一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施。
(2)组织起草及审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文以及重要讲话材料。
(3)研究区政府各部门、管委会、街道办事处和有关单位向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府研究或区政府领导审批。
(4)负责市委、市政府、区委及上级机关领导重要指示批示以及交办事项的督查督办;督促检查区政府各部门、管委会、街道办事处和有关单位对区政府文件和会议决定事项以及区政府领导批示指示的执行落实情况,并及时向区政府报告。
(5)深入开展调查研究工作,及时反映全区经济社会发展情况,提出工作建议,为区政府把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参考、咨询和服务。
(6)负责全区政务信息以及社会公众信息的收集、筛选、整理,组织编辑相关信息刊物;负责向市、区政府报送政务信息,管理政府系统政务信息目标考核工作。
(7)负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
(8)负责区政府政务值班工作,指导、监督全区政府系统值班工作,负责区政府领导处置各类突发事件的信息收集与反馈、督促检查等工作。
(9)负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。
(10)负责政府系统办公室业务工作的培训和指导。
(11)统筹、指导、协调、监督管委会和街道办事处工作。
(12)指导、监督全区政务(政府信息)公开。
(13)统筹、指导、协调、监督全区电子政务工作。
(14)协助对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、金融要素市场实施日常监管,对网络借贷信息中介机构等新兴地方金融机构和活动实施监管;协助应对全区金融突发事件、开展全区打击非法金融活动;协助中央在渝和市金融监管机构规范和维护金融秩序,防范和化解区域性金融风险等职责。
(15)负责区级机关事务的管理、保障、服务工作;负责机关政务接待及相关公务接待,承担重要会议服务工作;负责会同有关部门对本级党政机关办公用房实行统一权属登记、调配和处置;负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护;负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施;负责区级机关事业单位的车辆编制核定、配备、更新、维修、处置工作;会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作;负责区级机关部分集中办公区的安全保卫、消防、社会治安综合治理及后勤服务等职责。
(16)牵头区政府推进政府职能转变和“放管服”改革工作,组织、协调、指导、监督和考核区政府各部门及有关单位转变政府职能、落实“放管服”改革、深化行政审批制度改革;负责管理行政许可事项清单和中介服务事项清单并进行调整,推进全区行政审批服务事项集中办理;统筹协调政务服务体系建设和管理,推进全区行政许可标准化建设并进行考核,逐步推进公共服务标准化、规范化、便利化建设;对各级政务服务窗口进行政务服务培训和政务服务标准化考核;负责指导、监管行政许可和公共服务事项办理;宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施,受理有关咨询与投诉;负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批;负责全区行政审批、政务服务、电子监察等信息化系统的指导、管理和监督;负责全区服务群众工作信息管理系统的管理工作等职责。
(17)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市渝中区政府办公室(本级)现设有14个科室,分别是:综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、文秘科(政务公开科)、调研信息科、督查一科、督查二科、区政府总值班室、金融管理科、政务服务科、机关事务科、节能减排科。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4578.06万元,支出总计4578.06万元。收、支与2023年度相比,增加2646.18万元,增长137.0%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。
2.收入情况。2024年度收入合计4042.31万元,与2023年度相比,增加2110.48万元,增长109.3%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。其中:财政拨款收入4042.31万元,占100.0%。此外,年初结转和结余535.75万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4578.06万元,与2023年度相比,增加2646.18万元,增长137.0%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。其中:基本支出1624.15万元,占35.48%;项目支出2953.91万元,占64.52%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,减少535.75万元,下降100.0%,主要原因是用于工资调标补发、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4578.06万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加2646.18万元,增长137.0%。主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4042.31万元,与2023年度相比,增加2110.48万元,增长109.3%。主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。较年初预算数增加2381.68万元,增长143.4%。主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。此外,年初财政拨款结转和结余535.75万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4578.06万元,与2023年度相比,增加2646.18万元,增长137.0%。主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。较年初预算数增加2917.43万元,增长175.7%。主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、重庆市渝中区政务服务办人员经费,新成立政务服务大厅运行经费、行政审批电子监察专项经费、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目,六个办公区域日常运行维护项目等。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,减少535.75万元,下降100.0%,主要原因是用于工资调标补发、驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2976.98万元,占65.03%,较年初预算数增加1639.62万元,增长122.6%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、原重庆市渝中区政务服务办人员经费。
(2)社会保障与就业支出360.96万元,占7.88%,较年初预算数增加164.12万元,增长83.4%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、原重庆市渝中区政务服务办人员经费。
(3)卫生健康支出83.75万元,占1.83%,较年初预算数增加28.95万元,增长52.8%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、原重庆市渝中区政务服务办人员经费。
(4)城乡社区支出1045.54万元,占22.84%,较年初预算数增加1045.54万元,增长100.0%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局驻渝中区武警巡逻中队营房建设项目等。
(5)住房保障支出110.84万元,占2.42%,较年初预算数增加39.21万元,增长54.7%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、原重庆市渝中区政务服务办人员经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1624.15万元。其中:人员经费1338.17万元,与2023年度相比,增加392.28万元,增长41.5%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、原重庆市渝中区政务服务办人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费285.98万元,与2023年度相比,增加72.35万元,增长33.9%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、原重庆市渝中区政务服务办公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计27.77万元,较年初预算数减少70.23万元,下降71.7%,较上年支出数减少48.42万元,下降63.6%,主要原因是实际工作情况,本年未发生因公出国(境)费用、公务车购置费用等。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数持平。较上年支出数减少21.94万元,下降100.0%,主要原因是减少参加开展招商推介活动等。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数持平。较上年支出数减少24.97万元,下降100.0%,主要原因是因实际工作情况,2023年新购入公务用车1辆,本年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费18.64万元,主要用于公务车运行维修费、保险费、购燃油、停车洗车费等。费用支出较年初预算数减少59.36万元,下降76.1%。较上年支出数减少0.74万元,下降3.8%,主要原因是厉行节约,严格压减“三公”经费支出。
公务接待费9.13万元,主要用于待招商引资企业等。费用支出较年初预算数减少10.87万元,下降54.4%。较上年支出数减少0.77万元,下降7.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,压减“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待61批次579人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费157.7元,车均购置费0万元,车均维护费3.73万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出32.7万元,与2023年度相比,减少2.98万元,下降8.4%,主要原因是厉行节约,减少支出。本年度培训费支出31.45万元,与2023年度相比,增加19.32万元,增长159.3%,主要原因是增加渝中区政务服务中心窗口工作人员、政务服务办事员技能培训费等。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出285.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加72.35万元,增长33.9%,主要原因是因机构改革,合并原重庆市渝中区机关事务管理局、原重庆市渝中区政务服务办机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额8.53万元,其中:政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.53万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额8.53万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机、碎纸机、电脑、复印机等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金2953.91万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
绩效自评表,以附件形式附后。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)行政运行(支出功能分类项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十九)一般行政管理事务(支出功能分类项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二十)行政单位离退休(支出功能分类项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二十一)离退休人员管理机构(支出功能分类项级):反映各类离退休人员管理机构的支出。
(二十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十三)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(二十四)死亡抚恤(支出功能分类项级):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
(二十五)行政单位医疗(支出功能分类项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十六)其他城乡社区公共设施支出(支出功能分类项级):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
(二十七)住房公积金(支出功能分类项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十八)购房补贴(支出功能分类项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63259683
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