索引号 1150010300928410X5/2023-00004 发布机构 渝中区机关事务局
成文日期 2023-09-28 发布日期 2023-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 1150010300928410X5/2023-00004
发布机构 渝中区机关事务局
主题分类 财政
成文日期 2023-09-28
发布日期 2023-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区机关事务管理局2022年度部门决算情况说明

打印 打印
纠错 纠错
分享到

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市渝中区机关事务管理局主要负责区级机关事务的管理、保障、服务工作;拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施;负责机关政务接待及相关公务接待,承担重要会议的服务工作,统一管理和使用经费;负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修;负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施;负责管理机关部分部、委、办、局的行政、事业经费;负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施;负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作;负责机关办公楼(院)的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作;负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作;承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市渝中区机关事务管理局为区政府组成部门,内设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科4个科室,下设后勤服务中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,318.77万元,支出总计7,318.77万元。收支较上年决算数增加2,639.8万元,增长56.4%,主要原因是增加年初结转渝中区公安业务技术用房项目等,减少全区车辆更新经费等。

2.收入情况。2022年度收入合计7,318.77万元,较上年决算数增加2,955.19万元,增长69.3%,主要原因是增加年初结转渝中区公安业务技术用房项目等。其中:财政拨款收入7,318.77万元,占100.0%

3.支出情况。2022年度支出合计7,318.77万元,较上年决算增加2,639.8万元,增长56.4%,主要原因是增加年初结转渝中区公安业务技术用房项目等,减少全区车辆更新经费等。其中:基本支出343.01万元,占4.7%;项目支出6,975.76万元,占95.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,318.77万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,639.8万元,增长56.4%。主要原因是增加年初结转渝中区公安业务技术用房项目等,减少全区车辆更新经费等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,318.77万元,较上年决算数增加2,995.19万元,增长69.3%。主要原因是年初结转增加渝中区公安业务技术用房项目等,减少全区车辆更新经费等。较年初预算数增加3,027.05万元,增长70.5%。主要原因是增加年初结转渝中区公安业务技术用房项目等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,318.77万元,较上年决算数增加2,639.8万元,增长56.4%。主要原因是增加年初结转渝中区公安业务技术用房项目等,减少全区车辆更新经费等。较年初预算数减少138.78万元,下降1.9%。主要原因是追减年初结转渝中区公安业务技术用房、驻渝中区e武警巡逻中队营房建设项目、年终结转六个办公区域各类单项维修改造项目等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出4,100.93万元,占56.0%,较年初预算数减少74.82万元,下降1.8%,主要原因是渝中区机关综合办公大楼物业办公室二层三层及外墙维修改造等三个工程根据工程合同签订条款,年终结转六个办公区域各类单项维修改造项目等。

2)社会保障与就业支出92.76万元,占1.3%,较年初预算数增加4.25万元,增长4.8%,主要原因是增加退休人员一次性退休补贴等。

3)卫生健康支出15.48万元,占0.2%,较年初预算数增加0万元,与年初预算持平。

4)城乡社区支出3,097.63万元,占42.3%,较年初预算数减少68.20万元,下降2.2%,主要原因是追减年初结转渝中区公安业务技术用房、驻渝中区e武警巡逻中队营房建设项目等。

5)住房保障支出11.97万元,占0.2%,较年初预算数增加0万元,与年初预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出343.01万元。其中:人员经费277.59万元,较上年决算数减少19.58万元,下降6.6%,主要原因是人员退休及调剂人员经费使用类别。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费65.43万元,较上年决算数增加5.13万元,增长8.5%,主要原因是增加疫情物资采购等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支,较年初预算数及上年决算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较年初预算数及上年决算数持平。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计8.8万元,较年初预算数减少7.65万元,下降46.5%,较上年支出数减少0.44万元,下降4.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。本年实行公务用车改革,严格控制公务车辆使用,缩减公务用车运行维护费。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年决算数持平。

公务车购置费0万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年决算数持平。

公务车运行维护费8.8万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.20万元,下降26.7%,较上年支出数减少0.19万元,下降2.1%,主要原因是本年实行公务用车改革,严格控制公务车辆使用,缩减公务用车运行维护费。

公务接待费0万元,本单位2022年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数减少4.45万元,下降100.0%,较上年支出数减少0.25万元,下降100.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出13.66万元,较上年决算数减少0.79万元,下降5.5%,主要原因是疫情防控减少会议相关支出。本年度培训费支出5.67万元,较上年决算数减少4.59万元,下降44.7%,主要原因是减少党员远程教育收视费。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出65.43万元,主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加5.13万元,增长8.5%,主要原因是增加疫情物资采购等

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)7台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,056.22万元,其中:政府采购货物支出674.00万元、政府采购工程支出706.98万元、政府采购服务支出2,675.24万元。授予中小企业合同金额2,008.58万元,占政府采购支出总额的49.5%,其中:授予小微企业合同金额960.90万元,占政府采购支出总额的23.7%。主要用于机关食堂采购食堂辅材、采购办公电脑、渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统级冷却塔更换项目、机关食堂餐饮服务、机关办公区域物业服务、公用用车维修等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局(部、委、办)对部门整体和11个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评12项,涉及资金7,318.77万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表,以附件形式附后。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我局为保障综合大楼、和平路办公院、金汤街办公楼、渝中区社会保障大厅、会议中心等办公区域正常运行,完成和平路办公院2112号、12号楼卫生间改造项目、综合大楼两边楼梯翻新(刷漆)工程及和平路办公区12号治漏项目等3个大型维修项目。完成综合大楼6楼会议室地面维修费、渝中区社保大厅-3楼地砖维修费等零星维修3862次。为综合大楼、和平路办公院、金汤街办公楼、渝中区社会保障大厅、会议中心等办公区域89368.08平方米提供专业物业服务。机关食堂准时准点开餐,为29.5万人次提供餐饮服务。开展全区公共机构能耗统计工作参与单位数量181个部门,加强公共节能意识。进行行政服务交流65人次,做好服务交流工作。

根据本次整体支出绩效自评表,从履职效能、社会效应、服务对象满意度、管理类指标等方面对部门整体支出进行综合评价,对照各项指标进行综合自评,最终我局整体支出绩效得分为97分。

2022年整体预算执行率为98.82%,因六个办公区域各类单项维修改造项目受疫情影响,渝中区机关综合办公大楼物业办公室二层三层及外墙维修改造项目等三个项目施工进度较慢,致我局整体预算执行率未达到100.0%。我局将在以后的绩效工作中,加强对预算绩效管理工作的理论学习,通过理论知识学习,优化我局预算绩效目标编制,提高预算绩效执行的可行性,预算绩效评价结果更具实用价值。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)行政运行(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般行政管理事务(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)行政单位离退休(支出功能分类科目项级):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十三)行政单位医疗(支出功能分类科目项级):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)其他城乡社区支出(支出功能分类科目项级):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十五)住房公积金(支出功能分类科目项级):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十六)购房补贴(支出功能分类科目项级):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

严天洁  023-63259683

附件下载:

重庆市渝中区机关事务管理局2022年度部门决算公开表及绩效表.xls

扫一扫在手机打开当前页