一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家安全生产方面的法律、法规、规章和方针政策,拟订安全生产政策和规划。
2、履行安全生产综合监督管理职责,指导协调、监督检查、巡查考核各有关部门、街道办事处安全生产工作和履职情况。
3、统筹并组织实施全区安全生产综合督查和专项检查,开展安全生产常态督查。
4、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。
5、依法组织、协调生产安全事故应急救援和调查处理工作。
6、综合管理安全生产统计工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
7、承担安全生产宣传教育培训综合性工作,监督指导全区安全培训机构的培训工作,监督指导注册安全工程师注册管理工作。
8、承担职责范围内的危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产行政许可。
9、制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内的危险化学品、烟花爆竹行业领域安全生产和职业健康的监管执法。
10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程和技改项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
11、指导、协调全区安全生产检测检验、安全评价、安全咨询和安全新技术的推广工作。
12、承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。
13、负责应急管理、消防管理、地质灾害防治、水旱灾害防治和破坏性地震抗震救灾工作。
14、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)单位构成
渝中区应急管理局为区政府组成部门,内设办公室、综合监管科、行业监管科、法制宣传科和正科级直属(参公)事业单位渝中区安全生产监察执法大队。
因区级机构改革,应急事务管理局承接原安监局、民政局、国土分局、城管局、政府办的部分或全部职能,“三定”方案正在拟定中。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2475.67万元,一般公共预算财政拨款支出2475.67万元,比2018年增加1343.68万元。其中:基本支出492.20万元,比2018年减少59.25万元,主要原因是人员变动和部分经费调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1983.47万元,比2018年增加1402.93万元,主要原因是机构改革,新增原国土分局、城市管理局、政府办部分项目经费,主要用于全区安全隐患应急整治等重点工作。
渝中区应急管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、政府性基金收支、国资经营预算收支、社会保险基金情况
本单位无政府性基金收支、国资经营预算和社会保险基金收支。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算33.00万元,与2018年相比无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;公务接待费5.00万元,与2018年相比无变化;公务用车运行维护费28.00万元,与2018年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2018年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费140.7万元,比2018年预算增加11.91万元,主要原因是人员变动。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额50.00万元,其中:政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1983.47万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,渝中区应急管理局共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。
5.专业性名词解释。
(1)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(3)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(4)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
(5)项目支出涉及到的功能科目:
2150602一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
2150605安全监管监察专项,反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
2240106安全监管,反映安全生产监管方面的支出。
部门预算公开联系人:廖飞 联系方式:023-63837511
附表1 |
||||||
渝中区应急管理局 |
2019年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
2,475.67 |
一、本年支出 |
2,475.67 |
2,475.67 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算拨款 |
2,475.67 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
||||
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
国防支出 |
||||
公共安全支出 |
||||||
二、上年结转 |
0.00 |
教育支出 |
||||
一般公共预算拨款 |
0.00 |
科学技术支出 |
||||
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
0.00 |
社会保险基金支出 |
||||||
卫生健康支出 |
22.85 |
22.85 |
0.00 |
0.00 | ||
节能环保支出 |
||||||
城乡社区支出 |
||||||
农林水支出 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
资源勘探信息等支出 |
||||||
商业服务业等支出 |
||||||
金融支出 |
||||||
援助其他地区支出 |
||||||
自然资源海洋气象等支出 |
||||||
住房保障支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 | ||
粮油物资储备支出 |
||||||
国有资本经营预算支出 |
||||||
灾害防治及应急管理支出 |
2,371.92 |
2,371.92 |
0.00 |
0.00 | ||
预备费 |
||||||
其他支出 |
||||||
转移性支出 |
||||||
债务还本支出 |
||||||
债务付息支出 |
||||||
债务发行费用支出 |
||||||
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
收入总计 |
2,475.67 |
支出总计 |
2,475.67 |
2,475.67 |
0.00 |
0.00 |
附表2 |
|||||
渝中区应急管理局 |
2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
总计: |
1131.99 |
2,475.67 |
492.20 |
1,983.47 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
57.49 |
53.93 |
53.93 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
57.49 |
53.93 |
53.93 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.62 |
6.56 |
6.56 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.53 |
33.83 |
33.83 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.81 |
13.53 |
13.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.53 |
22.85 |
22.85 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.59 |
22.85 |
22.85 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.59 |
22.85 |
22.85 |
|
215 |
资源勘探电力信息等事务 |
22.59 |
|||
21506 |
安全生产监管 |
1024.59 |
|||
2150601 |
行政运行 |
444.05 |
|||
2150602 |
一般行政管理事务 |
400.54 |
|||
2150605 |
安全监管监察专项 |
180.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
27.32 |
26.97 |
26.97 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.32 |
26.97 |
26.97 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.30 |
20.30 |
|
2210203 |
购房补贴 |
6.60 |
6.67 |
6.67 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,371.92 |
388.45 |
1,983.47 | |
22401 |
应急管理事务 |
2,371.92 |
388.45 |
1,983.47 | |
2240101 |
行政运行 |
388.45 |
388.45 |
||
2240106 |
安全监管 |
1,983.47 |
1,983.47 |
附表3 |
||||
渝中区应急管理局 |
2019年一般公共预算基本支出情况表 | |||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
总计: |
492.19 |
351.49 |
140.70 | |
301 |
工资福利支出 |
322.41 |
322.41 |
|
30101 |
基本工资 |
106.66 |
106.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.78 |
81.78 |
|
30103 |
奖金 |
12.59 |
12.59 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.03 |
35.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.83 |
33.83 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.53 |
13.53 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.98 |
13.98 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.71 |
4.71 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.30 |
20.30 |
|
302 |
商品服务支出 |
159.06 |
18.36 |
140.70 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 | |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 | |
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 | |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
10.00 | |
30211 |
差旅费 |
16.00 |
16.00 | |
30213 |
维修(护)费 |
4.00 |
4.00 | |
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 | |
30216 |
培训费 |
9.22 |
9.22 | |
30217 |
公务招待费 |
5.00 |
5.00 | |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
7.00 | |
30228 |
工会经费 |
1.63 |
1.63 | |
30229 |
福利费 |
2.85 |
2.85 | |
30231 |
公务车运行维护费 |
9.00 |
9.00 | |
30239 |
其他交通费用 |
18.36 |
18.36 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
54.00 |
54.00 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.72 |
10.72 |
|
30307 |
医疗费 |
4.16 |
4.16 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.56 |
6.56 |
附表4 |
|||||||||||
渝中区应急管理局 |
2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
33.00 |
28.00 |
28.00 |
5.00 |
33.00 |
28.00 |
28.00 |
5.00 |
附表5 |
||||
渝中区应急管理局 |
2019年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
附表6 |
|||
渝中区应急管理局 |
2019年部门收支总体情况表 | ||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
2,475.67 |
一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
||
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||
教育行政事业性收入 |
公共安全支出 |
||
其他收入 |
教育支出 |
||
科学技术支出 |
|||
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
社会保障和就业支出 |
53.93 | ||
社会保险基金支出 |
|||
卫生健康支出 |
22.85 | ||
节能环保支出 |
|||
城乡社区支出 |
|||
农林水支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
资源勘探信息等支出 |
|||
商业服务业等支出 |
|||
金融支出 |
|||
援助其他地区支出 |
|||
自然资源海洋气象等支出 |
|||
住房保障支出 |
26.97 | ||
粮油物资储备支出 |
|||
国有资本经营预算支出 |
|||
灾害防治及应急管理支出 |
2,371.92 | ||
预备费 |
|||
其他支出 |
|||
转移性支出 |
|||
债务还本支出 |
|||
债务付息支出 |
|||
债务发行费用支出 |
|||
本年收入总计 |
2,475.67 |
本年支出合计 |
2,475.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
上年结转 |
|||
收入总计 |
2,475.67 |
支出总计 |
2,475.67 |
附表7 |
||||||||||
渝中区应急管理局 |
2019年部门收入总体情况表 |
|||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||
总计: |
2,475.67 |
2,475.67 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.93 |
53.93 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.93 |
53.93 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.56 |
6.56 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.83 |
33.83 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.53 |
13.53 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
22.85 |
22.85 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.85 |
22.85 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
22.85 |
22.85 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
26.97 |
26.97 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
26.97 |
26.97 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.30 |
20.30 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
6.67 |
6.67 |
|||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,371.92 |
2,371.92 |
|||||||
22401 |
应急管理事务 |
2,371.92 |
2,371.92 |
|||||||
2240101 |
行政运行 |
388.45 |
388.45 |
|||||||
2240106 |
安全监管 |
1,983.47 |
1,983.47 |
附表8 |
|||||||
渝中区应急管理局 |
2019年部门支出总体情况表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
总计: |
2,475.67 |
492.20 |
1,983.47 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.93 |
53.93 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.53 |
13.53 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
22.85 |
22.85 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.85 |
22.85 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
22.85 |
22.85 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
20.30 |
20.30 |
0.00 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,371.92 |
388.45 |
1,983.47 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
2,371.92 |
388.45 |
1,983.47 |
|||
2240101 |
行政运行 |
388.45 |
388.45 |
0.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
1,983.47 |
0.00 |
1,983.47 |