索引号 11500103009284556R/2025-00017 发布机构 渝中区朝天门街道
成文日期 2025-02-12 发布日期 2025-02-12 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009284556R/2025-00017
发布机构 渝中区朝天门街道
主题分类 财政
成文日期 2025-02-12
发布日期 2025-02-12
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处2025年单位预算情况说明

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    一、单位基本情况

(一)职能职责

1、履行党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。

2、履行经济发展职责。主要负责经济发展、规划建设、生态环境、财政资金管理、经济社会统计等领域工作,执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3、履行民生服务职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

4、履行平安法治职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

6、与其他机构的职责分工。与部分派驻机构的有关职责分工:司法所、市场监管所等派驻机构实行区级部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主。加强街道对区级部门派驻机构人员的管理职责,人员纳入街道统一指挥协调,依托街道开展工作考核,负责人任免应当事先征求街道党工委意见,党组织关系可转入街道。与综合行政执法队伍的有关职责分工:城管执法大队由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。其他区级综合行政执法队伍以派驻、包片等方式下沉执法人员力量,与街道综合行政执法队伍统筹运行,实行“区属街用共管”,以街道管理为主。

(二)单位构成

朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构,内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室共5个职能科室。纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

    (一)收入预算2025年年初预算数4730.53万元,其中:一般公共预算拨款4708.29万元,政府性基金预算拨款22.24万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少1524.44万元,主要减少城镇定救、临救(区民政局)、人生关怀(区民政局)、全国文明城区专项工作经费(朝天门街道)等项目支出。

    (二)支出预算2025年年初预算数4730.53万元,其中:一般公共服务支出1337.04万元,公共安全支出0.72万元,社会保障和就业支出1871.65万元,卫生健康支出83.79万元,城乡社区支出1358.38万元,住房保障支出56.71万元,其他支出22.24万元;支出较去年减少1524.44万元,主要是基本支出减少23.20万元,项目支出减少1501.24万元。

三、部门预算情况说明

    2025年一般公共预算财政拨款收入4708.29万元,一般公共预算财政拨款支出4708.29万元,比2024年减少1519.88万元。其中:基本支出1064.54万元,比2024减少加23.2万元,主要原因是人员调动政策性经费减少和严格控制会议费和培训费等公用支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3643.75万元,比2024年减少1496.7万元,主要原因是减少城镇定救、临救(区民政局)、人生关怀(区民政局)、全国文明城区专项工作经费(朝天门街道)等项目支出,主要用于党建工作、经济发展、公共服务、城市综合治理、平安稳定、社区支出等重点工作。

2025年政府性基金预算收入22.24万元,政府性基金预算支出22.24万元,比2024年减少4.56万元,主要原因是减少精神障碍社区康复服务发展补助项目经费,主要用于社会福利和公益事业(区民政局)项目经费支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.60万元,比2024年减少0.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年无增减变动。公务接待费0.4万元,比2024年无增减变动;公务用车运行维护费11.2万元,比2024年减少0.8万元,主要原因是政策性压减公务车运行维护费;公务用车购置费0万元,无增减变动

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费178.63万元,比上年增加了3.47万元,主要原因是人员调动增加公用经费支出;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    (二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.56万元:政府采购货物预算23.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 23.56万元:政府采购货物预算23.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款4730.53万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(七)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(八)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(十)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十一)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(十二)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(十三)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

预算单位公开联系人:漆麟   联系方式:023-63900160

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