一、 单位基本情况
两路口街道办事处为渝中区政府派驻机构,内设党工委办公室、行政办公室、社会管理综合治理办公室、社区建设科、城建城管科、服务经济发展科、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、司法所,自主物业办公室。主要职责是负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章,执行上级的决定、决议、命令、批示,负责社区党建工作,负责社会主义精神文明建设、人民武装部、工会、共青团、妇联工作;履行辖区城市管理工作职责,负责环境卫生、绿化管理,开展爱国卫生运动,负责城市管理综合执法日常管理工作等;履行辖区社会管理工作职责,负责社会治安综合治理,负责城市低保、职工养老保险、失业保险工作,开展拥军优属、优抚安置、社会救济、计划生育、人民调解及文化、科普、统计等工作;履行辖区社区建设工作职责,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;完成区委、区政府部署的各项任务。
二、部门预算情况说明
2015年两路口街道一般公共财政预算1970.7365万元。其中:基本支出938.7015万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1032.0350万元,主要是1、一般公共服务经费项目323.0000元,按常年工作预算标准编制;2、公共安全经费项目14.2000万元,按常年工作预算标准编制;3文化体育与传媒支出2.0000万元,按常年工作预算标准编制,4. 社会保障和就业支出经费574.9024万元,按常年工作预算标准编制,5. 医疗卫生与计划生育支出48.258万元,按常年工作预算标准编制,6. 城乡社区事务经费35.0000万元,按常年工作预算标准编制,7. 资源勘探信息等支出34.6746万元,按常年工作预算标准编制
三、“三公”经费说明
2015年两路口街道“三公”经费预算38.1000万元。其中公务接待费2.5000万元,公务用车运行维护费35.6000万元。
两路口街道2015年收支预算总表 |
| |||
单位:两路口街道办事处 |
|
单位:万元 |
| |
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2015预算数 |
项目 |
2015预算数 |
|
合计 |
1,970.7365 |
合计 |
1,970.7365 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
1,970.7365 |
一、一般公共服务 |
814.8192 |
|
二、事业收入 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
811.8192 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
行政运行 |
491.8192 |
|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
320.0000 |
|
|
|
统计信息 |
3.0000 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
|
|
二、公共安全 |
14.2000 |
|
|
|
公安 |
14.2000 |
|
|
|
治安管理 |
14.2000 |
|
|
|
三、文化体育与传媒 |
2.0000 |
|
|
|
文化 |
2.0000 |
|
|
|
群众文化 |
2.0000 |
|
|
|
四、社会保障和就业 |
770.8161 |
|
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
38.4668 |
|
|
|
就业管理事务 |
38.4668 |
|
|
|
民政管理事务 |
508.7220 |
|
|
|
基层政权和社区建设 |
502.2920 |
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
6.43 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
195.9137 |
|
|
|
归口管理行政单位离退休 |
195.9137 |
|
|
|
企业改革补助 |
27.7136 |
|
|
|
企业关闭破产补助 |
27.7136 |
|
|
|
五、医疗卫生 |
101.5169 |
|
|
|
医疗保障 |
53.2589 |
|
|
|
行政单位医疗 |
41.1184 |
|
|
|
事业单位医疗 |
12.1405 |
|
|
|
人口与计划生育事务 |
48.258 |
|
|
|
人口和计划生育机构 |
48.258 |
|
|
|
六、城乡社区事务 |
187.8791 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
152.8791 |
|
|
|
行政运行 |
35 |
|
|
|
城乡社区公共设施 |
35 |
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
35 |
|
|
|
七、资源勘探电力信息等事务 |
34.6746 |
|
|
|
安全生产监管 |
34.6746 |
|
|
|
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
|
|
|
八、住房保障支出 |
44.8306 |
|
|
|
住房改革支出 |
44.8306 |
|
|
|
住房公积金 |
44.8306 |
|
本年收入合计:1970.7365 |
|
本年支出合计:1970.7365 |
|
|
两路口街道2015年一般公共财政拨款支出预算表 |
| ||||||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | ||||||||
|
|
|
合计 |
1,970.7365 |
938.7015 |
1,032.0350 | |||||
201 |
|
|
一般公共服务 |
814.8192 |
491.8192 |
323.0000 | |||||
201 |
3 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
811.8192 |
491.8192 |
320.0000 | |||||
|
|
1 |
行政运行 |
491.8192 |
491.8192 |
| |||||
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
320.0000 |
|
320.0000 | |||||
|
5 |
|
统计信息 |
3.0000 |
|
3.0000 | |||||
|
|
2 |
一般行政管理事务 |
3.0000 |
|
3.0000 | |||||
204 |
|
|
公共安全 |
14.2000 |
|
14.2000 | |||||
|
2 |
|
公安 |
14.2 |
|
14.2 | |||||
|
|
4 |
治安管理 |
14.2 |
|
14.2 | |||||
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
2 |
|
2 | |||||
|
3 |
|
文化 |
2 |
|
2 | |||||
|
|
9 |
群众文化 |
2 |
|
2 | |||||
208 |
|
|
社区保障和就业支出 |
770.8161 |
195.9137 |
574.9024 | |||||
|
1 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
38.4668 |
|
38.4668 | |||||
|
|
6 |
就业管理事务 |
38.4668 |
|
38.4668 | |||||
|
2 |
|
民政管理事务 |
508.722 |
|
508.722 | |||||
|
|
8 |
基层政权和社区建设 |
502.292 |
|
502.292 | |||||
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
6.43 |
|
6.43 | |||||
|
5 |
|
行政事业单位离退休 |
195.9137 |
195.9137 |
| |||||
|
|
1 |
归口管理行政单位离退休 |
195.9137 |
195.9137 |
| |||||
|
6 |
|
企业改革补助 |
27.7136 |
|
27.7136 | |||||
|
|
1 |
企业关闭破产补助 |
27.7136 |
|
27.7136 | |||||
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
101.5169 |
53.2589 |
48.258 | |||||
|
5 |
|
医疗保障 |
53.2589 |
53.2589 |
| |||||
|
|
1 |
行政单位医疗 |
41.1184 |
41.1184 |
| |||||
|
|
2 |
事业单位医疗 |
12.1405 |
12.1405 |
| |||||
|
7 |
|
人口与计划生育事务 |
48.258 |
|
48.258 | |||||
|
|
11 |
人口和计划生育机构 |
48.258 |
|
48.258 | |||||
212 |
|
|
城乡社区事务 |
187.8791 |
152.8791 |
35 | |||||
|
1 |
|
城乡社区管理事务 |
152.8791 |
152.8791 |
| |||||
|
|
1 |
行政运行 |
152.8791 |
152.8791 |
| |||||
|
3 |
|
城乡社区公共设施 |
35 |
|
35 | |||||
|
|
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
35 |
|
35 | |||||
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
34.6746 |
|
34.6746 | |||||
|
6 |
|
安全生产监管 |
34.6746 |
|
34.6746 | |||||
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
34.6746 |
|
34.6746 | |||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
44.8306 |
44.8306 |
| |||||
|
2 |
|
住房改革支出 |
44.8306 |
44.8306 |
| |||||
|
|
1 |
住房公积金 |
44.8306 |
44.8306 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
两路口街道2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
预算数 |
|
|||||||||
基本支出合计 |
938.7015 |
|
|||||||||
一、工资福利支出 |
509.1126 |
|
|||||||||
基本工资 |
84.6384 |
|
|||||||||
津贴补贴 |
191.1503 |
|
|||||||||
奖金 |
100.6386 |
|
|||||||||
社会保障缴费 |
38.3389 |
|
|||||||||
绩效工资 |
28.3464 |
|
|||||||||
其他工资福利支出 |
66.0000 |
|
|||||||||
二、商品和服务支出 |
173.9246 |
|
|||||||||
办公费 |
27.0000 |
|
|||||||||
印刷费 |
5.1000 |
|
|||||||||
水电费 |
5.5000 |
|
|||||||||
邮电费 |
7.0000 |
|
|||||||||
物业管理费 |
5.5000 |
|
|||||||||
差旅费 |
2.0000 |
|
|||||||||
维修(护)费 |
3.0000 |
|
|||||||||
租赁费 |
5.0000 |
|
|||||||||
会议费 |
5.2000 |
|
|||||||||
培训费 |
6.7695 |
|
|||||||||
公务接待费 |
2.5000 |
|
|||||||||
劳务费 |
15.0000 |
|
|||||||||
工会经费 |
1.6928 |
|
|||||||||
福利费 |
2.9623 |
|
|||||||||
公务用车运行维护费 |
35.6000 |
|
|||||||||
其他商品和服务支出 |
44.1000 |
|
|||||||||
三、对个人和家庭的补助 |
255.6643 |
|
|||||||||
退休费 |
179.4137 |
|
|||||||||
医疗费 |
14.9200 |
|
|||||||||
住房公积金 |
44.8306 |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
两路口街道2015年“三公”经费预算情况表 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
单位:万元 |
|
|||||||||
项目 |
预算数 |
|
|||||||||
合计 |
38.1000 |
|
|||||||||
1、因公出国(境)费用 |
|
|
|||||||||
2、公务接待费 |
2.5000 |
|
|||||||||
3、公务用车运行维护及购置费 |
35.6000 |
|
|||||||||
其中:公务用车运行维护费 |
35.6000 |
|
|||||||||
公务用车购置 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||