索引号 11500103MB1603313R/2026-00001 发布机构 渝中区交通局
成文日期 2026-02-12 发布日期 2026-02-12 主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 财政 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1603313R/2026-00001
发布机构 渝中区交通局
主题分类 财政、金融、审计
成文日期 2026-02-12
发布日期 2026-02-12
体裁分类 财政
发文字号
有效性

重庆市渝中区交通运输委员会2026年部门预算情况说明

打印 打印
纠错 纠错
分享到

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行关于交通运输、水利、渔政的方针政策和法律、法规、规章,起草相关领域规范性文件草案。拟订和综合平衡交通运输、水利发展规划、年度计划并组织实施,负责交通运输、水利行业领域的重大重点项目建设推进工作。负责交通运输管理工作,承担道路交通运输、水上交通运输和港口码头行政审批职能,行使交通运输行业管理职能。协调交通行政执法工作。负责水利、水文、渔政、三峡移民管理工作,承担渔政、水利行政审批和行政执法工作,负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担水情旱情预警等工作。承担重庆市渝中区河长办公室日常工作,负责组织落实全区河长制工作。负责指导交通运输(含邮政)、水利行业企业经济发展,负责行业综合统计和经济运行动态监测。指导所属集体企业改革、发展和稳定工作。负责统筹协调、组织指导重庆市渝中区滨江建设管理处管理区域的维护管理工作。协调水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作,促进多式联运发展建设。负责配合实施铁路建设和改造。负责协调城市公共道路交通、水上交通、轨道交通和铁路运营管理。加强交通行业统筹管理。(指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作职责。强化交通运输业、邮政快递业等招商职责。承担的农业(不含畜牧兽医)、水利领域执法职能。

(二)单位构成

重庆市渝中区交通运输委员会为财政全额拨款单位,为一级主管单位。委机关内设办公室、运政管理科(行政审批科)、水利管理科、行业发展科等4个科室。委属事业单位4家,分别是滨江建设服务中心、交通运输管理所、港航管理所、邮政业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数4383.66万元,其中:一般公共预算拨款3046.7万元,政府性基金预算拨款1336.96万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少4234.53万元,主要是铁路建设经费拨款费拨款减少2700万元,“两江四岸”治理提升市级补助资金减少1700万元。

(二)支出预算2026年年初预算数4383.66万元,其中:一般公共服务支出72万元,国防支出2万元,社会保障和就业支出253.47万元,卫生健康支出71.82万元,城乡社区支出23.5万元,农林水支出137.41万元,交通运输支出3688.81万元,住房保障支出104.65万元,灾害防治及应急管理支出30万元;支出较去年减少4234.53万元,主要是基本支出增加增加438.75万元,项目支出减少4673.29万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3046.7万元,一般公共预算财政拨款支出3046.7万元,比2025年增加199.65万元。其中:基本支出1776.27万元,比2025年增加438.75万元,主要原因是增加9名新进人员,按要求单列普通聘用人员经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1270.43万元,比2025年减少239.11万元,主要原因是减少长滨路及“两江四岸”建成区维护专项和成品油税费改革转移支付预算,主要用于长滨路及“两江四岸”建成区维护管理和区县道路运输服务及安全管理重点工作。

2026年政府性基金预算收入1336.96万元,政府性基金预算支出1336.96万元,比2025年减少4434.18万元,主要原因是减少重庆至黔江铁路航道疏浚及炸礁作业经费、“两江四岸”治理提升市级补助资金,主要用于重庆至黔江铁路航道疏浚及炸礁作业、“两江四岸”治理提升项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.1万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0.9万元,与2025年持平;公务用车运行维护费11.2万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费125.2万元,比上年减少0.6万元,主要原因为根据过紧日子的要求压缩支出;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.13万元:政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.33万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.13万元:政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.33万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1270.43万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:叶子联系方式:023-63258521

1


扫一扫在手机打开当前页