索引号 11500103MB19130200/2024-00001 发布机构 渝中区政务服务办
成文日期 2024-02-23 发布日期 2024-02-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB19130200/2024-00001
发布机构 渝中区政务服务办
主题分类 财政
成文日期 2024-02-23
发布日期 2024-02-23
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区政务服务管理办公室2024年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

我办主要职能职责为:1、牵头区政府推进政府职能转变和“放管服”改革工作,会同重庆市渝中区人民政府办公室组织、协调、指导、监督和考核区政府各部门及有关单位转变政府职能、落实“放管服”改革、深化行政审批制度改革;2、负责管理行政审批事项清单、行政审批中介服务事项清单并进行调整,推进全区行政审批服务事项集中办理;3、统筹协调政务服务体系建设和管理,推进全区行政许可标准化建设并进行考核,逐步推进公共服务标准化建设;4、负责管理区政务服务中心,对各级政务服务窗口进行政务服务培训和政务服务标准化考核;5、负责指导、监管行政许可和公共服务事项办理;6、宣传和督促落实区政府投资优惠政策以及便民利民措施,受理有关咨询与投诉;7、负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批;8、负责全区行政审批、政务服务、电子监察等信息化系统的指导、管理和监督;9、负责全区服务群众工作信息管理系统的管理工作,指导重庆市渝中区公共资源交易中心工作;10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

渝中区政务服务管理办公室(正处级)为渝中区政府工作部门,内设综合科、业务管理科、协调督查科。下设两个事业单位:渝中区公共资源交易中心;渝中区群众工作基层服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数940.45万元,其中:一般公共预算拨款940.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少36.3万元,主要是基本支出经费拨款减少17.59万元,行政服务大厅运行、行政审批电子监察、群工系统运行等专项经费减少18.71万元。

(二)支出预算2024年年初预算数940.45万元,其中:一般公共服务支出853.31万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出39.82万元,卫生健康支出21.56万元,住房保障支出25.76万元;支出较去年减少36.3万元,主要是基本支出减少17.59万元,项目支出减少18.71万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入940.45万元,一般公共预算财政拨款支出940.45万元,比2023年减少36.3万元。其中:基本支出372.46万元,比2023年减少17.59万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出567.99万元,比2023年减少18.71万元,主要原因是行政服务大厅运行、行政审批电子监察、群工系统运行等专项经费减少。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0.2万元,主要原因是没有相关工作安排;公务接待费2万元,比2023年增加0.2万元,主要原因是接待工作安排有所增加;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费64.54万元,比上年减少4.28万元,主要原因为公用经费减少,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款567.99万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:万利平联系方式:023-63520576

附件下载:

重庆市渝中区政务服务管理办公室2024年部门预算附表.xlsx

文件下载:

重庆市渝中区政务服务管理办公室2024年部门预算情况说明.doc

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