索引号 11500103MB0T33503Q/2023-00010 发布机构 渝中区经济信息委
成文日期 2023-09-28 发布日期 2023-09-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB0T33503Q/2023-00010
发布机构 渝中区经济信息委
主题分类 财政
成文日期 2023-09-28
发布日期 2023-09-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区经济和信息化委员会 2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行有关工业、生产性服务业、信息服务业、信息化工作、能源发展和改革的法律、法规、规章。起草相关领域规范性文件草案。2.负责全区能源工作,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。负责全区电力、燃气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料行业行政管理,负责长输油气管道保护工作。3.负责拟订工业及信息产业年度目标并组织实施,监测分析工业、生产性服务业、信息服务业运行。4.负责工业龙头企业、工业总部企业引进和设计研发的协调服务工作,促进制造业发展。5.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。6.负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。7.组织拟订中小微企业的配套政策措施,拟订中小微企业专项规划和年度计划并组织实施,引导和扶持中小微企业发展。8.负责中小微企业发展、经济运行态势监测分析工作。9.负责推进中小企业特色楼宇和创业基地建设。10.负责指导中小企业的科技创新和公共服务平台建设。11.负责指导中小微企业融资工作,参与信用担保体系建设。12.负责盐业管理工作。13.协调推进通信设施建设和通信应急保障工作。14.统筹协调全区军民融合发展。15.指导所属企业改革。16.负责工业、电力、燃气、通信、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、盐业、二甲醚、醇基燃料、民爆行业、新能源、可再生能源及所属企业安全生产监督管理工作。承担民用爆破器材的监督管理责任。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

经济信息委设有三个科室和一个事业单位。包括综合科、产业一科、产业二科和区中小企业服务中心。经济信息委行政编制9名、工勤编制1名,现实有人员9人;事业编制10名,现实有人员10人;经济信息委聘用人员5名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,900.53万元,支出总计3,900.53万元。收支较上年决算数减少1146.89万元,下降22.72%,主要原因是企业政策扶持资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,900.53万元,较上年决算数减少1146.89万元,下降22.72%,主要原因是企业政策扶持资金减少。其中:财政拨款收入3,900.53万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计3,900.53万元,较上年决算数减少1146.89万元,下降22.72%,主要原因是企业政策扶持资金减少。其中:基本支出488.51万元,占12.5%;项目支出3,412.02万元,占87.5%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说

2022年度财政拨款收、支总计3,900.53万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1146.89万元,下降22.72%。主要原因是企业政策扶持资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,900.53万元,较上年决算数减少1146.89万元,下降22.72%。主要原因是企业政策扶持资金减少。较年初预算数减少1,320.87万元,下降25.3%。主要原因是受疫情影响部分企业未达到政策扶持相应标准,扶持资金未兑现。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,900.53万元,较上年决算数减少1146.89万元,下降22.72%。主要原因是企业政策扶持资金减少。较年初预算数减少1,872.57万元,下降32.4%。主要原因是受疫情影响部分企业未达到政策扶持相应标准,扶持资金未兑现。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出517.73万元,占13.3%,较年初预算数增加22.27万元,增长4.5%,主要原因是工作性经费增加及政策性增资。

2)科学技术支出1,672.17万元,占42.9%,较年初预算数增加1,522.17万元,增长1014.8%,主要原因是年中追加企业政策性补贴。

3)社会保障与就业支出106.44万元,占2.7%,较年初预算数增加1.64万元,增长1.6%,主要原因是人员晋级调标。

4)卫生健康支出22.52万元,占0.6%,较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,与年初预算基本持平

5)城乡社区支出9.00万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算基本持平

6)资源勘探信息等支出1,347.00万元,占34.5%,较年初预算数减少3,613.00万元,下降72.8%,主要原因是受疫情影响给企业政策扶持性资金未达到兑现标准,故下降幅度较大。

7)商业服务业等支出182.03万元,占4.7%,较年初预算数增加173.87万元,增长2130.8%,主要原因是年中追加企业政策性补贴。

8)住房保障支出23.13万元,占0.6%,较年初预算数减少0.01万元,下降0%,与年初预算基本持平

9)灾害防治及应急管理支出20.50万元,占0.5%,较年初预算数增加20.50万元,增长100.0%,主要原因是年中追加燃气安全专项整治工作经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.51万元。其中:人员经费430.37万元,较上年决算数减少18.15万元,下降4.22%,主要原因是调整伙食经济分类。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用支出。公用经费58.14万元,较上年决算数减少32.86万元,下降36.1%,主要原因是厉行节约,经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等各项费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计2.83万元,较年初预算数减少1.17万元,下降29.3%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出,且无去年的公车因故大修。较上年支出数减少2.12万元,下降42.83%,主要原因是上年公车因为使用年限较久,进行了较大检修,今年无该项支出。

(二)三公经费分项支出情况

本部门2022年未发生因公出国(境)费用。

本部门2022年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.07万元,主要用于公务车日常使用及故障检修。费用支出较年初预算数减少1.93万元,下降64.3%,主要原因是厉行节约,严格管理公车出行。较上年支出数减少3.07万元,下降74.15%,主要原因是上年公车因为使用年限较久,进行了较大检修。

公务接待费1.76万元,主要用于接待招商引资、电气讯工作检查等。费用支出较年初预算数增加0.76万元,增长76%,主要原因是招商引资工作任务加重,接待增多。较上年支出数增加0.95万元,增长117.28%,主要原因是招商引资工作任务加重,接待增多。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次145人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费121.68元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.19万元,较上年决算数增加2.62万元,增长17.98%,主要原因是招商引资、电力燃气安全等各项工作全面开展,会议支出增加。本年度培训费支出2.74万元,较上年决算数增加0.04万元,增长0.01%,主要原因是电力燃气安全培训工作增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出58.14万元,主要用于开支开支办公费、邮电费、会议费、培训费及公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少32.86万元,下降36.11%,主要原因是厉行节约,公用经费压减。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,498.43万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出4,350.33万元、政府采购服务支出146.12万元。授予中小企业合同金额4,498.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,396.00万元,占政府采购支出总额的31%。主要用于采购渝中区燃气、排水设施老化更新改造项目以及智博会展馆布展服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评7项,涉及资金3900.53万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,资金的管理、使用合规,未发生挤占截留挪用专项资金情况,做到专款专用,审批程序规范,完成了计划目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63765802

附件下载:

重庆市渝中区经济和信息化委员会2022年度决算公开表格.xls

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