一、单位基本情况
渝中区行政服务中心管理办公室(正处级)为渝中区政府派出机构,内设综合科、业务管理科、协调督查科。主要职能是负责组织、协调、指导、规范区政府各部门及有关单位行政审批服务工作,参与行政审批制度改革工作;负责建立和管理行政审批项目库,推进全区行政审批服务事项集中办理;统筹协调区、街道及社区等三级服务中心的建设和管理,推进全区服务窗口规范化、标准化建设并进行考核;对三级服务中心窗口工作人员进行培训和日常考核;负责对全区行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行监督管理和指导服务;宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施,受理有关咨询与投诉;负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批;负责全区行政审批、电子监察等电子政务网络规划、建设和管理,推进全区“一站式”网上审批服务;协助有关部门开展政务信息公开工作;负责本部门及所属单位国资管理工作;负责本部门信访稳定及安全生产监督管理工作;承担重庆市渝中区公共资源交易监督管理办公室的日常工作;承办区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算317.19万元。其中:基本支出61.79万元,全年支出61.79万元;项目支出255.4万元,全年支出255.4万元,主要是1、人员经费项目70.2万元;2、办公费用项目115.2万元;3、行政审批电子监察系统运行专项费用项目50万元;4、群工系统运行专项费用项目20万元。
2016年一般公共预算828.16万元。其中:基本支出91.06万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出737.1万元:1、运行经费项目358万元;2、行政审批电子监察系统运行专项项目102.5万元;3、人员经费项目156.6万元;4、群工系统运行专项费用项目20万元;5、大厅搬迁工程款(一次性专项)项目100万元。
三、“三公”经费说明
2016年行政服务中心“三公”经费预算8.99万元。其中公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费8.20万元。
渝中区行政服务中心一般公共预算拨款支出两年对比表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
合计 |
317.19 |
61.79 |
255.40 |
317.19 |
61.79 |
255.40 |
828.16 |
91.06 |
737.10 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
308.34 |
52.94 |
255.40 |
308.34 |
52.94 |
255.40 |
815.14 |
78.03 |
737.10 | ||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
308.34 |
52.94 |
255.40 |
308.34 |
52.94 |
255.40 |
815.14 |
78.03 |
737.10 | |
01 |
行政运行 |
52.94 |
52.94 |
52.94 |
52.94 |
78.04 |
78.03 |
|||||
02 |
一般行政管理事务 |
255.40 |
255.40 |
255.40 |
255.40 |
737.10 |
737.10 | |||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
5.73 |
5.73 |
|||||
210 |
05 |
医疗保障 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
5.73 |
5.73 |
||||
01 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
3.05 |
5.73 |
5.73 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
7.29 |
7.29 |
|||||
221 |
02 |
住房改革支出 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
7.29 |
7.29 |
||||
01 |
住房公积金 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
5.46 |
5.46 |
|||||
03 |
购房补贴 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
1.83 |
1.83 |
渝中区行政服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
合计 |
91.06 | ||
301 |
工资福利支出 |
57.43 | |
01 |
基本工资 |
19.70 | |
02 |
津贴补贴 |
22.32 | |
03 |
奖金 |
3.44 | |
04 |
社会保障缴费 |
4.77 | |
99 |
其他工资福利支出 |
7.20 | |
302 |
商品和服务支出 |
25.38 | |
01 |
办公费 |
4.00 | |
07 |
邮电费 |
1.00 | |
15 |
会议费 |
0.50 | |
16 |
培训费 |
0.30 | |
17 |
公务接待费 |
0.10 | |
26 |
劳务费 |
6.30 | |
28 |
工会经费 |
0.39 | |
29 |
福利费 |
0.69 | |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.00 | |
99 |
其他商品和服务支出 |
9.10 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.25 | |
07 |
医疗费 |
0.96 | |
11 |
住房公积金 |
5.46 | |
13 |
购房补贴 |
1.83 | |
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 |
渝中区行政服务中心2016年“三公经费”预算情况表
单位:万元
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
合计 |
12.50 |
9.08 |
8.99 |
1、因公出国(境)费用 |
|||
2、公务接待费 |
3.00 |
0.79 |
0.79 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
9.50 |
8.29 |
8.20 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
9.50 |
8.29 |
8.20 |
(2)公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
- |
- |
- |
- |
- |
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据