88 |
516.88 |
516.88 |
513.63 |
513.63 |
||||||||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
516.88 |
516.88 |
516.88 |
516.88 |
513.63 |
513.63 |
||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
48.44 |
48.44 |
48.44 |
48.44 |
47.70 |
47.70 |
||||||||||||
05 |
医疗保障 |
48.44 |
48.44 |
48.44 |
48.44 |
47.70 |
47.70 |
||||||||||||
01 |
行政单位医疗 |
48.44 |
48.44 |
48.44 |
48.44 |
47.70 |
47.70 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
31.09 |
31.09 |
31.09 |
31.09 |
29.95 |
29.95 |
||||||||||||
02 |
住房改革支出 |
31.09 |
31.09 |
31.09 |
31.09 |
29.95 |
29.95 |
||||||||||||
01 |
住房公积金 |
23.59 |
23.59 |
23.59 |
23.59 |
22.36 |
22.36 |
||||||||||||
03 | 购房补贴 | 7.5 | 7.5 |
7.5 |
7.5 | 7.59 | 7.59 |
渝中区商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
合计 |
908.27 | ||
301 |
工资福利支出 |
217.49 | |
01 |
基本支出 |
78.42 | |
02 |
津贴补贴 |
93.84 | |
03 |
奖金 |
14.03 | |
99 |
其他工资福利支出 |
31.2 | |
302 |
商品和服务支出 |
99.49 | |
01 |
办公费 |
25.0 | |
02 |
印刷费 |
3.0 | |
05 |
水电费 |
3.0 | |
07 |
邮电费 |
2.0 | |
11 |
差旅费 |
3.0 | |
15 |
会议费 |
5.0 | |
16 |
培训费 |
6.18 | |
17 |
公务接待费 |
5.0 | |
26 |
劳务费 |
4.0 | |
28 |
工会经费 |
1.57 | |
30 | 福利费 | 2.74 | |
31 |
公务用车运行维护费 |
15.0 | |
99 |
其他商品和服务支出 |
24.0 | |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
513.64 | |
01 |
离休费 |
9.97 | |
离休津补贴 |
19.77 | ||
02 |
退休费 |
181.78 | |
退休津补贴 |
261.02 | ||
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
41.10 | |
07 |
社会保险和医疗费 |
47.7 | |
11 |
住房公积金 |
22.36 | |
13 |
购房补贴 |
7.59 |
渝中区商务局2016年“三公经费”预算情况表
单位:万元
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
合计 |
79.0 |
79.0 |
66.0 |
1、因公出国(境)费用 |
12.0 |
12.0 |
|
2、公务接待费 |
24.0 |
24.0 |
23.0 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
43.0 |
43.0 |
43.0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
43.0 |
43.0 |
43.0 |
(2)公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
- |
- |
- |
- |
- |
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据