一、单位基本情况
(一)职能职责
主要负责受理、交办、转送信访人提出和上级交办的信访事项,协调处理疑难复杂信访问题,排查调处信访矛盾纠纷,调度处置群众上访和群体性事件,督促开展社会稳定风险评估,代表区政府开展信访事项复查复核,向区委、区政府反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题等。
(二)单位构成
内设综合科、办信科、督查科、信访稳定协调科4个科室,行政编制12人,实有12人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1039.17万元,其中:一般公共预算拨款1039.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加2.23万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加2.23万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1039.17万元,其中:一般公共服务支出预算923.48万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算66.43万元,卫生健康支出预算22万元,住房保障支出预算27.25万元。支出预算较2025年增加2.23万元,主要是基本支出预算增加71.91万元,项目支出预算减少69.68万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1039.17万元,一般公共预算财政拨款支出1039.17万元,比2025年增加2.23万元。其中:基本支出454.17万元,比2025年增加71.91万元,主要原因是临聘人员工资由项目经费转入基本支出保障及增加公务人员1名;项目支出585万元,比2025年减少69.68万元,主要原因是临聘人员工资由项目经费转入基本支出保障。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算15.4万元,比2025年增加6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年相等;公务接待费1万元,与2025年相等;公务用车运行维护费14.4万元,比2025年增加6万元,主要原因是车龄递增,预计车辆维修费增加,将根据实际情况进行调减;公务用车购置费0万元,与2025年相等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费63.59万元,比上年增加0.64万元,主要原因为工作内容增加,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款585万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:彭瑾 联系方式:023-63702009




