索引号 11500103MB1849823N/2025-00008 发布机构 渝中区卫生健康委
成文日期 2025-02-12 发布日期 2025-02-12 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1849823N/2025-00008
发布机构 渝中区卫生健康委
主题分类 财政
成文日期 2025-02-12
发布日期 2025-02-12
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区疾病预防控制中心2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市渝中区疾病预防控制中心主要职责是1.贯彻执行疾病预防控制和卫生健康综合行政执法方面的法律法规、地方性卫生标准。2.承担疾病预防与控制工作。3.承担突发公共卫生事件预防控制工作。4.承担健康危害因素监测、评价和干预工作。5.承担疫情及健康相关因素信息管理工作。6.承担医疗机构、采供血机构、医师执业、计划生育、 母婴保健、中医医疗服务和养生保健等医疗卫生领域执法职能。7.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域执法职能。8.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域执法职能。9.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。10.承担动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、动物诊疗、兽药等方面执法职能。11.监督、指导街道卫生健康综合行政执法工作。12.承担卫生健康综合行政执法有关应急工作。13.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设相关工作。14.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)单位构成

本单位内设13个科室,包括办公室、财务科、技管科、综合监督科、法制科、医疗卫生执法科、公共卫生执法科、检验科、传防科、结艾科、健慢科、公卫一科、公卫二科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数4565.12万元,其中:一般公共预算拨款4465.12万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入100.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2024年减少8030.47万元,主要是一般公共预算拨款增加427.00万元,事业收入减少8,457.47万元。

(二)支出预算2025年年初预算数4565.12万元,其中:一般公共服务支出预算4465.12万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算651.94万元,卫生健康支出预算3675.13万元,农林水支出44.43万元,住房保障支出预算193.62万元。支出预算较2024年减少7771.58万元,主要是基本支出预算增加1151.34万元,项目支出预算减少8922.92万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4465.12万元,一般公共预算财政拨款支出4465.12万元,比2024年增加358.45万元。其中:基本支出3249.75万元,比2024年增加1151.34万元,主要原因是:因为机构改革,重庆市渝中区疾病预防控制中心与重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队合并,在职人员增加47人,退休人员增加33人,人员对应基本支出增加,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1215.37万元,比2024年减少792.90万元,主要原因是:2025年结转重大疾病预防控制经费和基本公共卫生服务资金减少,2024年结转的项目资金在当年发生支出,结转到2025年时金额减少,主要用于重大疾病预防控制;基本公共卫生服务;非免疫规划疫苗的冷链储存和运输;适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗;全区规模化农贸市场、超市、冻库及动物诊疗机构、重大动物疫病的防控和动物及动物产品的安全监管;传染病监测预警、职业卫生和放射卫生危害因素监测等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.00万元,比2024年增加8.80万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元;公务接待费1.20万元,比2024年增加1.00万元,主要原因是:因为机构改革,重庆市渝中区疾病预防控制中心与重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队合并,公务接待增加;公务用车运行维护费 16.80万元,比2024年增加7.80万元,主要原因是:因为机构改革,重庆市渝中区疾病预防控制中心与重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队合并,增加公务用车3辆;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额14.05万元:政府采购货物预算14.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购14.05万元:政府采购货物预算14.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1215.37万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,本单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:兰雪梅 联系方式:023-89035631

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