索引号 12500103MB0T35453K/2023-00003 发布机构 渝中区委党史研究室
成文日期 2023-09-28 发布日期 2023-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 12500103MB0T35453K/2023-00003
发布机构 渝中区委党史研究室
主题分类 财政
成文日期 2023-09-28
发布日期 2023-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

中国共产党重庆市渝中区委员会党史研究室2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

区委党史研究室(区地方志编纂中心)是纳入参公管理的正处级事业单位。负责组织撰写中共地方党史,编写地方党史大事记;征集、考证、整理、编辑中共地方党史资料,开展专题研究;开展党史学习教育、宣传工作,进行党史宣传出版物的审读;协调推进革命遗址保护和场馆建设工作。负责组织编纂《重庆市渝中区志》《渝中年鉴》等;负责对区域内以县级以上行政区域名称冠名、列入规划的地方志书(部门志、专业志和单位志等)进行编纂指导、审查验收;负责搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志理论研究。

(二)机构设置

区委党史研究室内设综合科、党史科、地方志科,核定编制数8人,在职人数6人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计298.18万元,支出总计298.18万元。收支较上年决算数减少76.04万元,下降20.3%,主要原因是2022年度人员较2021年减少,公用经费随之减少;2022年较2021年度减少了庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项、《口述渝中》《图说渝中》专项等三个项目

2.收入情况。2022年度收入合计297.69万元,较上年决算数减少73.87万元,下降19.9%,主要原因是2022年度人员较2021年减少,公用经费随之减少;2022年较2021年度减少了庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项、《口述渝中》《图说渝中》专项等三个项目。其中:财政拨款收入297.69万元,占100%;此外,年初结转和结余0.49万元。

3.支出情况。2022年度支出合计293.42万元,较上年决算减少80.3万元,下降21.5%,主要原因是2022年度人员较2021年减少,公用经费随之减少;2022年较2021年度减少了庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项、《口述渝中》《图说渝中》专项等三个项目。其中:基本支出151.86万元,占51.8%;项目支出141.55万元,占48.2%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.77万元,较上年决算数增加4.28万元,增长866.1%,主要原因是按照合同约定,部分党史工作经费尚未达到付款条件,需转接到2023

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计298.18万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少76.04万元,下降20.3%。主要原因是2022年度人员较2021年减少,公用经费随之减少;2022年较2021年度减少了庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项、《口述渝中》《图说渝中》专项等三个项目

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入297.69万元,较上年决算数减少73.87万元,下降19.9%。主要原因是2022年度人员较2021年减少,公用经费随之减少;2022年较2021年度减少了庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项、《口述渝中》《图说渝中》专项等三个项目。较年初预算数减少35.32万元,下降10.6%。主要原因是;因疫情原因部分工作未按期完成。此外,年初财政拨款结转和结余0.49万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出293.42万元,较上年决算数减少80.3万元,下降21.5%。主要原因是2022年度人员较2021年减少,公用经费随之减少;2022年较2021年度减少了庆祝中国共产党成立100周年渝中党史图片展专项、《口述渝中》《图说渝中》专项等三个项目。较年初预算数减少46.55万元,下降13.7%。主要原因是疫情原因部分工作未按期完成。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.77万元,较上年决算数增加4.28万元,增长866.1%,主要原因是厉行节约,严格落实过紧日子的要求。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出249.56万元,占85.1%,较年初预算数减少44.45万元,下降15.1%,主要原因是疫情原因部分工作未按期完成。

2)社会保障与就业支出28.74万元,占9.8%,较年初预算数减少1.22万元,下降4.1%,主要原因是一名同志于20228月调出,相关支出减少。

3)卫生健康支出7.24万元,占2.5%,较年初预算数减少0.37万元,下降4.9%,主要原因是一名同志于20228月调出,相关支出减少。

4)住房保障支出7.88万元,占2.7%,较年初预算数减少0.51万元,下降6.1%,主要原因是一名同志于20228月调出,相关支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.86万元。其中:人员经费112.70万元,较上年决算数减少41.34万元,下降26.8%,主要原因是一名同志于20228月调出,相关支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、社保、医保、交通补助等。公用经费39.16万元,较上年决算数减少6.62万元,下降14.5%,主要原因是一名同志于20228月调出,同时厉行节约,相关支出减少。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、培训费、物管费、劳务费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.4万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待,无三公经费支出。较上年支出数减少0.13万元,降低100%,主要原因是严格按照要求,2022年度未开展公务接待,无三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.4万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待,无三公经费支出。较上年支出数减少0.13万元,降低100%,主要原因是严格按照要求,2022年度未开展公务接待,无三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平,主要原因是未召开全区性大会,未产生会议费。本年度培训费支出0.75万元,较上年决算数增加0.32万元,增长74.5%,主要原因是更加重视干部职工的培训工作。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出39.16万元,主要用于行政支出、对工会的拨款、办公用品采购、软件正版化等工作。机关运行经费较上年决算数减少6.62万元,下降14.5%,主要原因是厉行节约,减少行政成本

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额148.14万元,其中:政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.40万元。授予中小企业合同金额148.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.74万元,占政府采购支出总额的0.5%。主要用于采购图书印刷出版等服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金333万元;开展重点绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,积极开展绩效目标管理,做到事前认真评估,结合实际设置了指标项,事中做好绩效监控,适时跟踪问效,指标项全部完成,提高了管理水平和资金使用效益。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。绩效自评表以附件形式附后。

2.绩效自评报告或案例。无财政重点评价和第三方中介评价的部门整体支出和项目支出。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十五)行政运行(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十七)行政单位离退休(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

(十九)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

(二十)行政单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十二)购房补贴(支出功能分类科目项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023—63765034

附件下载:

中国共产党重庆市渝中区委员会党史研究室2022年度部门决算表格.xls
2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

文件下载:

党史研究室2022年度部门决算情况说明.pdf

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