一、部门基本情况
(一)职能职责。贯彻执行《信访条例》等信访工作法律、法规、规章方针政策。负责受理、交办、转送群众通过来信、来访或互联网提出的信访事项;承办上级国家机关及市区领导交办、督办、批示的信访事项;接受区政府委托,对信访事项作出复查复核意见。协调处理疑难复杂信访问题,组织协调有关责任单位处置群众上访和群体性事件。负责矛盾纠纷排查调处工作;督促区级部门和街道办事处开展重大决策事项信访稳定风险评估工作,对群众反映强烈的信访问题进行调查研究。承担全区信访干部业务培训,组织实施信访工作目标管理考核,健全完善信访稳定工作机制。承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置。渝中区信访办为区政府组成部门,内设4个职能科室、1个直属事业单位,现有编制数25人,其中:公务员编制13人,事业编制12人。实际在编在岗人员21人,其中公务员10人,事业人员11人。退休人员9人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1,394.67万元,支出总计1,394.67万元。与2016年决算数相比,收支减少264.74万元、下降15.95%,主要原因是用于解决影响全区社会稳定的历史遗留信访积案、影响面较大的特殊疑难信访问题资金减少。
本部门2017年度收入合计964.08万元,其中:财政拨款收入964.08万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计1,257.07万元,其中:基本支出447.84万元,占35.63%;项目支出809.23万元,占64.37%。
本部门2017年度年末结转和结余137.60万元,较上年减少292.99万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入964.08万元,较上年决算数减少55.87万元,下降5.48%,较年初预算数减少677.95万元,下降41.29%,主要原因是用于解决影响全区社会稳定的历史遗留信访积案、影响面较大的特殊疑难信访问题资金减少。
本部门2017年度财政拨款支出1,257.07万元,较上年决算数增加28.25万元,增长2.30%,主要原因是工作人员晋升工资、社会保障缴费、住房保障支出等。较年初预算数减少384.95万元,下降23.44%,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,163.95万元,占92.59%,较年初预算数减少368.82万元,主要原因是用于解决影响全区社会稳定的历史遗留信访积案、影响面较大的特殊疑难信访问题资金减少;社会保障与就业支出43.65万元,占3.47%,较年初预算数减少16.58万元,主要原因是自2017年3月起退休人员工资由区社保局统一发放,本单位社保支出减少;医疗卫生与计划生育支出23.87万元,占1.90%,较年初预算数持平,主要原因是严格按照预算执行;住房保障支出25.61万元,占2.04%,较年初预算数增加0.44万元,主要原因是人员调整工资,住房公积金基数改变。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出447.84万元。其中:人员经费353.31万元,较上年增加44.02万元,主要原因是人员工资调整、社会保障缴费调整、住房保障支出调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费94.53万元,较上年减少16.12万元,主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计8.43万元,较年初预算数减少12.17万元,较上年支出数减少2.52万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,本年度未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数持平。主要是用于本年度未安排单位人员出国出访。公务车购置费0.00万元,主要原因是未购置公务用车。
公务车运行维护费8.04万元,主要用于机要文件交换、市内因公应急处置突发事件出行、重点敏感时段维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.96万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少0.34万元,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.38万元,主要用于接待国内其他省市信访局到我单位学习调研信访制度改革等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.22万元,较上年支出数减少2.18万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待2批次,40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费113.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.68万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出94.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少16.12万元,下降14.57%,主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费等减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额23.59万元,其中:政府采购货物支出17.39万元、政府采购工程支出3.20万元、政府采购服务支出3.00万元。主要用于采购办公电脑、打印机、办公房屋维修、制作信访工作宣传资料等。
(四)预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式,联系电话:023-63705414。
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
财政拨款收入 |
964.08 |
一般公共服务支出 |
1,163.95 |
上级补助收入 |
|
外交支出 |
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
43.65 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
25.61 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
964.08 |
本年支出合计 |
1,257.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
430.59 |
年末结转和结余 |
137.60 |
总计 |
1,394.67 |
总计 |
1,394.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年收入决算表 | ||||||||||
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公开02表 |
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|
金额单位:万元 | |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
964.08 |
964.08 |
|
|
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
870.96 |
870.96 |
|
|
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
870.96 |
870.96 |
|
|
|
|
| ||
2010301 |
行政运行 |
354.72 |
354.72 |
|
|
|
|
| ||
2010308 |
信访事务 |
516.24 |
516.24 |
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.65 |
43.65 |
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.65 |
43.65 |
|
|
|
|
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
| ||
2210203 |
购房补贴 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年支出决算表 | ||||||||||||||
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|
公开03表 | |||||
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|
|
|
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|
|
金额单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
合计 |
1,257.07 |
447.84 |
809.23 |
|
|
| ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,163.95 |
354.72 |
809.23 |
|
|
| |||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,163.95 |
354.72 |
809.23 |
|
|
| |||||||
2010301 |
行政运行 |
354.72 |
354.72 |
|
|
|
| |||||||
2010308 |
信访事务 |
809.23 |
|
809.23 |
|
|
| |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.65 |
43.65 |
|
|
|
| |||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.65 |
43.65 |
|
|
|
| |||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
| |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.75 |
22.75 |
|
|
|
| |||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
|
|
|
| |||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
| |||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
| |||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
| |||||||
221 |
住房保障支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
| |||||||
22102 |
住房改革支出 |
25.61 |
25.61 |
|
|
|
| |||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
| |||||||
2210203 |
购房补贴 |
5.58 |
5.58 |
|
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| |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
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公开04表 | |||||||||
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金额单位:万元 | |||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 |
964.08 |
一般公共服务支出 |
1,163.95 |
1,163.95 |
| |||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|
外交支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
国防支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
公共安全支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
教育支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
科学技术支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
社会保障和就业支出 |
43.65 |
43.65 |
| |||||||||
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
| |||||||||
|
|
节能环保支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
城乡社区支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
农林水支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
交通运输支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
金融支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
住房保障支出 |
25.61 |
25.61 |
| |||||||||
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
其他支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
债务还本支出 |
|
|
| |||||||||
|
|
债务付息支出 |
|
|
| |||||||||
本年收入合计 |
964.08 |
本年支出合计 |
1,257.07 |
1,257.07 |
| |||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
430.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
137.60 |
137.60 |
| |||||||||
一般公共预算财政拨款 |
430.59 |
|
|
|
| |||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |||||||||
总计 |
1,394.67 |
总计 |
1,394.67 |
1,394.67 |
| |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开05表 |
|
|
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|
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|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,257.07 |
447.84 |
809.23 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
1,163.95 |
354.72 |
809.23 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,163.95 |
354.72 |
809.23 | ||
2010301 |
行政运行 |
354.72 |
354.72 |
| ||
2010308 |
信访事务 |
809.23 |
|
809.23 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.65 |
43.65 |
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.65 |
43.65 |
| ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.74 |
10.74 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.75 |
22.75 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.87 |
23.87 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.87 |
23.87 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
25.61 |
25.61 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
25.61 |
25.61 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
20.02 |
20.02 |
| ||
2210203 |
购房补贴 |
5.58 |
5.58 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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公开06表 |
|
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|
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|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
311.81 |
302 |
商品和服务支出 |
93.59 |
310 |
其他资本性支出 |
0.94 |
30101 |
基本工资 |
65.54 |
30201 |
办公费 |
4.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
67.14 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.94 |
30103 |
奖金 |
6.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
18.71 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.75 |
30207 |
邮电费 |
10.41 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.16 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
120.68 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.50 |
30211 |
差旅费 |
43.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
1.74 |
30213 |
维修(护)费 |
0.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.09 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
5.16 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
9.24 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.02 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
5.18 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
5.58 |
30229 |
福利费 |
2.60 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.54 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.73 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.31 |
|
|
|
人员经费合计 |
353.31 |
公用经费合计 |
94.53 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开07表 |
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金额单位:万元 |
项目 |
|
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
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| |||
|
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|
|
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| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
重庆市渝中区人民政府信访办公室2017年部门决算相关信息统计表 | ||||
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公开08表 |
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|
金额单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
栏次 |
1 |
2 |
栏次 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
94.53 |
(一)支出合计 |
20.60 |
8.43 |
(一)行政单位 |
94.53 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
18.00 |
8.04 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
18.00 |
8.04 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
3.公务接待费 |
2.60 |
0.38 |
1.部级领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
2.60 |
0.38 |
2.一般公务用车 |
3 |
其中:外事接待费 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
5.其他用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
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|
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
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