一、单位基本情况
(一)职能职责。
城管执法大队由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和算度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队以派驻、包片等方式下沉执法人员力量,与街道综合行政执法队伍统筹运行,实行“区属街用共管”,以街道管理为主,编制人数13人,在岗人数10人,经费渠道为财政全额拨款。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数276.88万元,其中:一般公共预算拨款276.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加7.45万元,主要是政策性增人增资经费拨款增加7.45万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数276.88万元,其中:一般公共服务支出207.83万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出31.14万元,卫生健康支出16.67万元,住房保障支出21.24万元;支出较去年增加7.45万元,主要是基本支出增加7.45万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入276.88万元,一般公共预算财政拨款支出 276.88万元,比2024年增加7.45万元。其中:基本支出276.88万元,比2024年增加7.45万元,主要原因是政策性增人增资经费拨款增加,主要用于保障重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门大队于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0万元,与2024年相比无增减变动。
2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年相比无增减变动。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年相比无增减变动;公务接待费0万元,与2024年相比无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与2024年相比无增减变动;公务用车购置费 0万元,与2024年相比无增减变动。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费52.78万元,比上年减少6.99万元,主要原因是严格控制会议费和培训费等公用支出;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。(行政、参公单位)
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年未安排项目支出未设置项目绩效目标。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算单位公开联系人:漆麟 联系方式:023-63900160