一、单位基本情况
(一)职能职责
单位现行的职能职责:
1.社区预防:社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。2.社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。3.社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场应急救护,慢性病筛查和诊断明确的重点慢性病例管理,精神病患者服务,转诊服务等。4.社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。5.社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康服务,重点人员与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。6.社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。
(二)单位构成
中心内设13个职能科室,包括行政办公室、财务科、护理部、公卫科、保健科、检验科、住院部、B超室、中医科、康复科、妇科、儿科、放射科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2168.3万元,其中:一般公共预算拨款168.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入2000万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024年减少 23.02万元,主要是一般公共预算收入减少383.38万元,事业收入预算增加361.32万元,其他收入预算减少0.97万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2168.3万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算34.36万元,卫生健康支出预算2130.65万元,住房保障支出预算3.29万元。支出预算较2024年减少199.71万元,主要是基本支出预算减少1818.07万元,项目支出预算增加1618.36万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入168.3万元,一般公共预算财政拨款支出168.3万元,比2024年减少363.38万元。其中:基本支出168.3万元,比2024年减少1.74万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等;项目支出0万元,比2024年减少381.64万元,主要原因是部分项目上级资金尚未下达,需由上级部门根据序时进度按程序下达,主要用于基本公共卫生、重大公共卫生服务、疫情防控、基层医疗卫生机构等重点工作。
重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费 0万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.15万元:政府采购货物预算10.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:王科力 联系方式:023-63105861