索引号 11500103009283772K/2019-02079 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2019-02-22 发布日期 2019-02-22 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
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发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2019-02-22
发布日期 2019-02-22
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区商务委员会2019年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。渝中区商务委员会为区政府组成部门,主要职能是:贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;提出并制定相关发展规划和政策建议。负责推动内外贸融合发展,拟定全区商务工作具体措施;制定区域内利用外资计划并组织实施;促进电子商务发展。负责引导重要商品市场调控任务,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态;负责重要商品的储备管理工作。牵头统筹协调、落实市场业态调整工作,制定扶持措施,并组织实施;负责区域商贸类企业联系、走访、服务工作;负责推动区域商贸产业、落实商旅文融合发展工作,根据国内外发展趋势,为区政府提出可行性意见和建议。负责推动商贸流通业发展,推进商贸流通业产业结构调整;提出促进消费的政策措施,并组织实施;推动现代流通方式的运用和发展,促进现代商贸供应链应用发展。负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展。会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设,指导商贸企业诚信经营。负责区域投资环境营销宣传。推动会展经济发展,统筹区域内重大经贸会展活动,组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。牵头内陆开放高地建设推进工作,负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作,依法管理和监督对外工程承包、劳动合同等事项。承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责液化石油气经营、散装水泥、酒类销售的监督管理;负责再生资源回收的规划和布局;协助对报废汽车回收、旧货流通、典当、成品油流通的管理。负责区域内重点企业指导、服务工作,负责推进区域内商务、园区沟通协作。负责本部门及下属单位国资管理工作。负责本部门及所属单位改革、信访稳定及区域商贸企业、加油站等安全生产监督管理工作。依法组织实施行业统计工作等事项。负责牵头研究制定自由贸易试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策创新措施,总结、推广创新经验和做法;协调推进自由贸易区各项改革试点任务的落实。负责商贸系统党建工作。

(二)机构设置。设9个内设机构,包括办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、企业服务科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科。

(三)单位构成。本部门2019年度预算编制时无二级预算单位。

二、部门预算情况说明

(一)收入预算:2019年年初预算数9490.80万元,其中:一般公共预算拨款2436.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转7054.32万元,结余资金0万元。收入较2018年减少5027万元,主要原因是部分企业扶持资金及菜市场改造采用一事一议原则、市级企业补助资金等不在预算中体现。

(二)支出预算:2019年年初预算数9490.80元,其中:一般公共服务支出1821.95万元,社会保障和就业支出预算229.08万元,卫生健康支出预算54.53万元,商业服务业等支出7344.32万元,住房保障支出预算40.92万元。其中:基本支出924.98万元,比2018年增加61.31万元,主要原因是社保资金来源调整、离退休人员费用调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8565.82万元,比2018年减少4789.62万元,主要原因是部分企业扶持资金及菜市场改造采用一事一议原则、市级企业补助资金等不在预算中体现。主要用于商贸宣传、招商引资、统计监测、自贸建设、粮食安全保障体系建设等重点工作。

本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算23.5万元,比2018年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,主要原因是按财政要求,部门因公出国不安排预算;公务接待费17.5万元,比2018年减少0.5万元;公务用车运行维护费6万元,与2018年持平;公务用车购置费0万元,与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费197.63万元,比上年减少101.06万元,主要原因为机构改革,人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预总额238万元,为政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1195万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中应急保障用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式

部门预算公开联系人:罗丽宏,联系方式:023-63847497

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