一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家、市有关国内外贸易、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;提出并制定相关发展规划和政策建议。2.负责推动内外贸融合发展,拟定全区商务工作具体措施;制定区域内利用外资计划;促进电子商务推广应用。3.负责引导重要商品市场调控任务,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析内外贸重点行业、重点领域运行动态;负责重要商品的储备管理工作。4.负责推动商贸流通业发展。推进商贸流通业产业结构调整;提出促进消费的政策措施;推动现代流通方式的运用和发展。5.负责商贸网络体系建设。指导购物中心、大型市场、大型商场、社区商业发展;会同有关部门推动商贸流通业领域信用体系建设,指导商贸企业诚信经营;负责商务行政执法。6.推动会展经济发展,统筹区域内重大经贸会展活动,组织相关企业参加境内外重大经贸会展活动。7.负责推动区域对外开放工作。负责外资、外经、外贸的管理服务工作,依法管理和监督对外工程承包、劳务合作等事项;统筹推进重庆自贸试验区渝中板块建设、中新互联互通项目等各项工作;牵头落实西部陆海新通道建设。8.承担商贸特殊行业、特种商品监督管理的责任。依法负责酒类销售的监督管理;负责再生资源回收的规划和布局;协助对汽车流通、旧货流通、拍卖、成品油流通、药品流通的管理。9.负责区域内商贸重点企业指导、服务工作,负责推进区域内商务沟通协作。10.负责本部门及所属单位国资管理工作。11.负责本部门及所属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。12.依法组织实施行业统计工作。13.承办区政府交办的其他有关事项。
(二)单位构成。渝中区商务委员会(本级);渝中区商务发展促进中心(二级单位)
渝中区商务委员会现设有10个内设机构与1个事业单位,包括办公室、组织人事科、商贸发展科、市场流通科、外资外贸科、企业服务科、电子商务科、综合监管科、自贸推进科、贸易促进科与重庆市渝中区商务发展促进中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数2952.9万元,其中:一般公共预算拨款2952.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少1093.01万元,主要是基本支出经费拨款增加127.57万元,市商务发展专项和区级专项等项目经费拨款减少1220.58万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数2952.9万元,其中:一般公共服务支出667.15万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出287.73万元,卫生健康支出40.32万元,住房保障支出58.3万元,国防支出1万元;支出较去年减少1093.01万元,主要是基本支出增加127.57万元,项目支出减少1220.58万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2952.9万元,一般公共预算财政拨款支出2952.9万元,比2025年减少1093.01万元。其中:基本支出1052.4万元,比2025年增加127.57万元,主要原因是新增人员,同时增加了聘用人员和西部志愿者的预算经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1900.5万元,比2025年减少1220.58万元,主要原因是落实过紧日子要求,市商务发展专项资金等市级资金和区级专项预算大幅减少。主要用于开展咖啡节、美食节等促消费活动、西洽会、巫溪帮扶活动等重点工作。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算19.8万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是暂无出国计划;公务接待费14万元,比2025年减少0万元,主要原因是保障公务接待需求;公务用车运行维护费5.8万元,比2025年减少0万元,主要原因是保障公务用车运行需求;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是无购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费156.29万元,比上年增加7.77万元,主要原因是新增人员;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2952.9万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘颖 联系方式:023-63847497




