一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行科技法律、法规、规章和政策。负责拟定全区科学技术发展中长期规划、年度计划并组织实施;
2、负责科技经费的使用、监督和管理;会同有关部门提出科学资源合理配置的建议,优化科技资源的配置;
3、负责拟定高新技术发展计划、科技攻关计划、社会发展科技计划并组织实施;强化高新技术产业化及应用技术推广工作;负责特色科技园区建设和发展;
4、负责全区知识产权保护与促进工作,拟定知识产权规划并组织实施;开展知识产权保护宣传工作;在授权范围内开展专利执法工作;
5、组织实施科技成果推广;负责技术市场的指导、管理、服务和统计分析工作;
6、负责防震减灾工作。会同有关部门编制、修订、维护本地区的地震应急预案,开展防震减灾宣传教育工作;
7、负责科技奖励工作。会同有关部门提出科技人才队伍建设政策建议。按管理权限,监督管理区级学会(协会)、科技类民办非企业机构;
8、负责科学普及、科技宣传、科技统计工作;
9、负责组织开展国内外科技交流活动;
10、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置。
渝中区科委为区政府组成部门,内设2个职能科室。分别为综合科、科技发展科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计2404.11万元,支出总计2404.11万元。与2016年决算数相比,收支减少302.46万元、下降11.18%,主要原因是创新中心及公共服务平台运行、云计算中心运行经费支出减少。
本部门2017年度收入合计2404.11万元,其中:财政拨款收入2404.11万元,占100%。
本部门2017年度支出合计2404.11万元,其中:基本支出243.54万元,占10.13%;项目支出2160.57万元,占89.87%。
本部门2017年度无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入2404.11万元,较上年决算数减少302.46万元,下降11.18%。主要原因是创新中心及公共服务平台运行、云计算中心运行经费支出减少。较年初预算数减少1937.36万元,下降44.62%。主要原因是项目进度进展缓慢。
本部门2017年度财政拨款支出2404.11万元,较上年决算数减少302.46万元,下降11.18%。主要原因是创新中心及公共服务平台运行、云计算中心运行经费支出减少。较年初预算数减少1937.36万元,下降44.62%。主要原因是项目进度不足,资金无法使用。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出2332.00万元,占97%,较年初预算数减少1930.67万元,主要原因是项目进度不足,资金无法使用;社会保障与就业支出49.08万元,占2.04%,较年初预算数减少6.7万元,主要原因是调入人员社保未开始缴纳;医疗卫生与计划生育支出11.55万元,占0.48%,与年初预算数持平;住房保障支出11.48万元,占0.48%,与年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出243.54万元。其中:人员经费188.89万元,较上年减少0.09万元,主要原因是人员减少导致人员经费减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社保等。公用经费54.65万元,较上年增加27.77万元,主要原因是各类经费支出增多,以及部分物价上涨因素。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计2.24万元,较年初预算数减少7.76万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强公务开支的监督管理。较上年支出数减少3.26万元,减少公务接待和公务用车的费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用为0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数持平,与上年支出数持平。公务车运行维护费2.07万元,主要用于公车维修、公车燃油、停车费等,费用支出较年初预算数减少5.93万元,减少的主要原因是加强公务用车的监督管理,较上年支出数减少2.67万元,减少的主要原因是加强公车使用管理。公务接待费0.17万元,主要用于接待项目评审专家用餐,费用支出较年初预算数减少1.83万元,较上年支出数减少0.60万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,规范公务接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次,10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费173元,车均购置费0万元,车均维护费2.07万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出54.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。机关运行经费较2016年增加27.77万元,增长103.31%,主要原因是增加办公费,印刷费等,此外部分由于物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(三)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额8.69万元,其中:政府采购货物支出8.69万元。主要用于采购工作用设备:笔记本和知识产权工作手机。
(四)预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我委对1个项目(科技三项费)开展了绩效自评,涉及资金2145.27万元。对1个项目(科技三项费)开展了重点绩效评价,涉及资金2145.27万元,从评价情况来看,2017年渝中区科委科技三项费专项资金绩效评价结果为:良。科技三项费是政府为支持科技发展而设立的,用于新产品试制、中间试验和重大科研项目补助费用,以及用于支持科技服务平台建设、信息化建设和科技信息产业培育以及企业技术创新、成果转化等科技活动的费用。本年度该项目总体上实现了项目经费的目标,促进了渝中区的科技发展与创新,取得了较为满意的产出及效果,目前区科委的财务管理及资金审批制度较为完善,但在是实际工作中存在审核不够严谨,还需要进一步完善财务管理及资金审批制度,加强财务的独立性,明确各岗位职责权限及追责制度。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)应用技术研究与开发:支持区域内企业事业单位从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
(四)科技成果转化与扩散:支持区域内企业事业单位促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。
(五)其他科学技术支出:用于技术研究与开发方面以外的科学普及、科技交流与合作、知识产权保护与促进、防震减灾宣传等。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:63765129 盛晓明
重庆市渝中区科委2017年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2404.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、科学技术支出 |
2332.00 |
三、事业收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
49.08 |
四、经营收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
五、附属单位上缴收入 |
|
五、住房保障支出 |
11.48 |
六、其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
2404.11 |
本年支出合计 |
2404.11 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
合计 |
2404.11 |
合计 |
2404.11 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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重庆市渝中区科委2017年收入决算表 |
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公开02表 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
合计 |
2404.11 |
2404.11 |
|
|
|
|
|
||
206 |
科学技术支出 |
2332.00 |
2332.00 |
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
186.73 |
186.73 |
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
171.43 |
171.43 |
|
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
2130.27 |
2130.27 |
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2130.27 |
2130.27 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.33 |
19.33 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
重庆市渝中区科委2017年支出决算表 |
||||||||
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|
|
公开03表 |
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|
|
|
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|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
合计 |
2404.11 |
243.54 |
2160.57 |
|
|
|
||
206 |
科学技术支出 |
2332.00 |
171.43 |
2160.57 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
186.73 |
171.43 |
15.3 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
171.43 |
171.43 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
15.3 |
|
15.3 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
2130.27 |
|
2130.27 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2130.27 |
|
2130.27 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.08 |
49.08 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.33 |
19.33 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
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|
重庆市渝中区科委2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
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公开04表 | ||||
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|
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2404.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
| ||||
|
|
三、科学技术支出 |
2332.00 |
2332.00 |
| ||||
|
|
四、社会保障和就业支出 |
49.08 |
49.08 |
| ||||
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
11.55 |
| ||||
|
|
六、住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
| ||||
本年收入合计 |
2404.11 |
本年支出合计 |
2404.11 |
2404.11 |
| ||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
| ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| ||||
总计 |
2404.11 |
总计 |
2404.11 |
2404.11 |
| ||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
重庆市渝中区科委2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
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|
公开05表 | |||||
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|
单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | |||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
合计 |
2404.11 |
243.54 |
2160.57 | ||||||
206 |
科学技术支出 |
2332.00 |
171.43 |
| |||||
20601 |
科学技术管理事务 |
186.73 |
171.43 |
| |||||
2060101 |
行政运行 |
171.43 |
171.43 |
| |||||
2060102 |
一般行政管理事务 |
15.3 |
|
15.3 | |||||
20604 |
技术研究与开发 |
2130.27 |
|
2130.27 | |||||
2060402 |
应用技术研究与开发 |
2130.27 |
|
2130.27 | |||||
20699 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
|
15.00 | |||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
15.00 |
|
15.00 | |||||
208 |
社会保障和就业支出 |
49.08 |
49.08 |
| |||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
49.08 |
49.08 |
| |||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.25 |
19.25 |
| |||||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
| |||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.33 |
19.33 |
| |||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
9.51 |
9.51 |
| |||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.55 |
11.55 |
| |||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.55 |
11.55 |
| |||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
11.55 |
11.55 |
| |||||
221 |
住房保障支出 |
11.48 |
11.48 |
| |||||
22102 |
住房改革支出 |
11.48 |
11.48 |
| |||||
2210201 |
住房公积金 |
8.64 |
8.64 |
| |||||
2210203 |
购房补贴 |
2.84 |
2.84 |
| |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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重庆市渝中区科委2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
重庆市渝中区科委2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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|
公开07表 |
|
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|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|
|
|
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备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
重庆市渝中区科委2017年部门决算相关信息统计表 | ||||
|
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|
|
公开08表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
54.65 |
(一)支出合计 |
10 |
2.24 |
(一)行政单位 |
54.65 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8 |
2.07 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
8 |
2.07 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
3.公务接待费 |
2 |
0.17 |
1.部级领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
2 |
0.17 |
2.一般公务用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
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(二)相关统计数 |
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5.其他用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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4.公务用车保有量(辆) |
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1 |
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5.国内公务接待批次(个) |
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1 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
10 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
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