索引号 11500103MB1849823N/2025-00004 发布机构 渝中区卫生健康委
成文日期 2025-02-12 发布日期 2025-02-12 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1849823N/2025-00004
发布机构 渝中区卫生健康委
主题分类 财政
成文日期 2025-02-12
发布日期 2025-02-12
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市渝中区大坪街道社区卫生服务中心为重庆市渝中区卫生健康委员会下属事业单位,主要职责是:1、落实城市居民健康档案管理及服务。2、普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3、进行预防接种服务,执行国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,提供每年一次免费健康体检,开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。11、提供计划生育技术指导服务。12、对辖区诊所、学校开展卫生协管工作。13、卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。14、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。15、社区现场应急救护。16、家庭出诊、家庭护理等家庭医疗服务。17、转诊服务。18、康复服务。19、卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。20、推行双向转诊制度。21、履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。22、卫生行政部门交办的其他事宜。

(二)单位构成

中心内设预防保健科、全科医疗科、内科、普通外科专业、妇科专业、计划生育专业、儿科、围产期保健专业、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科(内科、骨伤科、老年病科、针灸科、推拿科、康复医学专业等)、中西医结合科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数7493.09万元,其中:一般公共预算拨款502.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入6991.03万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年增加3374.08万元,主要是事业收入增加3356.92万元。

(二)支出预算2025年年初预算数7493.09万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算201.86万元,卫生健康支出预算7285.81万元,住房保障支出预算5.42万元。支出预算较2024年增加3374.08万元,主要是基本支出预算增加17.97万元,项目支出预算增加3356.11万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入502.06万元,一般公共预算财政拨款支出502.06万元,比2024年减少1186.49万元,其中:基本支出502.04万元,比2024年减少6.25万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出减少;项目支出0.02万元,比2024年减少1180.23万元,主要原因是基本公共卫生、分级诊疗等项目经费考核后予以拨付。

2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额20万元:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0.02万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:黎敏 联系方式:023-63323303

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