一、单位基本情况
大坪街道内设7个科室,2个直属事业单位,主要职能是:(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、指示,完成区委、区政府部署的各项任务。(二)加强党组织的自身建设,按照干部管理权限负责干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。负责社区党建工作,充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。负责社会主义精神文明建设,组织开展创建活动。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。(三)履行辖区的城市管理工作职责:负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动;对辖区内的脏、乱、差负责全面整治;指导和监督检查居住小区物业管理;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设管理部门监督施工单位依法施工,配合建设施工单位维护施工秩序。(四)履行辖区的社会管理工作职责:负责社会治安综合治理,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责城市低保、职工养老保险、医疗保险、失业保险工作;负责企业退休人员的社会化管理和服务工作;开展拥军优属、社会救济、社会福利、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;负责劳动监察和就业指导工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。(五)履行社区建设工作职责:制定辖区社区建设发展计划、不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作,帮助解决居委会的困难和问题。(六)完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算2861.75万元。其中:基本支出1145.42万元,全年执行1145.42万元,主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1716.33万元,全年执行1648.56万元,主要是1、协调服务经费400.00万元;2、社区工作经费160.00万元,每个社区20.00万元工作经费和活动经费;3、为民服务经费40.00万元;4、常年性专项1043.15
万元,主要为统计工作经费5.00万元、综合治理专项工作259.9万元(含平安渝中、社区巡防经费、流动协管员经费)、街道文化站工作2.00万元、再就业人员经费及工作经费51.50万元、居委会人员经费372.59万元、居委会社区党建及工青妇经费62.05万元、星级社区奖励99.21万元、低保工作经费5.31万元、企业破产补助46.79万元、人口与计划生育53.29万元、安全监管5.51万元、文明城区80.00万元;5、临时性专项5.41万元,主要为地质灾害防治3万元,一般行政管理事务2.41万元;6、未执行支出67.77万元,主要为棚改征收补偿经费40.77万元和特色社区27.00万元,棚改征收40.77万原因为原承租人尚未来领取房屋相关经费,特色社区和社区建设27.00万元未执行原因为街道拟定2016年底筹备宣传并于2017年全面开展。
2017年一般公共财政预算2,975.54万元。其中:基本支出1187.00万元,主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1788.54万元:1、协调服务经费390.00万元,主要用于街道道各个科室开展专项工作所需的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等费用支出;2、社区工作经费160.00万元,每个社区20.00万元主要用于8个社区的日常工作经费及组织开展社区活动所需的经费支出;3、为民服务经费40.00万元,主要用于8个社区公共设施的维修及养护所需经费支出;4、常年性专项1198.54万元,主要为文明城区经费95.00万元、棚改征收补偿费40.78万元、统计工作经费5.00万元、综合治理专项(含平安渝中建设)工作326.24万元、街道文化站工作2.00万元、再就业人员经费及工作经费64.28万元、基层政权和社区建设经费554.3万元(含居委会人员经费、居委会社区党建及工青妇经费、星级社区奖励、社区纪律监督小组专项、特色社区建设)、低保工作经费5.31万元、一司一站一办经费46.79万元、人口与计划生育53.29万元、安全监管5.56万元等。项目支出变化主要原因是增加了社区巡防队员工资及流动人口协管员工资。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年大坪街道办事处单位“三公”经费预算36.95万元,与2016年比无增减。其中公务接待费0.95万元,与2016年比无增减;公务用车购置及运行维护费36.00万元,与2016年比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费281.75万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算60万元
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1788.54万元。
附表1:
2017年渝中区大坪街道办事处部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
|
支出 | |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
2,907.77 |
一般公共服务支出 |
904.65 |
政府性基金预算拨款 |
|
国防支出 |
10.00 |
国有资本经营预算拨款 |
|
公共安全支出 |
351.24 |
事业收入 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 | |
事业单位经营收入 |
社会保障和就业支出 |
1,060.87 | |
其他收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.76 | |
城乡社区支出 |
427.86 | ||
资源勘探信息等支出 |
25.56 | ||
住房保障支出 |
64.62 | ||
本年收入合计 |
2,907.77 |
本年支出合计 |
2,975.54 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
67.78 |
|
|
收入总计 |
2,975.54 |
支出总计 |
2,975.54 |
附表2 |
||||||
2017年渝中区大坪街道办事处财政拨款支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
|
|
功能科目名称 |
2017年预算数 | ||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
2,975.54 |
1,187.00 |
1,788.54 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
904.65 |
552.87 |
351.78 | ||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
899.65 |
552.87 |
346.78 | ||
|
|
01 |
行政运行 |
552.87 |
552.87 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
346.78 |
346.78 | |
05 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 | |||
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 | |
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 | |||
99 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
|
01 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 | |
204 |
公共安全支出 |
351.24 |
351.24 | |||
02 |
公安 |
351.24 |
351.24 | |||
|
|
04 |
治安管理 |
351.24 |
351.24 | |
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 | |||
01 |
文化 |
11.00 |
11.00 | |||
|
|
09 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,060.87 |
200.19 |
860.67 | ||
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.28 |
64.28 | |||
|
|
06 |
就业管理事务 |
64.28 |
64.28 | |
02 |
民政管理事务 |
719.60 |
719.60 | |||
|
|
08 |
基层政权和社区建设 |
714.30 |
714.30 | |
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 | |
05 |
行政事业单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
|||
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
|
06 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 | |||
|
|
01 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 | |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 | |||
|
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.76 |
66.46 |
53.29 | ||
07 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 | |||
|
|
16 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 | |
11 |
行政事业单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
|||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
|
212 |
城乡社区支出 |
427.86 |
302.86 |
125.00 | ||
01 |
城乡社区管理事务 |
367.86 |
302.86 |
65.00 | ||
|
|
01 |
行政运行 |
302.86 |
302.86 |
|
|
|
04 |
城管执法 |
65.00 |
65.00 | |
03 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 | |||
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 | |
05 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 | |||
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 | |
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.56 |
25.56 | |||
06 |
安全生产监管 |
25.56 |
25.56 | |||
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
25.56 |
25.56 | |
221 |
住房保障支出 |
64.62 |
64.62 |
|||
02 |
住房改革支出 |
64.62 |
64.62 |
|||
|
|
01 |
住房公积金 |
54.94 |
54.94 |
|
|
|
03 |
购房补贴 |
9.68 |
9.68 |
附表3 |
||||||||||||||||||||||||||
2017年渝中区大坪街道办事处部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 | |||||||||||||||||||||||
合计 |
2,975.54 |
67.78 |
2,907.77 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
904.65 |
40.78 |
863.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
899.65 |
40.78 |
858.87 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
552.87 |
552.87 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
346.78 |
40.78 |
306.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
351.24 |
351.24 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
20402 |
公安 |
351.24 |
351.24 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
351.24 |
351.24 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||||||||||||||||
20701 |
文化 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||||||||||||||||
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,060.87 |
27.00 |
1,033.87 |
||||||||||||||||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.28 |
64.28 |
|||||||||||||||||||||||
2080106 |
就业管理事务 |
64.28 |
64.28 |
|||||||||||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
719.60 |
27.00 |
692.60 |
||||||||||||||||||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
714.30 |
27.00 |
687.30 |
||||||||||||||||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 |
|||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
|||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
|||||||||||||||||||||||
20806 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 |
|||||||||||||||||||||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 |
|||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.76 |
119.76 |
|||||||||||||||||||||||
21007 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 |
|||||||||||||||||||||||
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 |
|||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
|||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
|||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
427.86 |
427.86 |
|||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
367.86 |
367.86 |
|||||||||||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
302.86 |
302.86 |
|||||||||||||||||||||||
2120104 |
城管执法 |
65.00 |
65.00 |
|||||||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||||||||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.56 |
25.56 |
|||||||||||||||||||||||
21506 |
安全生产监管 |
25.56 |
25.56 |
|||||||||||||||||||||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
25.56 |
25.56 |
|||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
64.62 |
64.62 |
|||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
64.62 |
64.62 |
|||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
54.94 |
54.94 |
|||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
9.68 |
9.68 |
附表4 |
|||||||
2017渝中区大坪街道办事处部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
合计 |
2,975.54 |
1,187.00 |
1,788.54 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
904.65 |
552.87 |
351.78 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
899.65 |
552.87 |
346.78 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
552.87 |
552.87 |
|
|
| |
2010302 |
一般行政管理事务 |
346.78 |
346.78 |
|
|
| |
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
| |
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
| |
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| |
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| |
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
| |
204 |
公共安全支出 |
351.24 |
351.24 |
|
|
| |
20402 |
公安 |
351.24 |
351.24 |
|
|
| |
2040204 |
治安管理 |
351.24 |
351.24 |
|
|
| |
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
||||
20701 |
文化 |
11.00 |
11.00 |
||||
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,060.87 |
200.19 |
860.67 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.28 |
64.28 |
||||
2080106 |
就业管理事务 |
64.28 |
64.28 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
719.60 |
719.60 |
||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
714.30 |
714.30 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
||||
20806 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 |
||||
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.76 |
66.46 |
53.29 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 |
||||
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
427.86 |
302.86 |
125.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
367.86 |
302.86 |
65.00 |
|||
2120101 |
行政运行 |
302.86 |
302.86 |
||||
2120104 |
城管执法 |
65.00 |
65.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 |
||||
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.56 |
25.56 |
||||
21506 |
安全生产监管 |
25.56 |
25.56 |
||||
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
25.56 |
25.56 |
||||
221 |
住房保障支出 |
64.62 |
64.62 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
64.62 |
64.62 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
54.94 |
54.94 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
9.68 |
9.68 |
附表5 |
||||||
2017年渝中区大坪街道办事处财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
|
支出 | ||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
2,907.77 |
一、本年支出 |
2,975.54 |
2,975.54 |
|
|
一般公共预算拨款 |
2,907.77 |
一般公共服务支出 |
904.65 |
904.65 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 |
|
| |
国有资本经营预算拨款 |
公共安全支出 |
351.24 |
351.24 |
|
| |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 |
|
| ||
二、上年结转 |
67.78 |
社会保障和就业支出 |
1,060.87 |
1,060.87 |
|
|
一般公共预算拨款 |
67.78 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
城乡社区支出 |
427.86 |
427.86 |
|
| |
国有资本经营预算拨款 |
资源勘探信息等支出 |
25.56 |
25.56 |
|
| |
住房保障支出 |
64.62 |
64.62 |
|
| ||
|
| |||||
二、结转下年 |
||||||
收入总计 |
2,975.54 |
支出总计 |
2,975.54 |
2,975.54 |
附表6 |
||||
2017年渝中区大坪街道办事处一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
|
2017年预算数 |
| |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,975.54 |
1,187.00 |
1,788.54 | |
201 |
一般公共服务支出 |
904.65 |
552.87 |
351.78 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
899.65 |
552.87 |
346.78 |
2010301 |
行政运行 |
552.87 |
552.87 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
346.78 |
346.78 | |
20105 |
统计信息事务 |
5.00 |
5.00 | |
2010502 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 | |
203 |
国防支出 |
10.00 |
10.00 | |
20399 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 | |
2039901 |
其他国防支出 |
10.00 |
10.00 | |
204 |
公共安全支出 |
351.24 |
351.24 | |
20402 |
公安 |
351.24 |
351.24 | |
2040204 |
治安管理 |
351.24 |
351.24 | |
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.00 |
11.00 | |
20701 |
文化 |
11.00 |
11.00 | |
2070109 |
群众文化 |
11.00 |
11.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,060.87 |
200.19 |
860.67 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
64.28 |
64.28 | |
2080106 |
就业管理事务 |
64.28 |
64.28 | |
20802 |
民政管理事务 |
719.60 |
719.60 | |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
714.30 |
714.30 | |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.31 |
5.31 | |
20805 |
行政事业单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
200.19 |
200.19 |
|
20806 |
企业改革补助 |
61.79 |
61.79 | |
2080601 |
企业关闭破产补助 |
61.79 |
61.79 | |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 | |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 | |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.76 |
66.46 |
53.29 |
21007 |
计划生育事务 |
53.29 |
53.29 | |
2100716 |
计划生育机构 |
53.29 |
53.29 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.46 |
66.46 |
|
212 |
城乡社区支出 |
427.86 |
302.86 |
125.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
367.86 |
302.86 |
65.00 |
2120101 |
行政运行 |
302.86 |
302.86 |
|
2120104 |
城管执法 |
65.00 |
65.00 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
40.00 |
40.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40.00 |
40.00 | |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 | |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
20.00 | |
215 |
资源勘探信息等支出 |
25.56 |
25.56 | |
21506 |
安全生产监管 |
25.56 |
25.56 | |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
25.56 |
25.56 | |
221 |
住房保障支出 |
64.62 |
64.62 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.62 |
64.62 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.94 |
54.94 |
|
2210203 |
购房补贴 |
9.68 |
9.68 |
附表7 |
|||||||
2017年渝中区大坪街道办事处一般公共预算基本支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
合计 |
1,187.00 |
905.25 |
281.75 | ||||
301 |
工资福利支出 |
630.21 |
630.21 |
||||
30101 |
基本工资 |
178.48 |
178.48 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
151.56 |
151.56 |
||||
30103 |
奖金 |
28.34 |
28.34 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
51.98 |
51.98 |
||||
30107 |
绩效工资 |
26.62 |
26.62 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
193.22 |
193.22 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
281.75 |
281.75 | ||||
30201 |
办公费 |
62.00 |
62.00 | ||||
30202 |
印刷费 |
2.80 |
2.80 | ||||
30205 |
水电费 |
7.50 |
7.50 | ||||
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | ||||
30211 |
差旅费 |
106.00 |
106.00 | ||||
30213 |
维修费 |
20.00 |
20.00 | ||||
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 | ||||
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
0.95 | ||||
30226 |
劳务费 |
10.25 |
10.25 | ||||
30228 |
工会经费 |
3.57 |
3.57 | ||||
30229 |
福利费 |
6.25 |
6.25 | ||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.00 |
24.00 | ||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.43 |
34.43 | ||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
275.04 |
275.04 |
||||
30301 |
离休费 |
7.78 |
7.78 |
||||
30302 |
退休费 |
172.46 |
172.46 |
||||
30307 |
医疗费 |
14.48 |
14.48 |
||||
30311 |
住房公积金 |
54.94 |
54.94 |
||||
30313 |
购房补贴 |
9.68 |
9.68 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.70 |
15.70 |
附表8 |
|||||||||||||||
2017年渝中区大坪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
36.95 |
36.00 |
36.00 |
0.95 |
36.95 |
|
36.00 |
|
36.00 |
0.95 |
附表9 |
||||
2017年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
|
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |