索引号 11500103009283772K/2016-01538 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2016-03-25 发布日期 2016-03-25 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103009283772K/2016-01538
发布机构 渝中区人民政府
主题分类 财政
成文日期 2016-03-25
发布日期 2016-03-25
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

2016年渝中区行政服务中心预算情况说明

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  一、单位基本情况

  渝中区行政服务中心管理办公室(正处级)为渝中区政府派出机构,内设综合科、业务管理科、协调督查科。主要职能是负责组织、协调、指导、规范区政府各部门及有关单位行政审批服务工作,参与行政审批制度改革工作;负责建立和管理行政审批项目库,推进全区行政审批服务事项集中办理;统筹协调区、街道及社区等三级服务中心的建设和管理,推进全区服务窗口规范化、标准化建设并进行考核;对三级服务中心窗口工作人员进行培训和日常考核;负责对全区行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行监督管理和指导服务;宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施,受理有关咨询与投诉;负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批;负责全区行政审批、电子监察等电子政务网络规划、建设和管理,推进全区“一站式”网上审批服务;协助有关部门开展政务信息公开工作;负责本部门及所属单位国资管理工作;负责本部门信访稳定及安全生产监督管理工作;承担重庆市渝中区公共资源交易监督管理办公室的日常工作;承办区政府交办的其他有关事项。

  二、部门预算情况说明

  2015年一般公共预算317.19万元。其中:基本支出61.79万元,全年支出61.79万元;项目支出255.4万元,全年支出255.4万元,主要是1、人员经费项目70.2万元;2、办公费用项目115.2万元;3、行政审批电子监察系统运行专项费用项目50万元;4、群工系统运行专项费用项目20万元。

  2016年一般公共预算828.16万元。其中:基本支出91.06万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出737.1万元:1、运行经费项目358万元;2、行政审批电子监察系统运行专项项目102.5万元;3、人员经费项目156.6万元;4、群工系统运行专项费用项目20万元;5、大厅搬迁工程款(一次性专项)项目100万元。

  三、“三公”经费说明

  2016年行政服务中心“三公”经费预算8.99万元。其中公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费8.20万元。

  渝中区行政服务中心一般公共预算拨款支出两年对比表

  单位:万元  

科目编码

功能科目名称

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

317.19

61.79

255.40

317.19

61.79

255.40

828.16

91.06

737.10

201

一般公共服务支出

308.34

52.94

255.40

308.34

52.94

255.40

815.14

78.03

737.10

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

308.34

52.94

255.40

308.34

52.94

255.40

815.14

78.03

737.10

01

行政运行

52.94

52.94

52.94

52.94

78.04

78.03

02

一般行政管理事务

255.40

255.40

255.40

255.40

737.10

737.10

210

医疗卫生与计划生育支出

3.05

3.05

3.05

3.05

5.73

5.73

210

05

医疗保障

3.05

3.05

3.05

3.05

5.73

5.73

01

行政单位医疗

3.05

3.05

3.05

3.05

5.73

5.73

221

住房保障支出

5.80

5.80

5.80

5.80

7.29

7.29

221

02

住房改革支出

5.80

5.80

5.80

5.80

7.29

7.29

01

住房公积金

4.46

4.46

4.46

4.46

5.46

5.46

03

购房补贴

1.34

1.34

1.34

1.34

1.83

1.83

  渝中区行政服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位:万元  

合计

91.06

301

工资福利支出

57.43

01

基本工资

19.70

02

津贴补贴

22.32

03

奖金

3.44

04

社会保障缴费

4.77

99

其他工资福利支出

7.20

302

商品和服务支出

25.38

01

办公费

4.00

07

邮电费

1.00

15

会议费

0.50

16

培训费

0.30

17

公务接待费

0.10

26

劳务费

6.30

28

工会经费

0.39

29

福利费

0.69

31

公务用车运行维护费

3.00

99

其他商品和服务支出

9.10

303

对个人和家庭的补助

8.25

07

医疗费

0.96

11

住房公积金

5.46

13

购房补贴

1.83

科目编码

经济科目名称

预算数

  渝中区行政服务中心2016年“三公经费”预算情况表

  单位:万元  

科目

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

12.50

9.08

8.99

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3.00

0.79

0.79

3、公务用车购置及运行维护费

9.50

8.29

8.20

其中:(1)公务用车运行维护费

9.50

8.29

8.20

(2)公务用车购置

  2016年政府性基金预算支出表

  单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

-

-

-

-

-

  备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

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