索引号 11500103MB1937380K/2025-00113 发布机构 渝中区应急局
成文日期 2025-10-17 发布日期 2025-10-17 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1937380K/2025-00113
发布机构 渝中区应急局
主题分类 财政
成文日期 2025-10-17
发布日期 2025-10-17
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区应急管理综合行政执法支队2024决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担法律法规规定由区级承担的安全生产、防灾减灾、应急救援等应急管理行政执法职责,以区应急局的名义统一执法。贯彻执行应急管理综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担有关危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产监管等方面的行政处罚、行政强制职能。

3.承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

4.监督指导街道应急管理综合行政执法工作。

5.承担应急管理综合行政执法有关信访、投诉举报受理日常工作。

6.承担与应急管理综合行政执法有关的应急工作。

7.完成区委、区政府和区应急局交办的其他任务。

8.有关职责分工。

(二)机构设置

重庆市渝中区应急管理综合行政执法支队设有执法一大队、执法二大队、执法三大队。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计366.44万元,支出总计366.44万元。收、支与2023年度相比,增加366.44万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计361.67万元,与2023年度相比,增加361.67万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。其中:财政拨款收入361.67万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余4.77万元。

3.支出情况。2024年度支出合计366.44万元,与2023年度相比,增加366.44万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。其中:基本支出366.44万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计366.44万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加366.44万元,增长100.0%。主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入361.67万元,与2023年度相比,增加361.67万元,增长100.0%。主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。较年初预算数增加361.67万元,增长100.0%。主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。此外,年初财政拨款结转和结余4.77万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出366.44万元,与2023年度相比,增加366.44万元,增长100.0%。主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。较年初预算数增加366.44万元,增长100.0%。主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出36.07万元,占9.84%,较年初预算数增加36.07万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

2)卫生健康支出18.68万元,占5.1%,较年初预算数增加18.68万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

3住房保障支出15.75万元,占4.3%,较年初预算数增加15.75万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

4灾害防治及应急管理支出295.94万元,占80.76%,较年初预算数增加295.94万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出366.44万元。其中:人员经费334.9万元,与2023年度相比,增加334.9万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。人员经费用途主要包括本单位自2024年起开始独立核算。公用经费31.54万元,与2023年度相比,增加31.54万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。公用经费用途主要包括本单位自2024年起开始独立核算。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

我单位属于区应急管理局下属事业单位,三公经费由主管部门统一列支。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于区应急管理局下属事业单位,会议费和培训费由主管部门统一列支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出31.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加31.54万元,增长100.0%,主要原因是本单位自2024年起开始独立核算。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

2024年无项目支出,不涉及此项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

左思迪 023-63837511


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