索引号 11500103MB150215X9/2025-00006 发布机构 渝中区政府外办
成文日期 2025-10-24 发布日期 2025-10-24 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB150215X9/2025-00006
发布机构 渝中区政府外办
主题分类 财政
成文日期 2025-10-24
发布日期 2025-10-24
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府外事办公室(本级) 2024年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规,相关地方性法规、规章、政策,以及市委、市政府的决策部署和区委、区政府的工作要求。研究制定本区对外交往工作计划以及有关政策的具体措施和办法并组织实施。

2.围绕本区经济社会发展开展调查研究,为区委、区政府的外事、港澳工作决策提出建议。

3.负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜,指导本区各单位与外国驻渝领事机构的交往事宜。负责邀请国(境)外人员来访有关事宜。受市政府外办委托,参与国(境)外在本区新闻机构及记者的管理服务工作。

4.负责管理本区因公出国(境)工作,按照授权和管理权限,负责相关事宜的审核报批及因公护照、因公赴港澳通行证收缴与暂管工作。

5.配合有关部门接待来访的重要外宾及港澳有关人士。统筹安排区级领导外事活动和出访事宜。

6.负责本区与外国友好城市、友好区(市)县以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜。

7.审核报批在本区举行的国际性会议,牵头协调本区外事、港澳工作及其重大活动。配合管理境外非政府组织在本区活动和区内民间组织涉外活动,协助处理本区公民在海外的领事保护事宜及外国人在本区涉案(事)件处置,协助处理本区涉外案(事)件。

8.统筹协调与港澳合作交往事宜,负责港澳特区政府驻渝机构的联络交往事宜,参与处理涉港澳应急事件。

9.促进本区与国(境)外的经济、科技、文化、教育合作与交流。

10 .完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.综合科。负责机关及所属单位党群工作,统筹推进党风廉政建设和纪检工作;负责机关日常运转工作,承担机关文秘、信息宣传、政务公开、机要保密,督查督办、建议提案办理,干部人事、机构编制、离退休人员管理,规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉,财务、信访、安全、档案、后勤等工作;审核各部门、单位报请区委、区政府审批的涉及外事、港澳工作的文件;指导本区涉港澳工作,负责与港澳特区政府、社会组织在渝机构和港澳人士的交往与联系,推动本区与港澳地区的交流与合作,指导协助相关部门开展涉港澳工作;参与港澳有关人士来访或进行公务活动的相关接待工作;完成上级交办的其他工作任务。

2.区委外办秘书科。承担区委外办日常事务;围绕本区经济社会发展开展调查研究,为区委、区政府的外事工作决策提出建议;统筹安排区领导外事活动和出访事宜;负责全区因公出国(境)的管理,拟订因公出国(境)管理文件,审核报批因公出国(境)计划,收缴、暂管因公护照、因公赴港澳通行证;建立海外引才工作矩阵,健全海外引才工作体系,支持本区国际性引才活动;协助相关部门打造留学重庆品牌及海外联合办学,支持和鼓励优秀外国留学生毕业后在我区就业创业;完成上级交办的其他工作任务。

3.国际交流科。负责本区与各个国家地区的交往和联系;承办在本区举办国际会议、活动等的审核报批工作;协助做好外国驻渝领事机构的联系和服务工作;统筹管理、协调和指导本区行政事业单位和国有企业及其人员与外国领事机构的交往活动;协助处理涉外案(事)件;对口联系市友协、全国友协相关部门,管理本区与相关国家城市的结好及友城交往工作;促进本区与国(境)外的经济、科技、文化、教育合作与交流;负责邀请国(境)外人员来访有关事宜,参与重要外宾来访公务活动的相关接待工作;配合管理境外非政府组织在本区活动和区内民间组织涉外活动;开展领事保护宣传工作;指导、协调外国企业、外国人员服务工作;完成上级交办的其他工作任务。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计457.11万元,支出总计457.11万元。收、支与2023年度相比,减少179.22万元,下降28.2%,主要原因是减少一企一策及行业政策扶持资金等。

2.收入情况。2024年度收入合计455.62万元,与2023年度相比,减少180.71万元,下降28.4%,主要原因是减少一企一策及行业政策扶持资金等。其中:财政拨款收入455.62万元,占100.0%。此外,使用年初结转和结余1.49万元。

3.支出情况。2024年度支出合计457.11万元,与2023年度相比,减少179.22万元,下降28.2%,主要原因是减少一企一策及行业政策扶持资金等。其中:基本支出146.94万元,占32.15%;项目支出310.17万元,占67.85%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,减少1.49万元,下降100.0%,主要原因是工资调标补发。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计457.11万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少179.22万元,下降28.2%。主要原因是减少一企一策及行业政策扶持资金等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入455.62万元,与2023年度相比,减少180.71万元,下降28.4%。主要原因是减少一企一策及行业政策扶持资金等。较年初预算数减少86.47万元,下降16.0%。主要原因是增加文化事业专项资金,政策性调资,按财政要求,2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。此外,年初财政拨款结转和结余1.49万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出457.11万元,与2023年度相比,减少179.22万元,下降28.2%。主要原因是减少一企一策及行业政策扶持资金等。较年初预算数减少84.98万元,下降15.7%。主要原因是增加文化事业专项资金,政策性调资,按财政要求,2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,减少1.49万元,下降100.0%,主要原因是工资调标补发。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出420.79万元,占92.06%,较年初预算数减少69.03万元,下降14.1%,主要原因是增加文化事业专项资金,政策性调资,按财政要求,2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。

2)社会保障与就业支出16.99万元,占3.72%,较年初预算数减少6.85万元,下降28.7%,主要原因是2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。

3)卫生健康支出7.5万元,占1.64%,较年初预算数减少4.33万元,下降36.6%,主要原因是2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。

4住房保障支出11.83万元,占2.59%,较年初预算数减少4.76万元,下降28.7%,主要原因是2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出146.94万元。其中:人员经费118.98万元,与2023年度相比,减少72.25万元,下降37.8%,主要原因是增加文化事业专项资金,政策性调资,按财政要求,2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费27.95万元,与2023年度相比,减少20.65万元,下降42.5%,主要原因是按财政要求,2024年起事业单位财务独立核算,减少事业单位支出等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计7.86万元,较年初预算数减少25.14万元,下降76.2%,较上年支出数减少19.38万元,下降71.2%,主要原因是严格过紧日子要求,减少因公出访团组、压减外事接待等费用

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数减少10万元,下降100.0%,较上年支出数减少15.34万元,下降100.0%,要原因是2024年无因公出访团组。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数持平。较上年支出数无增减,与上年支出数持平。

公务车运行维护费2.8万元,主要用于公务车保险、加油、保养维护等。费用支出较年初预算数减少0.2万元,下降6.7%,较上年支出数减少0.3万元,下降9.7%,主要原因是严格过紧日子要求,减少相关支出。

公务接待费5.06万元,主要用于接待接待德国总理朔尔茨、中非共和国总统图瓦德拉、尼泊尔副总理兼外交部长纳拉扬·卡吉·施雷斯塔等国家高级政要,韩国、老挝等20国驻华使节以及泰国、印尼等高级别官员。费用支出较年初预算数减少14.94万元,下降74.7%,较上年支出数减少3.75万元,下降42.6%,主要原因是严格过紧日子要求,减少相关支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次215人,其中:国内外事接待16批次,215人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费235.32元,车均购置费0万元,车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.59万元,与2023年度相比,增加1.74万元,增长204.7%,主要原因是增加外事大讲堂等费用。本年度培训费支出0.65万元,与2023年度相比,减少0.56万元,下降46.3%,主要原因是增加外事大讲堂等费用。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出27.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少20.65万元,下降42.5%,主要原因是减少事业单位公用经费支出等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0 %

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

应当参照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金310.17万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)行政运行(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十二)行政单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)购房补贴(支出功能分类科目项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈小军023-63763736


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