一、部门基本情况
(一)职能职责。1、调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,经区政府批准后组织实施;协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项,为区政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务;对区政府各部门、机构依法行政工作进行指导、考核。2、按要求承办区政府重大决策合法性审查工作。3、参与区政府规范性文件的起草、审查、修改;承办法律、行政法规、规章草案意见征求和反馈工作。4、承办政府规范性文件的执行性解释工作;承担法律、法规、规章实施中的指导和争议的协调、处理工作。5、承担区政府及区政府各部门规范性文件的审查、备案工作,组织清理区政府规范性文件。6、承担行政执法监督和指导工作,按照区政府部署,检查法律、法规、规章的执行情况,组织开展专项治理工作,承担行政执法培训和行政执法资格管理工作,指导监督全区行政执法活动。7、承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿案件;受区长委托参与诉讼活动;对区政府各部门、机构的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作进行指导、协调和监督。8、承担全区重大合同的审查、备案、清理工作。9、承担区政府法律顾问团的组建、聘用、日常管理、考核工作。10、推行政府权力清单制度。11、开展政府法制理论、政府法制工作研究宣传,开展对外法制业务交流。12、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置。 重庆市渝中区人民政府法制办公室(以下简称“区政府法制办”)为区政府工作部门,2015年机构改革后,设综合科、行政复议监督科两个内设科室。
(三)单位构成。本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。
(四)机构改革情况。按照渝中区机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:按照渝中区机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。根据区委区政府要求,区司法局、区法制办职责整合,重新组建司法局,作为区政府工作部门。二是机构调整情况。目前已将原区法制办、原区司法局合并,重新组建区司法局,原法制办职能职责已合并至新部门,原区法制办与原区司法局一起核算。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了整合。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计340.48万元,支出总计340.48万元。收支较上年决算数增加11.49万元、增长3.49%,主要原因是机关运行经费略有增加,行政诉讼案件量减少等因素品叠后结果。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计322.27万元,较上年决算减少0.96万元,下降0.30%,主要原因是行政诉讼案件量有所下降。其中:财政拨款收入322.27万元,占100.00%。此外,年初结转和结余18.21万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计311.99万元,较上年决算数增加1.21万元,增长0.39%,主要原因是机关运行经费略有增加。其中:基本支出201.43万元,占64.56%;项目支出110.57万元,占35.44%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余28.48万元,较上年决算数增加10.27万元,增长56.40%,主要原因是行政诉讼案件数比预期有所下降。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入322.27万元,较上年决算数减少0.96万元,下降0.30%。主要原因是行政诉讼案件量有所下降。较年初预算数增加7.17万元,增长2.28%。主要原因是机关运行经费略有增加。此外,年初财政拨款结转和结余18.21万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出311.99万元,较上年决算数增加1.21万元,增长0.39%。主要原因是机关运行经费略有增加。较年初预算数减少3.11万元,下降0.99%。主要原因是实际开展工作中,项目支出较年初预算数略有节省。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余28.48万元,较上年决算数增加10.27万元,增长56.40%,主要原因是主要原因是行政诉讼案件数比预期有所下降。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出275.40万元,占88.27%,较年初预算数增加0.04万元,增长0.01%,主要原因是较年初预算数略多,基本持平。
(2)社会保障与就业支出18.39万元,占5.89%,较年初预算数减少1.46万元,下降7.36%,主要原因是2018年减少2人,相关经费减少。
(3)医疗卫生与计划生育支出8.22万元,占2.63%,较年初预算数减少0.66万元,下降7.43%,主要原因是2018年减少2人,相关经费减少。
(4)住房保障支出9.98万元,占3.20%,较年初预算数减少1.03万元,下降9.36%,主要原因是2018年减少2人,相关经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出201.43万元。其中:人员经费145.35万元,较上年决算数增加3.76万元,增长2.66%,主要原因是调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费56.08万元,较上年决算数增加6.20万元,增长12.43%,主要原因是主要原因是购置了一批办公设备,此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支,与上年一致,与年初预算数一致。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是严控三公经费,较上年支出数减少0.35万元,下降100.00%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本部门 2018年度未发生因公出国(境)支出,与上年一致,与年初预算数一致。
本部门 2018年度未发生公务车购置支出,与上年一致,与年初预算数一致。
本部门 2018年度未发生公务车运行维护费支出,与上年一致,与年初预算数一致。
本部门 2018年度未发生公务接待支出费用支出。较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是严控三公经费,较上年支出数减少0.35万元,下降100.00%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出56.08万元,机关运行经费主要用于开支区政府法律顾问团年费、专项工作费、办公费、办公电器购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加6.20万元,增长12.43%,主要原因是购置了一批办公设备,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.49万元,其中:政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因是购置了一批办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
2018年我办主要涉及以下专项工作经费:
1. 法制工作专项经费11.54万元。
2.执法培训法制培训专项10万元。
3. 行政诉讼案件专项工作经费5.84万元
4.法制工作履职专项经费42.3万元
5.召开全市法制系统片区工作会会议工作经费2万元
6.政府法律顾问工作专项经费58万元。
7.全区行政权力清理和公共服务事项清理工作经费5.84万元。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:63839051
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
322.27 |
一、一般公共服务支出 |
275.40 |
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、文化体育与传媒支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
18.39 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.22 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
9.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、其他支出 |
|||
二十二、债务还本支出 |
|||
二十三、债务付息支出 |
|||
本年收入合计 |
322.27 |
本年支出合计 |
311.99 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
18.21 |
年末结转和结余 |
28.48 |
合计 |
340.48 |
合计 |
340.48 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 |
322.27 |
322.27 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
282.13 |
282.13 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
282.13 |
282.13 |
|||||||
2010301 |
行政运行 |
164.83 |
164.83 |
|||||||
2010307 |
法制建设 |
117.30 |
117.30 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.85 |
19.85 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.85 |
19.85 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.18 |
14.18 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.67 |
5.67 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.88 |
8.88 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.88 |
8.88 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.88 |
8.88 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
11.41 |
11.41 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.41 |
11.41 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
8.51 |
8.51 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
2.90 |
2.90 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
311.99 |
201.43 |
110.57 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
275.40 |
164.83 |
110.57 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
275.40 |
164.83 |
110.57 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
164.83 |
164.83 |
||||||
2010307 |
法制建设 |
110.57 |
110.57 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.39 |
18.39 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.39 |
18.39 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.10 |
13.10 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.29 |
5.29 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.22 |
8.22 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.57 |
7.57 |
||||||
2210203 |
购房补贴 |
2.41 |
2.41 |
||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
322.27 |
一、一般公共服务支出 |
275.40 |
275.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国防支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
18.39 |
18.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.22 |
8.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
9.98 |
9.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、债务还本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、债务付息支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
322.27 |
本年支出合计 |
311.99 |
311.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
18.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
28.48 |
28.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
18.21 |
基本支出结转 |
3.54 |
3.54 |
|||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
24.94 |
24.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
340.48 |
合计 |
340.48 |
340.48 |
|||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
2018年度 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
311.99 |
201.43 |
110.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
275.40 |
164.83 |
110.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
275.40 |
164.83 |
110.57 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
164.83 |
164.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2010307 |
法制建设 |
110.57 |
110.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.39 |
18.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.39 |
18.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.10 |
13.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.29 |
5.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.22 |
8.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.22 |
8.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
9.98 |
9.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.57 |
7.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 |
购房补贴 |
2.41 |
2.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 | |||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
145.35 |
302 |
商品和服务支出 |
53.89 |
310 |
资本性支出 |
2.19 | |||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
31.95 |
30201 |
办公费 |
2.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
30.19 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
2.19 | ||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
29.42 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.10 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
5.29 |
30207 |
邮电费 |
2.13 |
31008 |
物资储备 |
||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.52 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
3.66 |
31010 |
安置补助 |
|||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
14.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
7.57 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修(护)费 |
0.64 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
18.58 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.19 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.12 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.01 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39906 |
赠与 |
||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
7.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.25 |
39999 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
145.35 |
公用经费合计 |
56.08 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | |||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门决算相关信息统计表 | |||||
公开08表 | |||||
公开部门:重庆市渝中区人民政府法制办公室 |
2018年度 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
56.08 | |
(一)支出合计 |
1.00 |
(一)行政单位 |
56.08 | ||
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
|||||
(1)公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | |||
(2)公务用车运行维护费 |
(一)车辆数合计(辆) |
||||
3.公务接待费 |
1.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
(1)国内接待费 |
1.00 |
2.主要领导干部用车 |
|||
其中:外事接待费 |
3.机要通信用车 |
||||
(2)国(境)外接待费 |
4.应急保障用车 |
||||
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
||
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
6.特种专业技术用车 |
|||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
7.离退休干部用车 |
|||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
8.其他用车 |
|||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
||||
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|||
其中:外事接待批次(个) |
— |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
||||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |