索引号 11500103331523711A/2024-00003 发布机构 渝中区大石化新区管委会
成文日期 2024-02-23 发布日期 2024-02-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103331523711A/2024-00003
发布机构 渝中区大石化新区管委会
主题分类 财政
成文日期 2024-02-23
发布日期 2024-02-23
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区大石化新区建设管理委员会(本级)2024年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

渝中区大石化新区建设管理委员会职能职责主要包括:1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务;拟订管委会年度工作计划并组织实施。2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划,做好区域产业发展规划编制和牵头执行。3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作,制定区域楼宇经济发展规划,打造特色商务楼宇、产业园区(基地),推进重点楼宇、产业园区招商,开展对外合作交流。4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题,提出政策建议,贯彻落实产业发展优惠政策。7.负责渝中总部经济园区的综合协调、服务、监督和管理工作。8.负责本单位及所属单位国资管理工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

渝中区大石化新区建设管理委员会现有办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科共4个内设机构。现共有行政编制人员6人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1469.67万元,其中:一般公共预算拨款收入1454.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转一般公共预算拨款收入15.5万元。收入较2023年减少367.12万元,主要原因是年初结转结余减少、项目经费缩减及行政编制人员减少2名。

(二)支出预算:2024年年初预算数1469.67万元,其中:一般公共服务支出616.08万元,国防支出0.5万元,科学技术支出809万元,社会保障和就业支出20.17万元,卫生健康支出10.7万元,住房保障支出13.22万元。支出较2023年减少367.12万元,主要原因是基本支出减少26.86万元,项目支出减少340.26万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1469.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1454.18万元,上年结转一般公共预算拨款收入15.5万元。比2023年减少367.12万元。其中:基本支出178.08万元,比2023年减少26.86万元,主要原因是部门减少行政编制人员2名、增加退休人员1名品迭后减少;项目支出1291.6万元,比2023年减少340.26万元,主要原因是2024年初预算中不含政策补贴金额及项目经费缩减。项目支出主要用于宣传推广、招商引资、企业服务、重庆市区块链产业创新基地建设和产业发展、辖区综合治理(含节会活动)、办公用房房租、物业费等。

大石化新区管委会2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是未涉及因公出国(境)的费用开支;公务接待费6万元,与2023年持平;公务用车运行维护费3万元,与2023年持平,主要用于车辆日常保养维修、油费及清洗等;公务用车购置费0万元,与2023年持平,2024年不涉及该笔经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.36万元,比上年减少5.69万元,主要原因是行政编制人员减少2名,退休人员增加1名品迭后减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1291.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位预算公开信息反馈和联系方式:肖琼 023-63256355

附件下载:

部门预算公开表 (管委会).xlsx

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