索引号 11500103009284556R/2026-00009 发布机构 渝中区朝天门街道
成文日期 2026-02-12 发布日期 2026-02-12 主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 财政 发文字号 有效性
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发布机构 渝中区朝天门街道
主题分类 财政、金融、审计
成文日期 2026-02-12
发布日期 2026-02-12
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有效性

重庆市渝中区人民政府朝天门街道办事处2026年部门预算情况说明

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     一、单位基本情况

(一)职能职责

1履行党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。

2履行经济发展职责。主要负责经济发展、规划建设、生态环境、财政资金管理、经济社会统计等领域工作,执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3履行民生服务职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

4履行平安法治职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

5完成区委、区政府交办的其他任务。

6与其他机构的职责分工与部分派驻机构的有关职责分工司法所、市场监管所等派驻机构实行区级部门与街道双重管理,人员、经费及事权以区级部门管理为主。加强街道对区级部门派驻机构人员的管理职责,人员纳入街道统一指挥协调,依托街道开展工作考核,负责人任免应当事先征求街道党工委意见,党组织关系可转入街道。与综合行政执法队伍的有关职责分工城管执法大队由街道负责日常管理,负责人任免由街道党工委负责,人员的平时考核和年度考核由街道负责,业务工作接受区级部门指导。其他区级综合行政执法队伍以派驻、包片等方式下沉执法人员力量,与街道综合行政执法队伍统筹运行,实行“区属街用共管”,以街道管理为主。

(二)单位构成

朝天门街道办事处为渝中区政府派驻机构,内设基层治理综合指挥室党的建设办公室经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个职能科室街道下属有重庆市渝中区综合行政执法局朝天门市场综合行政执法大队、重庆市渝中区综合行政执法局朝天门街道综合行政执法大队、重庆市渝中区朝天门街道社区建设管理中心3个参公事业单位和重庆市渝中区朝天门街道新时代文明实践服务中心、重庆市渝中区朝天门街道产业发展服务中心、重庆市渝中区朝天门街道便民服务中心(退役军人服务站)重庆市渝中区朝天门街道综合行政执法大队4个事业单位。纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

   (一)收入预算2026年年初预算数6360.69万元,其中:一般公共预算拨款6347.22万元,政府性基金预算拨款10.34万元,国有资本经营预算收入3.14万元;收入较去年减少50.47元,主要是政策性压减项目支出10%

    (二)支出预算2026年年初预算数6360.69万元,其中:一般公共服务支出2123.45万元,公共安全支出0.01万元,社会保障和就业支出2062.12万元,卫生健康支出166.53万元,城乡社区支出1816.71万元,住房保障支出178.39万元,国有资本经营预算支出3.14万元,其他支出10.34万元;支出较去年减少50.47元,主要是基本支出增加85万元,项目支出减少135.47万元。

三、部门预算情况说明

    2026年一般公共预算财政拨款收入6347.21万元,一般公共预算财政拨款支出6347.21万元,比2025减少41.72万元。其中:基本支出2830.17万元,比2025增加85万元,主要原因政策性增人增资,二是从项目支出里调整聘用人员经费到基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3517.04万元,比2025年增加减少126.71万元,主要原因是政策性压减项目支出10%,主要用于党建工作、经济发展、公共服务、城市综合治理、平安稳定、社区支出等重点工作重点工作。

2026年政府性基金预算收入10.34万元,政府性基金预算支出10.34万元,比2025年减少5.16万元,主要原因是减少社会福利和公益事业项目支出,主要用于社会福利和公益事业项目支出

2026年国有资本经营预算收入3.14万元,国有资本经营预算支出3.14万元,比2025增加3.14万元,主要原因是上年结转企业退休人员社会化管理服务工作支出,主要用于企业退休人员社会化管理服务工作支出

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算11.60万元,比2025无增减变动。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025无增减变动;公务接待费0.4万元,比2025无增减变动;公务用车运行维护费11.20万元,比2025无增减变动;公务用车购置费0万元,比2025无增减变动。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费469.92万元,比上年减少10.52万元,主要原因为在职人员转退休减少公用经费支出;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.38万元:政府采购货物预算11.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购11.38万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.56万元:政府采购货物预算23.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 23.56万元:政府采购货物预算23.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨6347.21万元,政府性基金预算10.34万元,国有资本经营预算3.14万元

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(七)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(八)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(十)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(十一)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(十二)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(十三)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

预算单位公开联系人:张俊   联系方式:023-63900160


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