一、单位基本情况
(一)职能职责。
菜园坝大队的主要职能是:按照街道管辖范围,承担辖区内市政公用设施运行管理,市容环境卫生管理、城市供水排水、主城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑、园林绿化(不含区城管局直管范围)等方面的执法职能。承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾,生态环境方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青秸秆落叶等烟尘污染,市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、交通管理方面侵占城市道路的执法职能。
(二)单位构成。
根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<重庆市渝中区机构改革方案>的通知》(渝委办),街道办事处所属行政类事业单位职责、机构、编制进行调整,因此新增二级行政类事业单位城市综合行政执法支队菜园坝大队,并进行独立核算。
预算编制时在职参公干部12人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数351.37万元,其中:一般公共预算拨款351.37万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加52.19万元,主要是基本支出增加52.19万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数351.37万元,其中:一般公共服务支出267.07万元,社会保障和就业支出39.10万元,卫生健康支出18.86万元,住房保障支出26.34万元;支出较去年增加52.19万元,主要是基本支出增加52.19万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入351.37万元,一般公共预算财政拨款支出351.37万元,比2024年增加103.48万元。其中:基本支出351.37万元,比2024年增加52.19万元,主要原因是在职人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年减少0万元,主要原因是二级单位无政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明
二级单位不涉及三公经费的预算。
五、其他重要事项的情况说明
无其他需说明的重要事项。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:朱波 联系方式:-63866636
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