索引号 11500103009284548Y/2026-00008 发布机构 渝中区七星岗街道
成文日期 2026-02-13 发布日期 2026-02-13 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009284548Y/2026-00008
发布机构 渝中区七星岗街道
主题分类 财政
成文日期 2026-02-13
发布日期 2026-02-13
体裁分类 财政预算、决算
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有效性

重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处 2026年部门预算情况说明

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重庆市渝中区人民政府七星岗街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.履行党的建设职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。

2.履行经济发展职责。主要负责经济发展、规划建设、生态环境、财政资金管理、经济社会统计等领城工作,执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3.履行民生服务职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领城工作,推动社会事业发展,落实社会保险社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

4.履行平安法治职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

七星岗街道现设有5个办公室,8个社区居委会,6个下属事业单位(二级单位)。事业单位分别是:重庆市渝中区七星岗街道综合行政执法大队;重庆市渝中区七星岗街道城市建设服务中心(参公);重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队七星岗大队(参公);重庆市渝中区七星岗街道新时代文明实践服务中心;重庆市渝中区七星岗街道产业发展服务中心;重庆市渝中区七星岗街道便民服务中心(退役军人服务站)

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数5643.56万元,其中:一般公共预算拨款5629.62万元,政府性基金预算拨款7万元,国有资本经营预算收入6.94万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元……;收入较去年增加212.41万元,主要是一般公共预算经费拨款增加236.42万元。

(二)支出预算2026年年初预算数5643.56万元,其中:一般公共服务支出2789.45万元,公共安全支出379.04万元,科学技术支出3.65万元,文化旅游体育与传媒支出13.59万元,社会保障和就业支出1063.36万元,卫生健康支出150.63万元,节能环保支出98.96万元,城乡社区支出808.64万元,农林水支出19.31万元,住房保障支出224.44万元,粮油物资储备支出2万元,国有资本经营预算支出6.94万元,灾害防治及应急管理支出76.56万元,其他支出7万元……;支出较去年增加212.41万元,主要是基本支出增加81.86万元,项目支出增加130.54万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5629.62万元,一般公共预算财政拨款支出5629.62万元,比2025年增加244.4万元。其中:基本支出1915.88万元,比2025年增加81.86万元,主要原因是2025年普调工资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3727.68万元,比2025年增加130.54万元,主要原因是增加老旧居住建筑消防设施维护保养项目及观音岩菜市场片区老旧小区改造提升项目(住建委),主要用于老旧小区改造重点工作。

2026年政府性基金预算收入7万元,政府性基金预算支出7万元,比2025年减少38.93万元,主要原因是结转上年社会福利和公益事业项目,而2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,主要用于养老服务站补贴。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.2万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,主要原因是无出国(境)计划;公务接待费0万元,与2025年持平,主要原因是无接待安排;公务用车运行维护费11.2万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平;主要原因是当年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费327.06万元,比上年增加3.06万元,主要原因为增加一名在职干部;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。(行政、参公单位)

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13万元:政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购13万元:政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5643.56万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4 辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李将才联系方式:023-63701830

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