渝中区人民政府朝天门街道办事处2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。履行辖区的城市管理工作职责,负责环境卫生;绿化美化管理工作;开展爱民卫生运动;落实环境卫生责任制;负责城市管理综合行政执法的日常管理工作。履行辖区的公共服务工作职责,制定辖区社区建设发展计划,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。履行辖区的社会治理工作职责,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展人民调解工作;负责劳动监察和就业指导工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。履行辖区的安全稳定工作职责,开展法制宣传教育,为居民提供法律援助;负责安全生产监督管理工作,督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;负责信访稳定工作。履行辖区的服务发展工作职责,宣传贯彻投资促进政策,营造良好的经济发展环境;配合重大经济社会发展规划制定和实施、重点大项目建设、重点企业服务等相关工作。履行辖区的党建工作职责,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,以及上级党组织的决议;建工作责任制;负责思想政治工作、精神文明建设,以及街道机关及所属单位党建工作;负责街道人大、政协相关工作;负责街道武装、工会、共青团工作及承办区委。行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施,区政府交办的其他有关事项。
(二)机构设置。朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构,内设党工委办公室、行政办公室、社会建设科、城市城管科、劳动保障和服务经济发展科、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、朝天门市场管理科共八个职能科室和重庆市渝中区综合行政执法局朝天门市场综合行政执法大队、重庆市渝中区综合行政执法局朝天门街道综合行政执法大队。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入4795.77万元,一般公共预算财政拨款支出4795.77万元,比2018年减少1397.69万元。其中:基本支出2060.48万元,比2018年减少254.76万元,主要原因是目标绩效考核未算入年初预算,2019年工资增加部分未算入预算,基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2735.29万元,比2018年减少1142.93万元,主要原因是2018年追环境整治建设项目487.35万元、特勤保安经费165万元、拆摊拆蓬经费300万元等一次性项目,项目支出主要用于党建工作、经济发展、公共服务、平安稳定和城市管理工作。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费说明
2019年“三公”经费预算14.25万元,比2018年减少7.15万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2018年无增减变动;公务接待费0.4万元,比2018年无增减变动;公务用车运行维护费13.85万元,比2018年减少7.15万元;公务用车购置费0万元,比2018年无增减变动;主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。街道机关运行经费财政拨款预算490.54万元,比2018年预算减少27.87万元,主要原因为机关在职人员减少。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2735.29万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
5.专业性名词解释。
(1)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(4)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
(5)项目支出涉及的功能科目:
2010302一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
2010502 一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
2040299公共安全支出,反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出;
2070109群众文化,反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众 艺术馆支出等;
2080106 就业管理事务,反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出;
2080208 基层政权和社区建设,反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;
2080299其他民政管理事务支出,反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会宅电、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;
2080601企业关闭破产补助,反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助;
2100716计划生育机构,反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出;
2120104城乡社区管理事务支出,反映城乡社区管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出;
2120399其他城乡社区公共设施支出,反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出;
2240106安全监管,反映安全生产监管方面的支出。
部门预算公开联系人:漆麟 联系方式:023-63900160
附表1 |
||||||
渝中区人民政府朝天门街道办事处 |
2019年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
4,795.77 |
一、本年支出 |
4,795.77 |
4,795.77 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算拨款 |
4,795.77 |
一般公共服务支出 |
1,553.42 |
1,553.42 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
||||
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
国防支出 |
||||
公共安全支出 |
395.25 |
395.25 |
0.00 |
0.00 | ||
二、上年结转 |
0.00 |
教育支出 |
||||
一般公共预算拨款 |
0.00 |
科学技术支出 |
||||
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
1,320.76 |
1,320.76 |
0.00 |
0.00 |
社会保险基金支出 |
||||||
卫生健康支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 | ||
节能环保支出 |
||||||
城乡社区支出 |
1,324.16 |
1,324.16 |
0.00 |
0.00 | ||
农林水支出 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
资源勘探信息等支出 |
||||||
商业服务业等支出 |
||||||
金融支出 |
||||||
援助其他地区支出 |
||||||
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
住房保障支出 |
100.03 |
100.03 |
0.00 |
0.00 | ||
粮油物资储备支出 |
||||||
国有资本经营预算支出 |
||||||
灾害防治及应急管理支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 | ||
预备费 |
||||||
其他支出 |
||||||
转移性支出 |
||||||
债务还本支出 |
||||||
债务付息支出 |
||||||
债务发行费用支出 |
||||||
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
收入总计 |
4,795.77 |
支出总计 |
4,795.77 |
4,795.77 |
0.00 |
0.00 |
附表2 |
|||||
渝中区人民政府朝天门街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
总计: |
6,193.46 |
4,795.77 |
2,060.48 |
2,735.29 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2,195.79 |
1,553.42 |
995.42 |
558.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,192.79 |
1,550.42 |
995.42 |
555.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,050.00 |
811.47 |
811.47 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,125.24 |
555.00 |
555.00 | |
2010350 |
事业运行 |
17.55 |
183.95 |
183.95 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |
204 |
公共安全支出 |
503.03 |
395.25 |
395.25 | |
20402 |
公安 |
503.03 |
395.25 |
395.25 | |
2040299 |
其他公安支出 |
503.03 |
395.25 |
395.25 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,370.99 |
1,320.76 |
335.73 |
985.03 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
8.00 | |
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
8.00 | |
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
873.26 |
892.36 |
892.36 | |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
864.10 |
853.20 |
853.20 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
9.16 |
39.16 |
39.16 | |
20805 |
行政事业单位离退休 |
390.38 |
335.73 |
335.73 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
140.38 |
162.35 |
162.35 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
4.43 |
4.43 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.55 |
120.69 |
120.69 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.42 |
48.27 |
48.27 |
|
20806 |
企业改革补助 |
35.03 |
84.67 |
84.67 | |
2080601 |
企业关闭破产补助 |
71.74 |
84.67 |
84.67 | |
20808 |
抚恤 |
71.74 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
21.81 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
19.99 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
1.82 |
|||
2081104 |
残疾人康复 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
||||
2082804 |
拥军优属 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.80 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.80 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
180.71 |
78.73 |
70.29 |
8.44 |
21007 |
计划生育事务 |
60.91 |
8.44 |
8.44 | |
2100716 |
计划生育机构 |
52.47 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
8.44 |
8.44 |
8.44 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.80 |
70.29 |
70.29 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.38 |
67.77 |
67.77 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33.42 |
2.52 |
2.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,796.44 |
1,324.16 |
558.99 |
765.17 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,230.09 |
1,289.16 |
558.99 |
730.17 |
2120101 |
行政运行 |
600.18 |
558.99 |
558.99 |
|
2120104 |
城管执法 |
309.91 |
730.17 |
730.17 | |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
320.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
35.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 | |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
192.80 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
192.80 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
338.55 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
338.55 |
|||
216 |
商业服务业等支出 |
8.00 |
|||
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
|||
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5.00 |
|||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
|||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
115.52 |
100.03 |
100.03 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.52 |
100.03 |
100.03 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92.13 |
81.49 |
81.49 |
|
2210203 |
购房补贴 |
23.39 |
18.54 |
18.54 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.98 |
21.40 |
21.40 | |
22401 |
应急管理事务 |
20.98 |
21.40 |
21.40 | |
2240106 |
安全监管 |
20.98 |
21.40 |
21.40 |
附表3 |
||||
渝中区人民政府朝天门街道办事处 |
2019年一般公共预算基本支出情况表 | |||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
总计: |
2,060.48 |
1,569.93 |
490.54 | |
301 |
工资福利支出 |
1,293.80 |
1,293.80 |
|
30101 |
基本工资 |
449.83 |
449.83 |
|
30102 |
津贴补贴 |
267.36 |
267.36 |
|
30103 |
奖金 |
46.62 |
46.62 |
|
30107 |
绩效工资 |
173.76 |
173.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.82 |
135.82 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.33 |
54.33 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.94 |
54.94 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.79 |
27.79 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.49 |
81.49 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.86 |
1.86 |
|
302 |
商品服务支出 |
570.45 |
79.91 |
490.54 |
30201 |
办公费 |
152.00 |
152.00 | |
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 | |
30206 |
电费 |
32.00 |
32.00 | |
30207 |
邮电费 |
16.00 |
16.00 | |
30208 |
取暖费 |
1.00 |
1.00 | |
30209 |
物业管理费 |
15.00 |
15.00 | |
30211 |
差旅费 |
97.15 |
97.15 | |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
30213 |
维修(护)费 |
|||
30214 |
租赁费 |
|||
30215 |
会议费 |
10.00 |
10.00 | |
30216 |
培训费 |
14.64 |
14.64 | |
30217 |
公务招待费 |
0.40 |
0.40 | |
30218 |
专用材料费 |
|||
30224 |
被装购置费 |
|||
30226 |
劳务费 |
50.00 |
50.00 | |
30227 |
委托业务费 |
17.00 |
17.00 | |
30228 |
工会经费 |
6.73 |
6.73 | |
30229 |
福利费 |
11.77 |
11.77 | |
30231 |
公务车运行维护费 |
13.85 |
13.85 | |
30239 |
其他交通费用 |
79.91 |
79.91 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
50.00 |
50.00 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
196.22 |
196.22 |
|
30301 |
离休费 |
7.50 |
7.50 |
|
30302 |
退休费 |
|||
30304 |
抚恤金 |
|||
30305 |
生活补助 |
0.76 |
0.76 |
|
30306 |
救济费 |
|||
30307 |
医疗费 |
29.36 |
29.36 |
|
30308 |
助学金 |
|||
30309 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
158.51 |
158.51 |
附表4 |
|||||||||||
渝中区人民政府朝天门街道办事处 |
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
21.40 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.40 |
14.25 |
13.85 |
13.85 |
0.40 |
附表5 |
||||
渝中区人民政府朝天门街道办事处2019年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
附表6 |
|||
渝中区人民政府朝天门街道办事处2019年部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
4,795.77 |
一般公共服务支出 |
1,553.42 |
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
||
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||
教育行政事业性收入 |
公共安全支出 |
395.25 | |
其他收入 |
教育支出 |
||
科学技术支出 |
|||
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 | ||
社会保障和就业支出 |
1,320.76 | ||
社会保险基金支出 |
|||
卫生健康支出 |
78.73 | ||
节能环保支出 |
|||
城乡社区支出 |
1,324.16 | ||
农林水支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
资源勘探信息等支出 |
|||
商业服务业等支出 |
|||
金融支出 |
|||
援助其他地区支出 |
|||
自然资源海洋气象等支出 |
|||
住房保障支出 |
100.03 | ||
粮油物资储备支出 |
|||
国有资本经营预算支出 |
|||
灾害防治及应急管理支出 |
21.40 | ||
预备费 |
|||
其他支出 |
|||
转移性支出 |
|||
债务还本支出 |
|||
债务付息支出 |
|||
债务发行费用支出 |
|||
本年收入总计 |
4,795.77 |
本年支出合计 |
4,795.77 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
|||
收入总计 |
4,795.77 |
支出总计 |
4,795.77 |
附表7 |
||||||||||
渝中区人民政府朝天门街道办事处 |
2019年部门收入总体情况表 |
|||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||
总计: |
4,795.77 |
4,795.77 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,553.42 |
1,553.42 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,550.42 |
1,550.42 |
|||||||
2010301 |
行政运行 |
811.47 |
811.47 |
|||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
555.00 |
555.00 |
|||||||
2010350 |
事业运行 |
183.95 |
183.95 |
|||||||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
395.25 |
395.25 |
|||||||
20402 |
公安 |
395.25 |
395.25 |
|||||||
2040299 |
其他公安支出 |
395.25 |
395.25 |
|||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,320.76 |
1,320.76 |
|||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||||
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||||
20802 |
民政管理事务 |
892.36 |
892.36 |
|||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
853.20 |
853.20 |
|||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
39.16 |
39.16 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
335.73 |
335.73 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.35 |
162.35 |
|||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.43 |
4.43 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.69 |
120.69 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.27 |
48.27 |
|||||||
20806 |
企业改革补助 |
84.67 |
84.67 |
|||||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
84.67 |
84.67 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
|||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
|||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
78.73 |
78.73 |
|||||||
21007 |
计划生育事务 |
8.44 |
8.44 |
|||||||
2100717 |
计划生育服务 |
8.44 |
8.44 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.29 |
70.29 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
67.77 |
67.77 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,324.16 |
1,324.16 |
|||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,289.16 |
1,289.16 |
|||||||
2120101 |
行政运行 |
558.99 |
558.99 |
|||||||
2120104 |
城管执法 |
730.17 |
730.17 |
|||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
35.00 |
|||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
35.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
100.03 |
100.03 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
100.03 |
100.03 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
81.49 |
81.49 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
18.54 |
18.54 |
|||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.40 |
21.40 |
|||||||
22401 |
应急管理事务 |
21.40 |
21.40 |
|||||||
2240106 |
安全监管 |
21.40 |
21.40 |
附表8 |
|||||||
渝中区人民政府朝天门街道办事处 |
2019年部门支出总体情况表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
总计: |
4,795.77 |
2,060.48 |
2,735.29 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,553.42 |
995.42 |
558.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,550.42 |
995.42 |
555.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
811.47 |
811.47 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
555.00 |
0.00 |
555.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
183.95 |
183.95 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
395.25 |
0.00 |
395.25 |
|||
20402 |
公安 |
395.25 |
0.00 |
395.25 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
395.25 |
0.00 |
395.25 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,320.76 |
335.73 |
985.03 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
892.36 |
0.00 |
892.36 |
|||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
853.20 |
0.00 |
853.20 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
39.16 |
0.00 |
39.16 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
335.73 |
335.73 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
162.35 |
162.35 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.69 |
120.69 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.27 |
48.27 |
0.00 |
|||
20806 |
企业改革补助 |
84.67 |
0.00 |
84.67 |
|||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
84.67 |
0.00 |
84.67 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
78.73 |
70.29 |
8.44 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.29 |
70.29 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
67.77 |
67.77 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,324.16 |
558.99 |
765.17 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,289.16 |
558.99 |
730.17 |
|||
2120101 |
行政运行 |
558.99 |
558.99 |
0.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
730.17 |
0.00 |
730.17 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
100.03 |
100.03 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
100.03 |
100.03 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
81.49 |
81.49 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
|||
2240106 |
安全监管 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |