一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责如下:
1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全区教育事业发展规划和教育政策并组织实施;负责教育执法监督工作。
2.统筹规划和协调管理全区各级各类教育,管理区属各级各类学校和直属事业单位,负责全区教育体制改革,规划学校布局和结构调整,按职责权限管理区域内民办学校,协调、联系区域内非区属院校和教育机构;指导各级各类学校的教育教学改革及教育科研工作;负责教育的统计、信息工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。
4.负责全区教育督导工作;负责全区教育发展水平评估和质量监测工作。
5.推进以就业为导向的职业教育的发展与改革,提高职业学校办学水平和质量。
6.统筹管理、协调民办教育,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。
7.组织、协调、管理社区教育。
8.负责各级各类学校的思想政治、德育、体育艺术教育和国防教育;负责学校疾病预防控制和卫生保健工作。
9.统筹管理全区教育经费,指导、监督教育经费的使用,开展教育经费审计工作;负责教育援助的管理;负责学生资助工作。
10.主管全区教师工作;负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设;负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。
11.负责区内基础教育、中等职业教育和国家规定的高等教育的招生工作;负责基础教育的招生计划,执行国家下达的各类招生生源计划;负责各级各类教育考试、录取管理工作;负责全区学籍管理工作。
12.指导和管理教育系统的对外交流工作。
13.负责全区语言文字管理工作;负责普通话培训测试工作。
14.负责管理教育系统国有资产;管理指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
15.负责管理和指导全区教育系统信访和安全稳定工作。
16.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其它工作。
(二)单位构成。
渝中区教委现设有12个科室,包括党政办公室(行政审批科)、区委教育工作领导小组秘书组秘书科、组织人事科、学前教育科、小学教育科、中学教育科、体育卫生艺术教育科、计划财务科、基建科、政府教育督导室、安全稳定办公室、校外教育培训监管科。纳入本部门2026年度预算编制的单位包括教委本级1个和下属二级预算单位67个:包括高完中5个,单办初中4个,小学29个,职业高中1个,特殊教育学校2个,教师进修学院、电大分校、劳技基地各1个,幼儿园16个,直属事业单位7个。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数204578.36万元,其中:一般公共预算拨款191674.28万元,政府性基金预算拨款10万元,财政专户管理资金4637.69 万元,事业单位经营收入400万元,其他收入7856.39万元;收入较去年减少8703.58万元,主要是一般公共预算拨款减少1904万元、政府性基金预算拨款减少4455.59万元等。
(二)支出预算:2026年年初预算数204578.36万元,其中:教育支出156368.64万元,社会保障和就业支出34379.92万元,卫生健康支出6797.91万元,住房保障支出7021.88万元,其他支出10万元;支出较去年减少8703.58万元,主要是基本支出增加2457.83万元,项目支出减少11161.41万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入191674.28万元,一般公共预算财政拨款支出191674.28万元,比2025年减少1904万元。其中:基本支出137430.47万元,比2025年增加5286.47万元,主要原因是全市性人员待遇调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出54243.81万元,比2025年减少7190.46万元,主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求,压减经费支出,主要用于教育民生、日常教育教学以及后勤保障等重点工作。
2026年政府性基金预算收入10万元,政府性基金预算支出10万元,比2025年减少4455.59万元,主要原因是上年结转至2025年的教育领域超长期特别国债资金已使用完,主要用于学生健康发展项目。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算164.37万元,比2025年减少19.15万元。其中:因公出国(境)费用15万元,比2025年增加5万元,主要原因是预计2026年因公出国出境人数将增加;公务接待费27.38万元,比2025年减少1.44万元,主要原因是严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例,减少公务接待次数;公务用车运行维护费79.09万元,比2025年减少27.71万元,主要原因是严格遵守八项规定和厉行节约,缩减公务用车运行开支;公务用车购置费42.9万元,比2025年增加5万元;主要原因是严格按区级审批计划新增购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费164.42万元,比上年增加14.51万元,主要原因为机关本级人数变动导致公用经费基数增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
我委下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7121.94万元:政府采购货物预算1292.47万元、政府采购工程预算146.10万元、政府采购服务预算5683.37万元;其中一般公共预算拨款政府采购7038.75万元:政府采购货物预算1209.28万元、政府采购工程预算146.10万元、政府采购服务预算5683.37万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款54243.81万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆37辆,其中一般公务用车37辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:赵雪萍 联系方式:023-63840117




