一、单位基本情况
渝中区科委为区政府组成部门,内设2个职能科室。主要职能是:
(一)贯彻执行科技法律、法规、规章和政策。负责拟定全区科学技术发展中长期规划、年度计划并组织实施。
(二)负责科技经费的使用、监督和管理;会同有关部门提出科学资源合理配置的建议,优化科技资源的配置。
(三)负责拟定高新技术发展计划、科技攻关计划、社会发展科技计划并组织实施;强化高新技术产业化及应用技术推广工作;负责特色科技园区建设和发展。
(四)负责全区知识产权保护与促进工作,拟定知识产权规划并组织实施;开展知识产权保护宣传工作;在授权范围内开展专利执法工作。
(五)组织实施科技成果推广;负责技术市场的指导、管理、服务和统计分析工作。
(六)负责防震减灾工作。会同有关部门编制、修订、维护本地区的地震应急预案,开展防震减灾宣传教育工作。
(七)负责科技奖励工作。会同有关部门提出科技人才队伍建设政策建议。按管理权限,监督管理区级学会(协会)、科技类民办非企业机构。
(八)负责科学普及、科技宣传、科技统计工作。
(九)负责组织开展国内外科技交流活动。
(十)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算3991.23万元。其中:基本支出预算189.11万元,实际支出189.11万元;项目支出预算3802.12万元,实际支出3802.12万元,主要是用于科技创新、知识产权促进与保护、高新技术产业化及应用技术推广、区创新中心及公共服务平台运行、云计算中心运行、孵化器补贴、科技宣传、电子商务发展等方面的项目经费支出。
2016年一般公共预算4312.9240万元。其中:基本支出197.9240万元,主要是在职人员工资、晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出4115万元:主要是用于科技创新、知识产权促进与保护、高新技术产业化及应用技术推广、区创新中心及公共服务平台运行、云计算中心运行、孵化器补贴、科技宣传、新兴产业发展等方面的项目经费支出。
三、“三公”经费说明
2016年渝中区科委“三公”经费预算11.64万元。其中公务接待费3.64万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
渝中区科委一般公共预算拨款支出两年对比表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
||
合计 |
3991.23 |
189.11 |
3802.12 |
3991.23 |
189.11 |
3802.12 |
4312.9240 |
197.9240 |
4115.00 |
||||
206 |
科学技术支出 |
3991.23 |
189.11 |
3802.12 |
3991.23 |
189.11 |
3802.12 |
4242.4651 |
127.4651 |
4115.00 |
|||
01 |
科学技术管理事务 |
119.19 |
119.19 |
119.19 |
119.19 |
127.4651 |
127.4651 |
||||||
01 |
行政运行 |
119.19 |
119.19 |
119.19 |
119.19 |
127.4651 |
127.4651 |
||||||
206 |
04 |
技术研究与开发 |
3802.12 |
3802.12 |
3802.12 |
3802.12 |
4100.00 |
4100.00 |
|||||
02 |
应用技术研究与开发 |
3800.62 |
3800.62 |
3800.62 |
3800.62 |
4100.00 |
4100.00 |
||||||
206 |
99 |
其他科学技术支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
15.00 |
15.00 |
|||||
99 |
其他科学技术支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
15.00 |
15.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
47.6438 |
47.6438 |
||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
47.6438 |
47.6438 |
||||||
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
47.6438 |
47.6438 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育 |
10.03 |
10.03 |
10.03 |
10.03 |
11.6818 |
11.6818 |
||||||
05 |
医疗保障 |
10.03 |
10.03 |
10.03 |
10.03 |
11.6818 |
11.6818 |
||||||
01 |
行政单位医疗 |
10.03 |
10.03 |
10.03 |
10.03 |
11.6818 |
11.6818 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
11.38 |
11.38 |
11.38 |
11.38 |
11.1333 |
11.1333 |
||||||
02 |
住房改革支出 |
11.38 |
11.38 |
11.38 |
11.38 |
11.1333 |
11.1333 |
||||||
01 |
住房公积金 |
9.27 |
9.27 |
9.27 |
9.27 |
9.0201 |
9.0201 |
||||||
03 | 购房补贴 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.1132 | 2.1132 |
渝中区科委2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
---|---|---|---|
类 |
款 | ||
合计 |
197.9240 | ||
301 |
工资福利支出 |
95.8494 | |
01 |
基本工资 |
32.8224 | |
02 |
津贴补贴 |
36.6600 | |
03 |
奖金 |
5.6852 | |
04 |
社会保障经费 |
8.6818 | |
99 |
其他工资福利支出 |
12.0000 | |
302 |
商品服务支出 |
40.2975 | |
01 |
办公费 |
5.0000 | |
02 | 印刷费 | 1.0000 | |
07 | 邮电费 | 1.5000 | |
11 |
差旅费 |
9.5000 | |
15 | 会议费 | 1.3000 | |
16 |
培训费 |
2.8923 | |
17 | 公务接待费 | 3.6400 | |
28 | 工会经费 | 0.6564 | |
29 |
福利费 |
1.1488 | |
31 |
公务用车运行维护费 |
8.00 | |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.6600 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.7771 | |
02 |
退休费 |
44.1438 | |
07 |
医疗费 |
3.0000 | |
11 |
住房公积金 |
9.0201 | |
13 |
购房补贴 |
2.1132 | |
3 | 其他对个人和家庭补助支出 | 3.5000 |
渝中区科委2016年“三公经费”预算情况表
单位:万元
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
合计 |
17.70 |
15.98 |
11.64 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
4.40 |
0 |
2、公务接待费 |
5.20 |
0 |
3.64 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
12.50 |
11.58 |
8.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
12.50 |
11.58 |
8.00 |
(2)公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
- |
- |
- |
- |
- |
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据